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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轻潜水装备投资项目立项申请报告轻潜水装备投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入24791.21万元,同比增长33.25%(6186.56万元)。其中,主营业业务轻潜水装备生产及销售收入为22870.71万元,占营业总收入的92.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5619.96万元,较去年同期相比增长977.88万元,增长率21.07%;实现净利润4214.97万元,较去年同期相比增长522.03万元,增长率14.14%。二、项目概况(一)项目名称轻潜水装备投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积53193.25平方米(折合约79.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.69%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度188.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53193.25平方米,建筑物基底占地面积35474.58平方米,总建筑面积60640.30平方米,其中:规划建设主体工程39692.76平方米,项目规划绿化面积3672.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4656.58万元。(七)节能分析“轻潜水装备投资项目建设项目”,年用电量1122118.51千瓦时,年总用水量22580.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.84吨标准煤/年。达产年综合节能量41.77吨标准煤/年,项目总节能率28.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19706.50万元,其中:固定资产投资15067.17万元,占项目总投资的76.46%;流动资金4639.33万元,占项目总投资的23.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32871.00万元,总成本费用25880.75万元,税金及附加328.47万元,利润总额6990.25万元,利税总额8282.89万元,税后净利润5242.69万元,达产年纳税总额3040.20万元;达产年投资利润率35.47%,投资利税率42.03%,投资回报率26.60%,全部投资回收期5.26年,提供就业职位564个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区轻潜水装备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区轻潜水装备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“轻潜水装备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位564个,达产年纳税总额3040.20万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.47%,投资利税率42.03%,全部投资回报率26.60%,全部投资回收期5.26年,固定资产投资回收期5.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53193.2579.75亩1.1容积率1.141.2建筑系数66.69%1.3投资强度万元/亩188.931.4基底面积平方米35474.581.5总建筑面积平方米60640.301.6绿化面积平方米3672.80绿化率6.06%2总投资万元19706.502.1固定资产投资万元15067.172.1.1土建工程投资万元4512.072.1.1.1土建工程投资占比万元22.90%2.1.2设备投资万元4656.582.1.2.1设备投资占比23.63%2.1.3其它投资万元5898.522.1.3.1其它投资占比29.93%2.1.4固定资产投资占比76.46%2.2流动资金万元4639.332.2.1流动资金占比23.54%3收入万元32871.004总成本万元25880.755利润总额万元6990.256净利润万元5242.697所得税万元1.148增值税万元964.179税金及附加万元328.4710纳税总额万元3040.2011利税总额万元8282.8912投资利润率35.47%13投资利税率42.03%14投资回报率26.60%15回收期年5.2616设备数量台(套)11817年用电量千瓦时1122118.5118年用水量立方米22580.9419总能耗吨标准煤139.8420节能率28.48%21节能量吨标准煤41.7722员工数量人564第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.69%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度188.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25080.5325080.5339692.7639692.763248.771.1主要生产车间15048.3215048.3223815.6623815.662014.241.2辅助生产车间8025.778025.7712701.6812701.681039.611.3其他生产车间2006.442006.442302.182302.18194.932仓储工程5321.195321.1913615.9013615.90810.502.1成品贮存1330.301330.303403.973403.97202.632.2原料仓储2767.022767.027080.277080.27421.462.3辅助材料仓库1223.871223.873131.663131.66186.423供配电工程283.80283.80283.80283.8019.013.1供配电室283.80283.80283.80283.8019.014给排水工程326.37326.37326.37326.3717.004.1给排水326.37326.37326.37326.3717.005服务性工程3370.093370.093370.093370.09200.615.1办公用房1660.511660.511660.511660.51117.215.2生活服务1709.581709.581709.581709.5893.426消防及环保工程950.72950.72950.72950.7263.676.1消防环保工程950.72950.72950.72950.7263.677项目总图工程141.90141.90141.90141.9050.487.1场地及道路硬化9791.591438.761438.767.2场区围墙1438.769791.599791.597.3安全保卫室141.90141.90141.90141.908绿化工程2915.03102.03合计35474.5860640.3060640.304512.07六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14403.15万元,占计划投资的73.09%。其中:完成固定资产投资10492.38万元,占总投资的72.85%;完成流动资金投资3910.77,占总投资的27.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14403.151.1完成比例73.09%2完成固定资产投资万元10492.382.1完成比例72.85%3完成流动资金投资万元3910.773.1完成比例27.15%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员564人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3841.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元1714.972工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元557.933企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元147.994品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元261.795其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.015.3年工资额万元172.956职工工资总额万元20509.89五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15067.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4512.074656.58188.9315067.171.1工程费用万元4512.074656.5825149.221.1.1建筑工程费用万元4512.074512.0722.90%1.1.2设备购置及安装费万元4656.584656.5823.63%1.2工程建设其他费用万元5898.525898.5229.93%1.2.1无形资产万元3178.453178.451.3预备费万元2720.072720.071.3.1基本预备费万元1116.451116.451.3.2涨价预备费万元1603.621603.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元15067.1715067.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4639.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25149.2214843.3616629.0525149.2225149.2225149.221.1应收账款万元7544.774904.105281.347544.777544.777544.771.2存货万元11317.157356.157922.0011317.1511317.1511317.151.2.1原辅材料万元3395.142206.842376.603395.143395.143395.141.2.2燃料动力万元169.76110.34118.83169.76169.76169.761.2.3在产品万元5205.893383.833644.125205.895205.895205.891.2.4产成品万元2546.361655.131782.452546.362546.362546.361.3现金万元6287.314086.754401.116287.316287.316287.312流动负债万元20509.8913331.4314356.9220509.8920509.8920509.892.1应付账款万元20509.8913331.4314356.9220509.8920509.8920509.893流动资金万元4639.333015.563247.534639.334639.334639.334铺底流动资金万元1546.431005.191082.511546.431546.431546.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19706.50万元,其中:固定资产投资15067.17万元,占项目总投资的76.46%;流动资金4639.33万元,占项目总投资的23.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4512.07万元,占项目总投资的22.90%;设备购置费4656.58万元,占项目总投资的23.63%;其它投资5898.52万元,占项目总投资的29.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15067.17+4639.33=19706.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15067.1776.46%1.1项目建设投资万元15067.1776.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4639.3323.54%3总投资万元万元19706.50二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21366.15万元,总成本12659.01万元,利润总额8707.14万元,净利润287.98万元,增值税626.71万元,税金及附加6530.35万元,所得税2176.78万元;第二年收入23009.70万元,总成本13444.11万元,利润总额9565.59万元,净利润7174.19万元,增值税674.92万元,税金及附加293.76万元,所得税2391.40万元;第三年生产负荷100%,收入32871.00万元,总成本25880.75万元,利润总额6990.25万元,净利润5242.69万元,增值税964.17万元,税金及附加328.47万元,所得税1747.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32871.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=964.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21366.1523009.7032871.0032871.0032871.001.1轻潜水装备万元21366.1523009.7032871.0032871.0032871.002现价增加值万元6837.177363.1010518.7
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