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泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维树脂项目立项说明及投资计划玻璃纤维树脂项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13926.68万元,同比增长9.59%(1218.94万元)。其中,主营业业务玻璃纤维树脂生产及销售收入为13113.31万元,占营业总收入的94.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2936.64万元,较去年同期相比增长397.66万元,增长率15.66%;实现净利润2202.48万元,较去年同期相比增长407.56万元,增长率22.71%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维树脂项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积22377.85平方米(折合约33.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.83%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度164.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22377.85平方米,建筑物基底占地面积12493.55平方米,总建筑面积36923.45平方米,其中:规划建设主体工程24206.93平方米,项目规划绿化面积2103.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2113.17万元。(七)节能分析“玻璃纤维树脂项目建设项目”,年用电量981680.79千瓦时,年总用水量8905.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.41吨标准煤/年。达产年综合节能量40.47吨标准煤/年,项目总节能率21.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7766.65万元,其中:固定资产投资5518.64万元,占项目总投资的71.06%;流动资金2248.01万元,占项目总投资的28.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17273.00万元,总成本费用13701.56万元,税金及附加148.62万元,利润总额3571.44万元,利税总额4212.67万元,税后净利润2678.58万元,达产年纳税总额1534.09万元;达产年投资利润率45.98%,投资利税率54.24%,投资回报率34.49%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位254个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园玻璃纤维树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园玻璃纤维树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位254个,达产年纳税总额1534.09万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.98%,投资利税率54.24%,全部投资回报率34.49%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内孕育兴起,制造业重新成为全球经济竞争的制高点。随着我国经济发展进入新常态,增长速度、经济结构和发展动力发生重大变化,制造业发展站到了由大变强的历史起点上。民营企业是制造业的主力军和突击队,但近年来受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓。为推进供给侧结构性改革,深入实施制造强国战略,贯彻落实中国制造2025,释放民间投资活力,引导民营企业转型升级,促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展,现提出以下意见:五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22377.8533.55亩1.1容积率1.651.2建筑系数55.83%1.3投资强度万元/亩164.491.4基底面积平方米12493.551.5总建筑面积平方米36923.451.6绿化面积平方米2103.35绿化率5.70%2总投资万元7766.652.1固定资产投资万元5518.642.1.1土建工程投资万元2891.112.1.1.1土建工程投资占比万元37.22%2.1.2设备投资万元2113.172.1.2.1设备投资占比27.21%2.1.3其它投资万元514.362.1.3.1其它投资占比6.62%2.1.4固定资产投资占比71.06%2.2流动资金万元2248.012.2.1流动资金占比28.94%3收入万元17273.004总成本万元13701.565利润总额万元3571.446净利润万元2678.587所得税万元1.658增值税万元492.619税金及附加万元148.6210纳税总额万元1534.0911利税总额万元4212.6712投资利润率45.98%13投资利税率54.24%14投资回报率34.49%15回收期年4.4016设备数量台(套)8617年用电量千瓦时981680.7918年用水量立方米8905.1119总能耗吨标准煤121.4120节能率21.22%21节能量吨标准煤40.4722员工数量人254第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.83%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度164.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8832.948832.9424206.9324206.932084.951.1主要生产车间5299.765299.7614524.1614524.161292.671.2辅助生产车间2826.542826.547746.227746.22667.181.3其他生产车间706.64706.641404.001404.00125.102仓储工程1874.031874.038265.748265.74517.772.1成品贮存468.51468.512066.432066.43129.442.2原料仓储974.50974.504298.184298.18269.242.3辅助材料仓库431.03431.031901.121901.12119.093供配电工程99.9599.9599.9599.957.043.1供配电室99.9599.9599.9599.957.044给排水工程114.94114.94114.94114.946.304.1给排水114.94114.94114.94114.946.305服务性工程1186.891186.891186.891186.8974.355.1办公用房697.17697.17697.17697.1734.395.2生活服务489.72489.72489.72489.7237.046消防及环保工程334.83334.83334.83334.8323.606.1消防环保工程334.83334.83334.83334.8323.607项目总图工程49.9749.9749.9749.97130.257.1场地及道路硬化3171.99597.19597.197.2场区围墙597.193171.993171.997.3安全保卫室49.9749.9749.9749.978绿化工程1338.4846.85合计12493.5536923.4536923.452891.11六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5805.62万元,占计划投资的74.75%。其中:完成固定资产投资3613.37万元,占总投资的62.24%;完成流动资金投资2192.25,占总投资的37.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5805.621.1完成比例74.75%2完成固定资产投资万元3613.372.1完成比例62.24%3完成流动资金投资万元2192.253.1完成比例37.76%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员254人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元4.671.3年工资额万元998.102工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元238.973企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元64.194品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元112.505其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.315.3年工资额万元62.766职工工资总额万元8233.90五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5518.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2891.112113.17164.495518.641.1工程费用万元2891.112113.1710481.911.1.1建筑工程费用万元2891.112891.1137.22%1.1.2设备购置及安装费万元2113.172113.1727.21%1.2工程建设其他费用万元514.36514.366.62%1.2.1无形资产万元274.17274.171.3预备费万元240.19240.191.3.1基本预备费万元130.05130.051.3.2涨价预备费万元110.14110.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元5518.645518.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2248.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10481.917454.417942.8510481.9110481.9110481.911.1应收账款万元3144.571729.522358.433144.573144.573144.571.2存货万元4716.862594.273537.644716.864716.864716.861.2.1原辅材料万元1415.06778.281061.291415.061415.061415.061.2.2燃料动力万元70.7538.9153.0670.7570.7570.751.2.3在产品万元2169.761193.371627.322169.762169.762169.761.2.4产成品万元1061.29583.71795.971061.291061.291061.291.3现金万元2620.481441.261965.362620.482620.482620.482流动负债万元8233.904528.656175.428233.908233.908233.902.1应付账款万元8233.904528.656175.428233.908233.908233.903流动资金万元2248.011236.411686.012248.012248.012248.014铺底流动资金万元749.33412.13562.00749.33749.33749.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7766.65万元,其中:固定资产投资5518.64万元,占项目总投资的71.06%;流动资金2248.01万元,占项目总投资的28.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2891.11万元,占项目总投资的37.22%;设备购置费2113.17万元,占项目总投资的27.21%;其它投资514.36万元,占项目总投资的6.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5518.64+2248.01=7766.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5518.6471.06%1.1项目建设投资万元5518.6471.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2248.0128.94%3总投资万元万元7766.65二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9500.15万元,总成本7886.98万元,利润总额1613.17万元,净利润122.02万元,增值税270.94万元,税金及附加1209.88万元,所得税403.29万元;第二年收入12954.75万元,总成本10117.37万元,利润总额2837.38万元,净利润2128.03万元,增值税369.46万元,税金及附加133.85万元,所得税709.35万元;第三年生产负荷100%,收入17273.00万元,总成本13701.56万元,利润总额3571.44万元,净利润2678.58万元,增值税492.61万元,税金及附加148.62万元,所得税892.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17273.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=492.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9500.1512954.7517273.0017273.0017273.001.1玻璃纤维树脂万元9500.1512954.7517273.0017273.0017273.002现价增加值万元3040.05414
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