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文档简介
泓域咨询MACRO/ 西药柜项目立项说明及投资计划西药柜项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入20005.31万元,同比增长28.91%(4486.18万元)。其中,主营业业务西药柜生产及销售收入为16783.34万元,占营业总收入的83.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5561.53万元,较去年同期相比增长567.29万元,增长率11.36%;实现净利润4171.15万元,较去年同期相比增长661.14万元,增长率18.84%。二、项目概况(一)项目名称西药柜项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积44975.81平方米(折合约67.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.93%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度179.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44975.81平方米,建筑物基底占地面积29652.55平方米,总建筑面积54870.49平方米,其中:规划建设主体工程36612.85平方米,项目规划绿化面积4189.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费5278.67万元。(七)节能分析“西药柜项目建设项目”,年用电量1306331.13千瓦时,年总用水量22448.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.47吨标准煤/年。达产年综合节能量45.82吨标准煤/年,项目总节能率23.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16381.33万元,其中:固定资产投资12083.46万元,占项目总投资的73.76%;流动资金4297.87万元,占项目总投资的26.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38029.00万元,总成本费用29151.92万元,税金及附加326.83万元,利润总额8877.08万元,利税总额10428.33万元,税后净利润6657.81万元,达产年纳税总额3770.52万元;达产年投资利润率54.19%,投资利税率63.66%,投资回报率40.64%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位587个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园西药柜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园西药柜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“西药柜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位587个,达产年纳税总额3770.52万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.19%,投资利税率63.66%,全部投资回报率40.64%,全部投资回收期3.96年,固定资产投资回收期3.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基是一项长期性、战略性、复杂性的系统工程,决定制造强国战略的成败,必须加强顶层设计,制定推进计划,明确重点任务,完善政策措施,整合各方资源,组织推动全社会齐心协力,抓紧抓实,长期坚持,务求抓出实效。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44975.8167.43亩1.1容积率1.221.2建筑系数65.93%1.3投资强度万元/亩179.201.4基底面积平方米29652.551.5总建筑面积平方米54870.491.6绿化面积平方米4189.87绿化率7.64%2总投资万元16381.332.1固定资产投资万元12083.462.1.1土建工程投资万元4853.302.1.1.1土建工程投资占比万元29.63%2.1.2设备投资万元5278.672.1.2.1设备投资占比32.22%2.1.3其它投资万元1951.492.1.3.1其它投资占比11.91%2.1.4固定资产投资占比73.76%2.2流动资金万元4297.872.2.1流动资金占比26.24%3收入万元38029.004总成本万元29151.925利润总额万元8877.086净利润万元6657.817所得税万元1.228增值税万元1224.429税金及附加万元326.8310纳税总额万元3770.5211利税总额万元10428.3312投资利润率54.19%13投资利税率63.66%14投资回报率40.64%15回收期年3.9616设备数量台(套)9917年用电量千瓦时1306331.1318年用水量立方米22448.1619总能耗吨标准煤162.4720节能率23.15%21节能量吨标准煤45.8222员工数量人587第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.93%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度179.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20964.3520964.3536612.8536612.853562.251.1主要生产车间12578.6112578.6121967.7121967.712208.591.2辅助生产车间6708.596708.5911716.1111716.111139.921.3其他生产车间1677.151677.152123.552123.55213.732仓储工程4447.884447.8811867.4711867.47839.742.1成品贮存1111.971111.972966.872966.87209.942.2原料仓储2312.902312.906171.086171.08436.662.3辅助材料仓库1023.011023.012729.522729.52193.143供配电工程237.22237.22237.22237.2218.883.1供配电室237.22237.22237.22237.2218.884给排水工程272.80272.80272.80272.8016.894.1给排水272.80272.80272.80272.8016.895服务性工程2816.992816.992816.992816.99199.335.1办公用房1134.511134.511134.511134.5188.025.2生活服务1682.481682.481682.481682.4885.996消防及环保工程794.69794.69794.69794.6963.266.1消防环保工程794.69794.69794.69794.6963.267项目总图工程118.61118.61118.61118.6132.227.1场地及道路硬化7645.341476.951476.957.2场区围墙1476.957645.347645.347.3安全保卫室118.61118.61118.61118.618绿化工程3449.43120.73合计29652.5554870.4954870.494853.30六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9329.98万元,占计划投资的56.95%。其中:完成固定资产投资7114.30万元,占总投资的76.25%;完成流动资金投资2215.68,占总投资的23.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9329.981.1完成比例56.95%2完成固定资产投资万元7114.302.1完成比例76.25%3完成流动资金投资万元2215.683.1完成比例23.75%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员587人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3991.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元2053.522工程技术人员工资2.1平均人数人882.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元564.353企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元148.194品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元280.175其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元4.995.3年工资额万元130.206职工工资总额万元25109.78五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12083.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4853.305278.67179.2012083.461.1工程费用万元4853.305278.6729407.651.1.1建筑工程费用万元4853.304853.3029.63%1.1.2设备购置及安装费万元5278.675278.6732.22%1.2工程建设其他费用万元1951.491951.4911.91%1.2.1无形资产万元859.11859.111.3预备费万元1092.381092.381.3.1基本预备费万元564.96564.961.3.2涨价预备费万元527.42527.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元12083.4612083.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4297.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29407.6516282.6723811.0529407.6529407.6529407.651.1应收账款万元8822.304852.267057.848822.308822.308822.301.2存货万元13233.447278.3910586.7513233.4413233.4413233.441.2.1原辅材料万元3970.032183.523176.033970.033970.033970.031.2.2燃料动力万元198.50109.18158.80198.50198.50198.501.2.3在产品万元6087.383348.064869.916087.386087.386087.381.2.4产成品万元2977.521637.642382.022977.522977.522977.521.3现金万元7351.914043.555881.537351.917351.917351.912流动负债万元25109.7813810.3820087.8225109.7825109.7825109.782.1应付账款万元25109.7813810.3820087.8225109.7825109.7825109.783流动资金万元4297.872363.833438.304297.874297.874297.874铺底流动资金万元1432.61787.941146.101432.611432.611432.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16381.33万元,其中:固定资产投资12083.46万元,占项目总投资的73.76%;流动资金4297.87万元,占项目总投资的26.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4853.30万元,占项目总投资的29.63%;设备购置费5278.67万元,占项目总投资的32.22%;其它投资1951.49万元,占项目总投资的11.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12083.46+4297.87=16381.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12083.4673.76%1.1项目建设投资万元12083.4673.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4297.8726.24%3总投资万元万元16381.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20915.95万元,总成本3605.12万元,利润总额17310.83万元,净利润260.71万元,增值税673.43万元,税金及附加12983.12万元,所得税4327.71万元;第二年收入30423.20万元,总成本4805.35万元,利润总额25617.85万元,净利润19213.39万元,增值税979.54万元,税金及附加297.45万元,所得税6404.46万元;第三年生产负荷100%,收入38029.00万元,总成本29151.92万元,利润总额8877.08万元,净利润6657.81万元,增值税1224.42万元,税金及附加326.83万元,所得税2219.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38029.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1224.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20915.9530423.2038029.0038029.0038029.001.1西药柜万元20915.9530423.2038029.0038029.0038029.002现价增加值万元6693.109735.4212169.281216
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