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文档简介
泓域咨询MACRO/ 皮日用手套项目立项说明及投资计划皮日用手套项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入3124.31万元,同比增长10.78%(304.04万元)。其中,主营业业务皮日用手套生产及销售收入为2966.69万元,占营业总收入的94.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额848.53万元,较去年同期相比增长102.36万元,增长率13.72%;实现净利润636.40万元,较去年同期相比增长137.34万元,增长率27.52%。二、项目概况(一)项目名称皮日用手套项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积13740.20平方米(折合约20.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.37%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度164.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13740.20平方米,建筑物基底占地面积8707.16平方米,总建筑面积18137.06平方米,其中:规划建设主体工程13885.48平方米,项目规划绿化面积1296.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1188.31万元。(七)节能分析“皮日用手套项目建设项目”,年用电量1084771.51千瓦时,年总用水量3036.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.58吨标准煤/年。达产年综合节能量42.18吨标准煤/年,项目总节能率25.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4097.06万元,其中:固定资产投资3387.88万元,占项目总投资的82.69%;流动资金709.18万元,占项目总投资的17.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5006.00万元,总成本费用3857.65万元,税金及附加73.97万元,利润总额1148.35万元,利税总额1380.71万元,税后净利润861.26万元,达产年纳税总额519.45万元;达产年投资利润率28.03%,投资利税率33.70%,投资回报率21.02%,全部投资回收期6.26年,提供就业职位78个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区皮日用手套行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区皮日用手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“皮日用手套项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位78个,达产年纳税总额519.45万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.03%,投资利税率33.70%,全部投资回报率21.02%,全部投资回收期6.26年,固定资产投资回收期6.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥工业转型升级(中国制造2025)资金作用,重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,为民营企业转型升级提供产业支撑。(工业和信息化部、财政部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13740.2020.60亩1.1容积率1.321.2建筑系数63.37%1.3投资强度万元/亩164.461.4基底面积平方米8707.161.5总建筑面积平方米18137.061.6绿化面积平方米1296.62绿化率7.15%2总投资万元4097.062.1固定资产投资万元3387.882.1.1土建工程投资万元1322.852.1.1.1土建工程投资占比万元32.29%2.1.2设备投资万元1188.312.1.2.1设备投资占比29.00%2.1.3其它投资万元876.722.1.3.1其它投资占比21.40%2.1.4固定资产投资占比82.69%2.2流动资金万元709.182.2.1流动资金占比17.31%3收入万元5006.004总成本万元3857.655利润总额万元1148.356净利润万元861.267所得税万元1.328增值税万元158.399税金及附加万元73.9710纳税总额万元519.4511利税总额万元1380.7112投资利润率28.03%13投资利税率33.70%14投资回报率21.02%15回收期年6.2616设备数量台(套)6017年用电量千瓦时1084771.5118年用水量立方米3036.2919总能耗吨标准煤133.5820节能率25.66%21节能量吨标准煤42.1822员工数量人78第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.37%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度164.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6155.966155.9613885.4813885.481114.031.1主要生产车间3693.583693.588331.298331.29690.701.2辅助生产车间1969.911969.914443.354443.35356.491.3其他生产车间492.48492.48805.36805.3666.842仓储工程1306.071306.072763.532763.53161.252.1成品贮存326.52326.52690.88690.8840.312.2原料仓储679.16679.161437.041437.0483.852.3辅助材料仓库300.40300.40635.61635.6137.093供配电工程69.6669.6669.6669.664.573.1供配电室69.6669.6669.6669.664.574给排水工程80.1180.1180.1180.114.094.1给排水80.1180.1180.1180.114.095服务性工程827.18827.18827.18827.1848.275.1办公用房400.14400.14400.14400.1422.355.2生活服务427.04427.04427.04427.0420.536消防及环保工程233.35233.35233.35233.3515.326.1消防环保工程233.35233.35233.35233.3515.327项目总图工程34.8334.8334.8334.83-50.217.1场地及道路硬化2349.50410.54410.547.2场区围墙410.542349.502349.507.3安全保卫室34.8334.8334.8334.838绿化工程729.3725.53合计8707.1618137.0618137.061322.85六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2752.16万元,占计划投资的67.17%。其中:完成固定资产投资2134.80万元,占总投资的77.57%;完成流动资金投资617.36,占总投资的22.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2752.161.1完成比例67.17%2完成固定资产投资万元2134.802.1完成比例77.57%3完成流动资金投资万元617.363.1完成比例22.43%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员78人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人531.2人均年工资万元4.171.3年工资额万元221.792工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.282.3年工资额万元69.533企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.733.3年工资额万元20.734品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元34.515其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元4.285.3年工资额万元30.676职工工资总额万元3118.99五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3387.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1322.851188.31164.463387.881.1工程费用万元1322.851188.313828.171.1.1建筑工程费用万元1322.851322.8532.29%1.1.2设备购置及安装费万元1188.311188.3129.00%1.2工程建设其他费用万元876.72876.7221.40%1.2.1无形资产万元460.53460.531.3预备费万元416.19416.191.3.1基本预备费万元215.95215.951.3.2涨价预备费万元200.24200.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元3387.883387.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金709.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3828.171275.872793.053828.173828.173828.171.1应收账款万元1148.45459.38918.761148.451148.451148.451.2存货万元1722.68689.071378.141722.681722.681722.681.2.1原辅材料万元516.80206.72413.44516.80516.80516.801.2.2燃料动力万元25.8410.3420.6725.8425.8425.841.2.3在产品万元792.43316.97633.95792.43792.43792.431.2.4产成品万元387.60155.04310.08387.60387.60387.601.3现金万元957.04382.82765.63957.04957.04957.042流动负债万元3118.991247.602495.193118.993118.993118.992.1应付账款万元3118.991247.602495.193118.993118.993118.993流动资金万元709.18283.67567.34709.18709.18709.184铺底流动资金万元236.3994.56189.11236.39236.39236.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4097.06万元,其中:固定资产投资3387.88万元,占项目总投资的82.69%;流动资金709.18万元,占项目总投资的17.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1322.85万元,占项目总投资的32.29%;设备购置费1188.31万元,占项目总投资的29.00%;其它投资876.72万元,占项目总投资的21.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3387.88+709.18=4097.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3387.8882.69%1.1项目建设投资万元3387.8882.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元709.1817.31%3总投资万元万元4097.06二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2002.40万元,总成本10516.61万元,利润总额-8514.21万元,净利润62.56万元,增值税63.36万元,税金及附加-6385.66万元,所得税-2128.55万元;第二年收入4004.80万元,总成本17980.81万元,利润总额-13976.01万元,净利润-10482.01万元,增值税126.71万元,税金及附加70.17万元,所得税-3494.00万元;第三年生产负荷100%,收入5006.00万元,总成本3857.65万元,利润总额1148.35万元,净利润861.26万元,增值税158.39万元,税金及附加73.97万元,所得税287.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5006.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=158.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2002.404004.805006.005006.005006.001.1皮日用手套万元2002.404004.805006.005006.005006.002现价增加值万元64
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