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泓域咨询MACRO/ 辐照装置投资项目立项申请报告辐照装置投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入18208.83万元,同比增长32.95%(4512.95万元)。其中,主营业业务辐照装置生产及销售收入为16488.17万元,占营业总收入的90.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3850.18万元,较去年同期相比增长878.71万元,增长率29.57%;实现净利润2887.63万元,较去年同期相比增长456.12万元,增长率18.76%。二、项目概况(一)项目名称辐照装置投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积35671.16平方米(折合约53.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.54%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度191.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35671.16平方米,建筑物基底占地面积18741.63平方米,总建筑面积57430.57平方米,其中:规划建设主体工程44876.30平方米,项目规划绿化面积3667.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费4682.70万元。(七)节能分析“辐照装置投资项目建设项目”,年用电量705280.49千瓦时,年总用水量23037.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.65吨标准煤/年。达产年综合节能量31.15吨标准煤/年,项目总节能率24.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13184.65万元,其中:固定资产投资10253.72万元,占项目总投资的77.77%;流动资金2930.93万元,占项目总投资的22.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22414.00万元,总成本费用17688.85万元,税金及附加220.89万元,利润总额4725.15万元,利税总额5597.78万元,税后净利润3543.86万元,达产年纳税总额2053.92万元;达产年投资利润率35.84%,投资利税率42.46%,投资回报率26.88%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位421个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园辐照装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园辐照装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“辐照装置投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位421个,达产年纳税总额2053.92万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.84%,投资利税率42.46%,全部投资回报率26.88%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35671.1653.48亩1.1容积率1.611.2建筑系数52.54%1.3投资强度万元/亩191.731.4基底面积平方米18741.631.5总建筑面积平方米57430.571.6绿化面积平方米3667.51绿化率6.39%2总投资万元13184.652.1固定资产投资万元10253.722.1.1土建工程投资万元4817.442.1.1.1土建工程投资占比万元36.54%2.1.2设备投资万元4682.702.1.2.1设备投资占比35.52%2.1.3其它投资万元753.582.1.3.1其它投资占比5.72%2.1.4固定资产投资占比77.77%2.2流动资金万元2930.932.2.1流动资金占比22.23%3收入万元22414.004总成本万元17688.855利润总额万元4725.156净利润万元3543.867所得税万元1.618增值税万元651.749税金及附加万元220.8910纳税总额万元2053.9211利税总额万元5597.7812投资利润率35.84%13投资利税率42.46%14投资回报率26.88%15回收期年5.2216设备数量台(套)14917年用电量千瓦时705280.4918年用水量立方米23037.8219总能耗吨标准煤88.6520节能率24.83%21节能量吨标准煤31.1522员工数量人421第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.54%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度191.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13250.3313250.3344876.3044876.304140.791.1主要生产车间7950.207950.2026925.7826925.782567.291.2辅助生产车间4240.114240.1114360.4214360.421325.051.3其他生产车间1060.031060.032602.832602.83248.452仓储工程2811.242811.248160.288160.28547.612.1成品贮存702.81702.812040.072040.07136.902.2原料仓储1461.841461.844243.354243.35284.762.3辅助材料仓库646.59646.591876.861876.86125.953供配电工程149.93149.93149.93149.9311.323.1供配电室149.93149.93149.93149.9311.324给排水工程172.42172.42172.42172.4210.124.1给排水172.42172.42172.42172.4210.125服务性工程1780.451780.451780.451780.45119.485.1办公用房837.19837.19837.19837.1964.195.2生活服务943.26943.26943.26943.2664.896消防及环保工程502.28502.28502.28502.2837.926.1消防环保工程502.28502.28502.28502.2837.927项目总图工程74.9774.9774.9774.97-115.197.1场地及道路硬化5148.381106.421106.427.2场区围墙1106.425148.385148.387.3安全保卫室74.9774.9774.9774.978绿化工程1868.3665.39合计18741.6357430.5757430.574817.44六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9766.56万元,占计划投资的74.08%。其中:完成固定资产投资6780.98万元,占总投资的69.43%;完成流动资金投资2985.58,占总投资的30.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9766.561.1完成比例74.08%2完成固定资产投资万元6780.982.1完成比例69.43%3完成流动资金投资万元2985.583.1完成比例30.57%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员421人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2861.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元1425.732工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元392.073企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元134.844品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元200.315其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.855.3年工资额万元125.526职工工资总额万元11173.95五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10253.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4817.444682.70191.7310253.721.1工程费用万元4817.444682.7014104.881.1.1建筑工程费用万元4817.444817.4436.54%1.1.2设备购置及安装费万元4682.704682.7035.52%1.2工程建设其他费用万元753.58753.585.72%1.2.1无形资产万元403.97403.971.3预备费万元349.61349.611.3.1基本预备费万元168.87168.871.3.2涨价预备费万元180.74180.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元10253.7210253.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2930.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14104.887795.4210174.4914104.8814104.8814104.881.1应收账款万元4231.462327.312962.024231.464231.464231.461.2存货万元6347.203490.964443.046347.206347.206347.201.2.1原辅材料万元1904.161047.291332.911904.161904.161904.161.2.2燃料动力万元95.2152.3666.6595.2195.2195.211.2.3在产品万元2919.711605.842043.802919.712919.712919.711.2.4产成品万元1428.12785.47999.681428.121428.121428.121.3现金万元3526.221939.422468.353526.223526.223526.222流动负债万元11173.956145.677821.7611173.9511173.9511173.952.1应付账款万元11173.956145.677821.7611173.9511173.9511173.953流动资金万元2930.931612.012051.652930.932930.932930.934铺底流动资金万元976.97537.34683.88976.97976.97976.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13184.65万元,其中:固定资产投资10253.72万元,占项目总投资的77.77%;流动资金2930.93万元,占项目总投资的22.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4817.44万元,占项目总投资的36.54%;设备购置费4682.70万元,占项目总投资的35.52%;其它投资753.58万元,占项目总投资的5.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10253.72+2930.93=13184.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10253.7277.77%1.1项目建设投资万元10253.7277.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2930.9322.23%3总投资万元万元13184.65二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12327.70万元,总成本2632.61万元,利润总额9695.09万元,净利润185.70万元,增值税358.46万元,税金及附加7271.32万元,所得税2423.77万元;第二年收入15689.80万元,总成本3193.69万元,利润总额12496.11万元,净利润9372.08万元,增值税456.22万元,税金及附加197.43万元,所得税3124.03万元;第三年生产负荷100%,收入22414.00万元,总成本17688.85万元,利润总额4725.15万元,净利润3543.86万元,增值税651.74万元,税金及附加220.89万元,所得税1181.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22414.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=651.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12327.7015689.8022414.0022414.0022414.001.1辐照装置万元12327.7015689.8022414.0022414.0022414.002现价增加值万元3944.865020.747172.487172.487172.48

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