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文档简介
泓域咨询MACRO/ 合成乙醇生产项目立项说明及投资计划合成乙醇生产项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入22952.00万元,同比增长12.25%(2505.48万元)。其中,主营业业务合成乙醇生产生产及销售收入为21230.01万元,占营业总收入的92.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5243.42万元,较去年同期相比增长700.18万元,增长率15.41%;实现净利润3932.57万元,较去年同期相比增长663.12万元,增长率20.28%。二、项目概况(一)项目名称合成乙醇生产项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36031.34平方米(折合约54.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.88%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度187.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36031.34平方米,建筑物基底占地面积26619.95平方米,总建筑面积47201.06平方米,其中:规划建设主体工程33291.26平方米,项目规划绿化面积3401.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3522.31万元。(七)节能分析“合成乙醇生产项目建设项目”,年用电量548569.57千瓦时,年总用水量19828.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.11吨标准煤/年。达产年综合节能量25.56吨标准煤/年,项目总节能率21.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15288.33万元,其中:固定资产投资10149.28万元,占项目总投资的66.39%;流动资金5139.05万元,占项目总投资的33.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34968.00万元,总成本费用27858.77万元,税金及附加261.79万元,利润总额7109.23万元,利税总额8351.60万元,税后净利润5331.92万元,达产年纳税总额3019.68万元;达产年投资利润率46.50%,投资利税率54.63%,投资回报率34.88%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位597个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区合成乙醇生产行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区合成乙醇生产产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“合成乙醇生产项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位597个,达产年纳税总额3019.68万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.50%,投资利税率54.63%,全部投资回报率34.88%,全部投资回收期4.37年,固定资产投资回收期4.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36031.3454.02亩1.1容积率1.311.2建筑系数73.88%1.3投资强度万元/亩187.881.4基底面积平方米26619.951.5总建筑面积平方米47201.061.6绿化面积平方米3401.86绿化率7.21%2总投资万元15288.332.1固定资产投资万元10149.282.1.1土建工程投资万元3841.942.1.1.1土建工程投资占比万元25.13%2.1.2设备投资万元3522.312.1.2.1设备投资占比23.04%2.1.3其它投资万元2785.032.1.3.1其它投资占比18.22%2.1.4固定资产投资占比66.39%2.2流动资金万元5139.052.2.1流动资金占比33.61%3收入万元34968.004总成本万元27858.775利润总额万元7109.236净利润万元5331.927所得税万元1.318增值税万元980.589税金及附加万元261.7910纳税总额万元3019.6811利税总额万元8351.6012投资利润率46.50%13投资利税率54.63%14投资回报率34.88%15回收期年4.3716设备数量台(套)11917年用电量千瓦时548569.5718年用水量立方米19828.5419总能耗吨标准煤69.1120节能率21.81%21节能量吨标准煤25.5622员工数量人597第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.88%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度187.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18820.3018820.3033291.2633291.262980.721.1主要生产车间11292.1811292.1819974.7619974.761848.051.2辅助生产车间6022.506022.5010653.2010653.20953.831.3其他生产车间1505.621505.621930.891930.89178.842仓储工程3992.993992.999041.379041.37588.742.1成品贮存998.25998.252260.342260.34147.192.2原料仓储2076.352076.354701.514701.51306.142.3辅助材料仓库918.39918.392079.522079.52135.413供配电工程212.96212.96212.96212.9615.603.1供配电室212.96212.96212.96212.9615.604给排水工程244.90244.90244.90244.9013.954.1给排水244.90244.90244.90244.9013.955服务性工程2528.902528.902528.902528.90164.675.1办公用房1493.581493.581493.581493.5890.665.2生活服务1035.321035.321035.321035.3283.106消防及环保工程713.41713.41713.41713.4152.266.1消防环保工程713.41713.41713.41713.4152.267项目总图工程106.48106.48106.48106.48-80.607.1场地及道路硬化7391.501161.591161.597.2场区围墙1161.597391.507391.507.3安全保卫室106.48106.48106.48106.488绿化工程3045.71106.60合计26619.9547201.0647201.063841.94六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10250.83万元,占计划投资的67.05%。其中:完成固定资产投资6164.11万元,占总投资的60.13%;完成流动资金投资4086.72,占总投资的39.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10250.831.1完成比例67.05%2完成固定资产投资万元6164.112.1完成比例60.13%3完成流动资金投资万元4086.723.1完成比例39.87%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员597人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4061.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元1689.392工程技术人员工资2.1平均人数人902.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元608.973企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.813.3年工资额万元174.844品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元273.705其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元7.755.3年工资额万元134.316职工工资总额万元17433.29五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10149.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3841.943522.31187.8810149.281.1工程费用万元3841.943522.3122572.341.1.1建筑工程费用万元3841.943841.9425.13%1.1.2设备购置及安装费万元3522.313522.3123.04%1.2工程建设其他费用万元2785.032785.0318.22%1.2.1无形资产万元1394.031394.031.3预备费万元1391.001391.001.3.1基本预备费万元790.25790.251.3.2涨价预备费万元600.75600.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元10149.2810149.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5139.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22572.3410441.7217928.1922572.3422572.3422572.341.1应收账款万元6771.703047.274740.196771.706771.706771.701.2存货万元10157.554570.907110.2910157.5510157.5510157.551.2.1原辅材料万元3047.261371.272133.093047.263047.263047.261.2.2燃料动力万元152.3668.56106.65152.36152.36152.361.2.3在产品万元4672.472102.613270.734672.474672.474672.471.2.4产成品万元2285.451028.451599.812285.452285.452285.451.3现金万元5643.092539.393950.165643.095643.095643.092流动负债万元17433.297844.9812203.3017433.2917433.2917433.292.1应付账款万元17433.297844.9812203.3017433.2917433.2917433.293流动资金万元5139.052312.573597.345139.055139.055139.054铺底流动资金万元1713.00770.861199.111713.001713.001713.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15288.33万元,其中:固定资产投资10149.28万元,占项目总投资的66.39%;流动资金5139.05万元,占项目总投资的33.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3841.94万元,占项目总投资的25.13%;设备购置费3522.31万元,占项目总投资的23.04%;其它投资2785.03万元,占项目总投资的18.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10149.28+5139.05=15288.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10149.2866.39%1.1项目建设投资万元10149.2866.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5139.0533.61%3总投资万元万元15288.33二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15735.60万元,总成本6132.72万元,利润总额9602.88万元,净利润197.08万元,增值税441.26万元,税金及附加7202.16万元,所得税2400.72万元;第二年收入24477.60万元,总成本8615.55万元,利润总额15862.05万元,净利润11896.54万元,增值税686.41万元,税金及附加226.49万元,所得税3965.51万元;第三年生产负荷100%,收入34968.00万元,总成本27858.77万元,利润总额7109.23万元,净利润5331.92万元,增值税980.58万元,税金及附加261.79万元,所得税1777.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34968.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=980.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15735.6024477.6034968.0034968.0034968.001.1合成乙醇生产万元15735.6024477.6034968.0034968.0034968.002现价增加值万元5035.397832.831118
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