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泓域咨询MACRO/ 壁扇项目立项说明及投资计划壁扇项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入21128.16万元,同比增长11.28%(2141.81万元)。其中,主营业业务壁扇生产及销售收入为19012.01万元,占营业总收入的89.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4670.40万元,较去年同期相比增长1079.39万元,增长率30.06%;实现净利润3502.80万元,较去年同期相比增长546.16万元,增长率18.47%。二、项目概况(一)项目名称壁扇项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积36685.00平方米(折合约55.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.27%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度181.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36685.00平方米,建筑物基底占地面积22843.75平方米,总建筑面积43655.15平方米,其中:规划建设主体工程34567.89平方米,项目规划绿化面积3166.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费4539.70万元。(七)节能分析“壁扇项目建设项目”,年用电量447106.17千瓦时,年总用水量27326.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.28吨标准煤/年。达产年综合节能量21.19吨标准煤/年,项目总节能率20.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14051.21万元,其中:固定资产投资10000.65万元,占项目总投资的71.17%;流动资金4050.56万元,占项目总投资的28.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34591.00万元,总成本费用27246.68万元,税金及附加268.30万元,利润总额7344.32万元,利税总额8625.63万元,税后净利润5508.24万元,达产年纳税总额3117.39万元;达产年投资利润率52.27%,投资利税率61.39%,投资回报率39.20%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位524个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区壁扇行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区壁扇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“壁扇项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位524个,达产年纳税总额3117.39万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.27%,投资利税率61.39%,全部投资回报率39.20%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营资本进入电信业,深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务,深入推进移动通信转售业务发展,进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网。发布推广“四基”发展目录,广泛宣传工业强基工程实施进展和成果,建立协调推进机制,推动基础产品企业与整机企业加强战略合作,建立上下游合作紧密、分工明确、利益共享的组织模式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36685.0055.00亩1.1容积率1.191.2建筑系数62.27%1.3投资强度万元/亩181.831.4基底面积平方米22843.751.5总建筑面积平方米43655.151.6绿化面积平方米3166.17绿化率7.25%2总投资万元14051.212.1固定资产投资万元10000.652.1.1土建工程投资万元3424.362.1.1.1土建工程投资占比万元24.37%2.1.2设备投资万元4539.702.1.2.1设备投资占比32.31%2.1.3其它投资万元2036.592.1.3.1其它投资占比14.49%2.1.4固定资产投资占比71.17%2.2流动资金万元4050.562.2.1流动资金占比28.83%3收入万元34591.004总成本万元27246.685利润总额万元7344.326净利润万元5508.247所得税万元1.198增值税万元1013.019税金及附加万元268.3010纳税总额万元3117.3911利税总额万元8625.6312投资利润率52.27%13投资利税率61.39%14投资回报率39.20%15回收期年4.0516设备数量台(套)10717年用电量千瓦时447106.1718年用水量立方米27326.9819总能耗吨标准煤57.2820节能率20.70%21节能量吨标准煤21.1922员工数量人524第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.27%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度181.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16150.5316150.5334567.8934567.892982.701.1主要生产车间9690.329690.3220740.7320740.731849.271.2辅助生产车间5168.175168.1711061.7211061.72954.461.3其他生产车间1292.041292.042004.942004.94178.962仓储工程3426.563426.565906.725906.72370.662.1成品贮存856.64856.641476.681476.6892.672.2原料仓储1781.811781.813071.493071.49192.742.3辅助材料仓库788.11788.111358.551358.5585.253供配电工程182.75182.75182.75182.7512.903.1供配电室182.75182.75182.75182.7512.904给排水工程210.16210.16210.16210.1611.544.1给排水210.16210.16210.16210.1611.545服务性工程2170.162170.162170.162170.16136.185.1办公用房908.57908.57908.57908.5762.325.2生活服务1261.591261.591261.591261.5967.416消防及环保工程612.21612.21612.21612.2143.226.1消防环保工程612.21612.21612.21612.2143.227项目总图工程91.3891.3891.3891.38-215.517.1场地及道路硬化5729.761042.371042.377.2场区围墙1042.375729.765729.767.3安全保卫室91.3891.3891.3891.388绿化工程2362.0482.67合计22843.7543655.1543655.153424.36六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8123.13万元,占计划投资的57.81%。其中:完成固定资产投资5235.50万元,占总投资的64.45%;完成流动资金投资2887.63,占总投资的35.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8123.131.1完成比例57.81%2完成固定资产投资万元5235.502.1完成比例64.45%3完成流动资金投资万元2887.633.1完成比例35.55%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员524人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3561.2人均年工资万元5.101.3年工资额万元1691.922工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元531.563企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元154.434品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元211.675其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.355.3年工资额万元130.916职工工资总额万元16894.31五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10000.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3424.364539.70181.8310000.651.1工程费用万元3424.364539.7020944.871.1.1建筑工程费用万元3424.363424.3624.37%1.1.2设备购置及安装费万元4539.704539.7032.31%1.2工程建设其他费用万元2036.592036.5914.49%1.2.1无形资产万元1166.581166.581.3预备费万元870.01870.011.3.1基本预备费万元368.82368.821.3.2涨价预备费万元501.19501.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元10000.6510000.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4050.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20944.8714859.7016632.2920944.8720944.8720944.871.1应收账款万元6283.464084.254398.426283.466283.466283.461.2存货万元9425.196126.376597.639425.199425.199425.191.2.1原辅材料万元2827.561837.911979.292827.562827.562827.561.2.2燃料动力万元141.3891.9098.96141.38141.38141.381.2.3在产品万元4335.592818.133034.914335.594335.594335.591.2.4产成品万元2120.671378.431484.472120.672120.672120.671.3现金万元5236.223403.543665.355236.225236.225236.222流动负债万元16894.3110981.3011826.0216894.3116894.3116894.312.1应付账款万元16894.3110981.3011826.0216894.3116894.3116894.313流动资金万元4050.562632.862835.394050.564050.564050.564铺底流动资金万元1350.17877.62945.131350.171350.171350.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14051.21万元,其中:固定资产投资10000.65万元,占项目总投资的71.17%;流动资金4050.56万元,占项目总投资的28.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3424.36万元,占项目总投资的24.37%;设备购置费4539.70万元,占项目总投资的32.31%;其它投资2036.59万元,占项目总投资的14.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10000.65+4050.56=14051.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10000.6571.17%1.1项目建设投资万元10000.6571.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4050.5628.83%3总投资万元万元14051.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22484.15万元,总成本13760.98万元,利润总额8723.17万元,净利润225.76万元,增值税658.46万元,税金及附加6542.38万元,所得税2180.79万元;第二年收入24213.70万元,总成本14570.84万元,利润总额9642.86万元,净利润7232.14万元,增值税709.11万元,税金及附加231.83万元,所得税2410.72万元;第三年生产负荷100%,收入34591.00万元,总成本27246.68万元,利润总额7344.32万元,净利润5508.24万元,增值税1013.01万元,税金及附加268.30万元,所得税1836.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34591.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1013.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22484.1524213.7034591.0034591.0034591.001.1壁扇万元22484.1524213.7034591.0034591.0034591.002现价增加值万元7194.937748.3811069.1211069.1211069.123增值税万元65

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