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文档简介
泓域咨询MACRO/ 注塑模具冷却机投资项目立项申请报告注塑模具冷却机投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16799.72万元,同比增长18.62%(2637.12万元)。其中,主营业业务注塑模具冷却机生产及销售收入为14059.40万元,占营业总收入的83.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3741.91万元,较去年同期相比增长525.30万元,增长率16.33%;实现净利润2806.43万元,较去年同期相比增长567.80万元,增长率25.36%。二、项目概况(一)项目名称注塑模具冷却机投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积58189.08平方米(折合约87.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.56%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度188.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58189.08平方米,建筑物基底占地面积32911.74平方米,总建筑面积87865.51平方米,其中:规划建设主体工程59044.05平方米,项目规划绿化面积4654.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计187台(套),设备购置费6250.58万元。(七)节能分析“注塑模具冷却机投资项目建设项目”,年用电量1304052.88千瓦时,年总用水量16498.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.68吨标准煤/年。达产年综合节能量42.98吨标准煤/年,项目总节能率28.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18989.45万元,其中:固定资产投资16411.59万元,占项目总投资的86.42%;流动资金2577.86万元,占项目总投资的13.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24997.00万元,总成本费用19996.12万元,税金及附加315.53万元,利润总额5000.88万元,利税总额6006.19万元,税后净利润3750.66万元,达产年纳税总额2255.53万元;达产年投资利润率26.34%,投资利税率31.63%,投资回报率19.75%,全部投资回收期6.56年,提供就业职位518个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区注塑模具冷却机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区注塑模具冷却机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“注塑模具冷却机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位518个,达产年纳税总额2255.53万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.34%,投资利税率31.63%,全部投资回报率19.75%,全部投资回收期6.56年,固定资产投资回收期6.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58189.0887.24亩1.1容积率1.511.2建筑系数56.56%1.3投资强度万元/亩188.121.4基底面积平方米32911.741.5总建筑面积平方米87865.511.6绿化面积平方米4654.59绿化率5.30%2总投资万元18989.452.1固定资产投资万元16411.592.1.1土建工程投资万元7902.212.1.1.1土建工程投资占比万元41.61%2.1.2设备投资万元6250.582.1.2.1设备投资占比32.92%2.1.3其它投资万元2258.802.1.3.1其它投资占比11.90%2.1.4固定资产投资占比86.42%2.2流动资金万元2577.862.2.1流动资金占比13.58%3收入万元24997.004总成本万元19996.125利润总额万元5000.886净利润万元3750.667所得税万元1.518增值税万元689.789税金及附加万元315.5310纳税总额万元2255.5311利税总额万元6006.1912投资利润率26.34%13投资利税率31.63%14投资回报率19.75%15回收期年6.5616设备数量台(套)18717年用电量千瓦时1304052.8818年用水量立方米16498.8919总能耗吨标准煤161.6820节能率28.82%21节能量吨标准煤42.9822员工数量人518第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.56%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度188.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23268.6023268.6059044.0559044.055841.161.1主要生产车间13961.1613961.1635426.4335426.433621.521.2辅助生产车间7445.957445.9518894.1018894.101869.171.3其他生产车间1861.491861.493424.553424.55350.472仓储工程4936.764936.7618733.9518733.951347.872.1成品贮存1234.191234.194683.494683.49336.972.2原料仓储2567.122567.129741.659741.65700.892.3辅助材料仓库1135.451135.454308.814308.81310.013供配电工程263.29263.29263.29263.2921.313.1供配电室263.29263.29263.29263.2921.314给排水工程302.79302.79302.79302.7919.064.1给排水302.79302.79302.79302.7919.065服务性工程3126.623126.623126.623126.62224.955.1办公用房1467.891467.891467.891467.89104.605.2生活服务1658.731658.731658.731658.73105.406消防及环保工程882.03882.03882.03882.0371.396.1消防环保工程882.03882.03882.03882.0371.397项目总图工程131.65131.65131.65131.65240.067.1场地及道路硬化8651.781418.531418.537.2场区围墙1418.538651.788651.787.3安全保卫室131.65131.65131.65131.658绿化工程3897.46136.41合计32911.7487865.5187865.517902.21六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12917.14万元,占计划投资的68.02%。其中:完成固定资产投资9618.35万元,占总投资的74.46%;完成流动资金投资3298.79,占总投资的25.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12917.141.1完成比例68.02%2完成固定资产投资万元9618.352.1完成比例74.46%3完成流动资金投资万元3298.793.1完成比例25.54%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员518人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3521.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元2039.832工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元5.492.3年工资额万元524.973企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.463.3年工资额万元135.374品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元211.745其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元7.075.3年工资额万元121.226职工工资总额万元13238.78五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16411.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7902.216250.58188.1216411.591.1工程费用万元7902.216250.5815816.641.1.1建筑工程费用万元7902.217902.2141.61%1.1.2设备购置及安装费万元6250.586250.5832.92%1.2工程建设其他费用万元2258.802258.8011.90%1.2.1无形资产万元1123.861123.861.3预备费万元1134.941134.941.3.1基本预备费万元644.90644.901.3.2涨价预备费万元490.04490.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元16411.5916411.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2577.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15816.6410006.5913341.5215816.6415816.6415816.641.1应收账款万元4744.992609.753558.744744.994744.994744.991.2存货万元7117.493914.625338.127117.497117.497117.491.2.1原辅材料万元2135.251174.391601.442135.252135.252135.251.2.2燃料动力万元106.7658.7280.07106.76106.76106.761.2.3在产品万元3274.051800.722455.533274.053274.053274.051.2.4产成品万元1601.44880.791201.081601.441601.441601.441.3现金万元3954.162174.792965.623954.163954.163954.162流动负债万元13238.787281.339929.0813238.7813238.7813238.782.1应付账款万元13238.787281.339929.0813238.7813238.7813238.783流动资金万元2577.861417.821933.392577.862577.862577.864铺底流动资金万元859.28472.61644.46859.28859.28859.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18989.45万元,其中:固定资产投资16411.59万元,占项目总投资的86.42%;流动资金2577.86万元,占项目总投资的13.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7902.21万元,占项目总投资的41.61%;设备购置费6250.58万元,占项目总投资的32.92%;其它投资2258.80万元,占项目总投资的11.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16411.59+2577.86=18989.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16411.5986.42%1.1项目建设投资万元16411.5986.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2577.8613.58%3总投资万元万元18989.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13748.35万元,总成本13648.48万元,利润总额99.87万元,净利润278.28万元,增值税379.38万元,税金及附加74.90万元,所得税24.97万元;第二年收入18747.75万元,总成本17392.33万元,利润总额1355.42万元,净利润1016.56万元,增值税517.34万元,税金及附加294.84万元,所得税338.86万元;第三年生产负荷100%,收入24997.00万元,总成本19996.12万元,利润总额5000.88万元,净利润3750.66万元,增值税689.78万元,税金及附加315.53万元,所得税1250.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24997.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=689.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13748.3518747.7524997.0024997.0024997.001.1注塑模具冷却机万元13748.3518747.7524997.0024997.0024997.002现价增加值万元4399.475999.287999.0479
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