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文档简介
泓域咨询MACRO/ 无机非金属材料投资项目立项申请报告无机非金属材料投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入20729.48万元,同比增长29.29%(4695.97万元)。其中,主营业业务无机非金属材料生产及销售收入为17223.99万元,占营业总收入的83.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4483.00万元,较去年同期相比增长683.24万元,增长率17.98%;实现净利润3362.25万元,较去年同期相比增长397.43万元,增长率13.40%。二、项目概况(一)项目名称无机非金属材料投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积38079.03平方米(折合约57.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.79%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度182.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38079.03平方米,建筑物基底占地面积28098.52平方米,总建筑面积50264.32平方米,其中:规划建设主体工程32499.70平方米,项目规划绿化面积3007.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费4766.60万元。(七)节能分析“无机非金属材料投资项目建设项目”,年用电量1176633.73千瓦时,年总用水量13685.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.78吨标准煤/年。达产年综合节能量56.69吨标准煤/年,项目总节能率22.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12890.42万元,其中:固定资产投资10441.19万元,占项目总投资的81.00%;流动资金2449.23万元,占项目总投资的19.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24486.00万元,总成本费用19072.62万元,税金及附加241.92万元,利润总额5413.38万元,利税总额6401.97万元,税后净利润4060.03万元,达产年纳税总额2341.94万元;达产年投资利润率42.00%,投资利税率49.66%,投资回报率31.50%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位379个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区无机非金属材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区无机非金属材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“无机非金属材料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位379个,达产年纳税总额2341.94万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.00%,投资利税率49.66%,全部投资回报率31.50%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。但是,当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍,部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位,营商环境有待进一步改善,一些垄断行业市场开放度不够,融资难、融资贵问题仍然存在,民间投资活力不强的局面尚未根本改观。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38079.0357.09亩1.1容积率1.321.2建筑系数73.79%1.3投资强度万元/亩182.891.4基底面积平方米28098.521.5总建筑面积平方米50264.321.6绿化面积平方米3007.92绿化率5.98%2总投资万元12890.422.1固定资产投资万元10441.192.1.1土建工程投资万元4123.902.1.1.1土建工程投资占比万元31.99%2.1.2设备投资万元4766.602.1.2.1设备投资占比36.98%2.1.3其它投资万元1550.692.1.3.1其它投资占比12.03%2.1.4固定资产投资占比81.00%2.2流动资金万元2449.232.2.1流动资金占比19.00%3收入万元24486.004总成本万元19072.625利润总额万元5413.386净利润万元4060.037所得税万元1.328增值税万元746.679税金及附加万元241.9210纳税总额万元2341.9411利税总额万元6401.9712投资利润率42.00%13投资利税率49.66%14投资回报率31.50%15回收期年4.6716设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1176633.7318年用水量立方米13685.0419总能耗吨标准煤145.7820节能率22.75%21节能量吨标准煤56.6922员工数量人379第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.79%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度182.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19865.6519865.6532499.7032499.702933.061.1主要生产车间11919.3911919.3919499.8219499.821818.501.2辅助生产车间6357.016357.0110399.9010399.90938.581.3其他生产车间1589.251589.251884.981884.98175.982仓储工程4214.784214.7811547.0011547.00757.892.1成品贮存1053.691053.692886.752886.75189.472.2原料仓储2191.692191.696004.446004.44394.102.3辅助材料仓库969.40969.402655.812655.81174.313供配电工程224.79224.79224.79224.7916.603.1供配电室224.79224.79224.79224.7916.604给排水工程258.51258.51258.51258.5114.854.1给排水258.51258.51258.51258.5114.855服务性工程2669.362669.362669.362669.36175.205.1办公用房1324.521324.521324.521324.5295.115.2生活服务1344.841344.841344.841344.8483.336消防及环保工程753.04753.04753.04753.0455.606.1消防环保工程753.04753.04753.04753.0455.607项目总图工程112.39112.39112.39112.3960.487.1场地及道路硬化7030.761155.901155.907.2场区围墙1155.907030.767030.767.3安全保卫室112.39112.39112.39112.398绿化工程3149.16110.22合计28098.5250264.3250264.324123.90六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9704.53万元,占计划投资的75.28%。其中:完成固定资产投资6647.78万元,占总投资的68.50%;完成流动资金投资3056.75,占总投资的31.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9704.531.1完成比例75.28%2完成固定资产投资万元6647.782.1完成比例68.50%3完成流动资金投资万元3056.753.1完成比例31.50%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员379人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2581.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元1423.402工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元6.832.3年工资额万元285.963企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.503.3年工资额万元99.044品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元164.355其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.875.3年工资额万元100.126职工工资总额万元12494.64五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10441.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4123.904766.60182.8910441.191.1工程费用万元4123.904766.6014943.871.1.1建筑工程费用万元4123.904123.9031.99%1.1.2设备购置及安装费万元4766.604766.6036.98%1.2工程建设其他费用万元1550.691550.6912.03%1.2.1无形资产万元737.22737.221.3预备费万元813.47813.471.3.1基本预备费万元371.24371.241.3.2涨价预备费万元442.23442.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元10441.1910441.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2449.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14943.877595.8111300.2314943.8714943.8714943.871.1应收账款万元4483.162017.423362.374483.164483.164483.161.2存货万元6724.743026.135043.566724.746724.746724.741.2.1原辅材料万元2017.42907.841513.072017.422017.422017.421.2.2燃料动力万元100.8745.3975.65100.87100.87100.871.2.3在产品万元3093.381392.022320.043093.383093.383093.381.2.4产成品万元1513.07680.881134.801513.071513.071513.071.3现金万元3735.971681.192801.983735.973735.973735.972流动负债万元12494.645622.599370.9812494.6412494.6412494.642.1应付账款万元12494.645622.599370.9812494.6412494.6412494.643流动资金万元2449.231102.151836.922449.232449.232449.234铺底流动资金万元816.40367.38612.31816.40816.40816.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12890.42万元,其中:固定资产投资10441.19万元,占项目总投资的81.00%;流动资金2449.23万元,占项目总投资的19.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4123.90万元,占项目总投资的31.99%;设备购置费4766.60万元,占项目总投资的36.98%;其它投资1550.69万元,占项目总投资的12.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10441.19+2449.23=12890.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10441.1981.00%1.1项目建设投资万元10441.1981.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2449.2319.00%3总投资万元万元12890.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11018.70万元,总成本15003.12万元,利润总额-3984.42万元,净利润192.64万元,增值税336.00万元,税金及附加-2988.32万元,所得税-996.11万元;第二年收入18364.50万元,总成本22462.90万元,利润总额-4098.40万元,净利润-3073.80万元,增值税560.00万元,税金及附加219.52万元,所得税-1024.60万元;第三年生产负荷100%,收入24486.00万元,总成本19072.62万元,利润总额5413.38万元,净利润4060.03万元,增值税746.67万元,税金及附加241.92万元,所得税1353.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24486.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=746.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11018.7018364.5024486.0024486.0024486.001.1无机非金属材料万元11018.7018364.5024486.0024486.0024486.002现价增加值万元3525.985876.647835.52
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