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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷轧钢带项目立项说明及投资计划冷轧钢带项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入33357.68万元,同比增长9.84%(2988.16万元)。其中,主营业业务冷轧钢带生产及销售收入为28765.26万元,占营业总收入的86.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7431.05万元,较去年同期相比增长815.89万元,增长率12.33%;实现净利润5573.29万元,较去年同期相比增长644.45万元,增长率13.08%。二、项目概况(一)项目名称冷轧钢带项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积57522.08平方米(折合约86.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.79%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度188.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57522.08平方米,建筑物基底占地面积45896.87平方米,总建筑面积71327.38平方米,其中:规划建设主体工程49539.55平方米,项目规划绿化面积4261.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计180台(套),设备购置费6281.46万元。(七)节能分析“冷轧钢带项目建设项目”,年用电量1338552.07千瓦时,年总用水量53959.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.12吨标准煤/年。达产年综合节能量69.08吨标准煤/年,项目总节能率26.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21727.08万元,其中:固定资产投资16213.12万元,占项目总投资的74.62%;流动资金5513.96万元,占项目总投资的25.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入54912.00万元,总成本费用43126.37万元,税金及附加425.16万元,利润总额11785.63万元,利税总额13836.39万元,税后净利润8839.22万元,达产年纳税总额4997.17万元;达产年投资利润率54.24%,投资利税率63.68%,投资回报率40.68%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位1110个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区冷轧钢带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区冷轧钢带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“冷轧钢带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位1110个,达产年纳税总额4997.17万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.24%,投资利税率63.68%,全部投资回报率40.68%,全部投资回收期3.96年,固定资产投资回收期3.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57522.0886.24亩1.1容积率1.241.2建筑系数79.79%1.3投资强度万元/亩188.001.4基底面积平方米45896.871.5总建筑面积平方米71327.381.6绿化面积平方米4261.16绿化率5.97%2总投资万元21727.082.1固定资产投资万元16213.122.1.1土建工程投资万元6220.722.1.1.1土建工程投资占比万元28.63%2.1.2设备投资万元6281.462.1.2.1设备投资占比28.91%2.1.3其它投资万元3710.942.1.3.1其它投资占比17.08%2.1.4固定资产投资占比74.62%2.2流动资金万元5513.962.2.1流动资金占比25.38%3收入万元54912.004总成本万元43126.375利润总额万元11785.636净利润万元8839.227所得税万元1.248增值税万元1625.609税金及附加万元425.1610纳税总额万元4997.1711利税总额万元13836.3912投资利润率54.24%13投资利税率63.68%14投资回报率40.68%15回收期年3.9616设备数量台(套)18017年用电量千瓦时1338552.0718年用水量立方米53959.1719总能耗吨标准煤169.1220节能率26.24%21节能量吨标准煤69.0822员工数量人1110第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.79%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度188.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32449.0932449.0949539.5549539.554752.581.1主要生产车间19469.4519469.4529723.7329723.732946.601.2辅助生产车间10383.7110383.7115852.6615852.661520.831.3其他生产车间2595.932595.932873.292873.29285.152仓储工程6884.536884.5314162.0914162.09988.102.1成品贮存1721.131721.133540.523540.52247.032.2原料仓储3579.963579.967364.297364.29513.812.3辅助材料仓库1583.441583.443257.283257.28227.263供配电工程367.17367.17367.17367.1728.823.1供配电室367.17367.17367.17367.1728.824给排水工程422.25422.25422.25422.2525.784.1给排水422.25422.25422.25422.2525.785服务性工程4360.204360.204360.204360.20304.225.1办公用房2497.492497.492497.492497.49179.485.2生活服务1862.711862.711862.711862.71135.346消防及环保工程1230.041230.041230.041230.0496.556.1消防环保工程1230.041230.041230.041230.0496.557项目总图工程183.59183.59183.59183.59-153.627.1场地及道路硬化12581.502131.392131.397.2场区围墙2131.3912581.5012581.507.3安全保卫室183.59183.59183.59183.598绿化工程5093.95178.29合计45896.8771327.3871327.386220.72六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12453.92万元,占计划投资的57.32%。其中:完成固定资产投资9450.67万元,占总投资的75.89%;完成流动资金投资3003.25,占总投资的24.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12453.921.1完成比例57.32%2完成固定资产投资万元9450.672.1完成比例75.89%3完成流动资金投资万元3003.253.1完成比例24.11%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1110人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7551.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元3777.952工程技术人员工资2.1平均人数人1672.2人均年工资万元6.392.3年工资额万元1005.633企业管理人员工资3.1平均人数人443.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元298.474品质管理人员工资4.1平均人数人894.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元485.695其他人员工资5.1平均人数人555.2人均年工资万元7.775.3年工资额万元409.906职工工资总额万元36070.17五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16213.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6220.726281.46188.0016213.121.1工程费用万元6220.726281.4641584.131.1.1建筑工程费用万元6220.726220.7228.63%1.1.2设备购置及安装费万元6281.466281.4628.91%1.2工程建设其他费用万元3710.943710.9417.08%1.2.1无形资产万元2032.772032.771.3预备费万元1678.171678.171.3.1基本预备费万元835.19835.191.3.2涨价预备费万元842.98842.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元16213.1216213.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5513.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元41584.1324332.2329682.4141584.1341584.1341584.131.1应收账款万元12475.247485.149356.4312475.2412475.2412475.241.2存货万元18712.8611227.7214034.6418712.8618712.8618712.861.2.1原辅材料万元5613.863368.314210.395613.865613.865613.861.2.2燃料动力万元280.69168.42210.52280.69280.69280.691.2.3在产品万元8607.925164.756455.948607.928607.928607.921.2.4产成品万元4210.392526.243157.804210.394210.394210.391.3现金万元10396.036237.627797.0210396.0310396.0310396.032流动负债万元36070.1721642.1027052.6336070.1736070.1736070.172.1应付账款万元36070.1721642.1027052.6336070.1736070.1736070.173流动资金万元5513.963308.384135.475513.965513.965513.964铺底流动资金万元1837.971102.791378.491837.971837.971837.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21727.08万元,其中:固定资产投资16213.12万元,占项目总投资的74.62%;流动资金5513.96万元,占项目总投资的25.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6220.72万元,占项目总投资的28.63%;设备购置费6281.46万元,占项目总投资的28.91%;其它投资3710.94万元,占项目总投资的17.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16213.12+5513.96=21727.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16213.1274.62%1.1项目建设投资万元16213.1274.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5513.9625.38%3总投资万元万元21727.08二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入32947.20万元,总成本7688.31万元,利润总额25258.89万元,净利润347.13万元,增值税975.36万元,税金及附加18944.17万元,所得税6314.72万元;第二年收入41184.00万元,总成本9209.91万元,利润总额31974.09万元,净利润23980.57万元,增值税1219.20万元,税金及附加376.39万元,所得税7993.52万元;第三年生产负荷100%,收入54912.00万元,总成本43126.37万元,利润总额11785.63万元,净利润8839.22万元,增值税1625.60万元,税金及附加425.16万元,所得税2946.41万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入54912.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1625.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元32947.2041184.0054912.0054912.0054912.001.1冷轧钢带万元32947.2041184.0054912.0054912.0054912.002现价增加值万元10543.1013178.8817571.8417571.8417571.843增值税万
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