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文档简介
泓域咨询MACRO/ 苯酚甲醛树脂项目立项说明及投资计划苯酚甲醛树脂项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入21838.94万元,同比增长18.70%(3440.22万元)。其中,主营业业务苯酚甲醛树脂生产及销售收入为20139.78万元,占营业总收入的92.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5330.51万元,较去年同期相比增长961.82万元,增长率22.02%;实现净利润3997.88万元,较去年同期相比增长807.11万元,增长率25.30%。二、项目概况(一)项目名称苯酚甲醛树脂项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积37992.32平方米(折合约56.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.48%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度170.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37992.32平方米,建筑物基底占地面积22217.91平方米,总建筑面积54708.94平方米,其中:规划建设主体工程38111.82平方米,项目规划绿化面积3426.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费3378.60万元。(七)节能分析“苯酚甲醛树脂项目建设项目”,年用电量550847.82千瓦时,年总用水量13888.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.89吨标准煤/年。达产年综合节能量17.22吨标准煤/年,项目总节能率21.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12797.49万元,其中:固定资产投资9721.93万元,占项目总投资的75.97%;流动资金3075.56万元,占项目总投资的24.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26513.00万元,总成本费用20333.75万元,税金及附加254.25万元,利润总额6179.25万元,利税总额7285.81万元,税后净利润4634.44万元,达产年纳税总额2651.37万元;达产年投资利润率48.28%,投资利税率56.93%,投资回报率36.21%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位477个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区苯酚甲醛树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区苯酚甲醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“苯酚甲醛树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位477个,达产年纳税总额2651.37万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.28%,投资利税率56.93%,全部投资回报率36.21%,全部投资回收期4.26年,固定资产投资回收期4.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37992.3256.96亩1.1容积率1.441.2建筑系数58.48%1.3投资强度万元/亩170.681.4基底面积平方米22217.911.5总建筑面积平方米54708.941.6绿化面积平方米3426.62绿化率6.26%2总投资万元12797.492.1固定资产投资万元9721.932.1.1土建工程投资万元4575.032.1.1.1土建工程投资占比万元35.75%2.1.2设备投资万元3378.602.1.2.1设备投资占比26.40%2.1.3其它投资万元1768.302.1.3.1其它投资占比13.82%2.1.4固定资产投资占比75.97%2.2流动资金万元3075.562.2.1流动资金占比24.03%3收入万元26513.004总成本万元20333.755利润总额万元6179.256净利润万元4634.447所得税万元1.448增值税万元852.319税金及附加万元254.2510纳税总额万元2651.3711利税总额万元7285.8112投资利润率48.28%13投资利税率56.93%14投资回报率36.21%15回收期年4.2616设备数量台(套)13417年用电量千瓦时550847.8218年用水量立方米13888.3419总能耗吨标准煤68.8920节能率21.36%21节能量吨标准煤17.2222员工数量人477第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.48%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度170.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15708.0615708.0638111.8238111.823505.811.1主要生产车间9424.849424.8422867.0922867.092173.601.2辅助生产车间5026.585026.5812195.7812195.781121.861.3其他生产车间1256.641256.642210.492210.49210.352仓储工程3332.693332.6910788.1310788.13721.732.1成品贮存833.17833.172697.032697.03180.432.2原料仓储1733.001733.005609.835609.83375.302.3辅助材料仓库766.52766.522481.272481.27166.003供配电工程177.74177.74177.74177.7413.383.1供配电室177.74177.74177.74177.7413.384给排水工程204.40204.40204.40204.4011.974.1给排水204.40204.40204.40204.4011.975服务性工程2110.702110.702110.702110.70141.215.1办公用房1123.331123.331123.331123.3367.965.2生活服务987.37987.37987.37987.3766.966消防及环保工程595.44595.44595.44595.4444.816.1消防环保工程595.44595.44595.44595.4444.817项目总图工程88.8788.8788.8788.8743.607.1场地及道路硬化6192.30952.35952.357.2场区围墙952.356192.306192.307.3安全保卫室88.8788.8788.8788.878绿化工程2643.3692.52合计22217.9154708.9454708.944575.03六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10036.11万元,占计划投资的78.42%。其中:完成固定资产投资6555.76万元,占总投资的65.32%;完成流动资金投资3480.35,占总投资的34.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10036.111.1完成比例78.42%2完成固定资产投资万元6555.762.1完成比例65.32%3完成流动资金投资万元3480.353.1完成比例34.68%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员477人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3241.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元1516.862工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元415.983企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.063.3年工资额万元126.554品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元207.665其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.785.3年工资额万元172.416职工工资总额万元13762.00五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9721.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4575.033378.60170.689721.931.1工程费用万元4575.033378.6016837.561.1.1建筑工程费用万元4575.034575.0335.75%1.1.2设备购置及安装费万元3378.603378.6026.40%1.2工程建设其他费用万元1768.301768.3013.82%1.2.1无形资产万元730.37730.371.3预备费万元1037.931037.931.3.1基本预备费万元469.74469.741.3.2涨价预备费万元568.19568.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元9721.939721.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3075.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16837.567208.1714050.9316837.5616837.5616837.561.1应收账款万元5051.272020.513788.455051.275051.275051.271.2存货万元7576.903030.765682.687576.907576.907576.901.2.1原辅材料万元2273.07909.231704.802273.072273.072273.071.2.2燃料动力万元113.6545.4685.24113.65113.65113.651.2.3在产品万元3485.371394.152614.033485.373485.373485.371.2.4产成品万元1704.80681.921278.601704.801704.801704.801.3现金万元4209.391683.763157.044209.394209.394209.392流动负债万元13762.005504.8010321.5013762.0013762.0013762.002.1应付账款万元13762.005504.8010321.5013762.0013762.0013762.003流动资金万元3075.561230.222306.673075.563075.563075.564铺底流动资金万元1025.18410.07768.891025.181025.181025.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12797.49万元,其中:固定资产投资9721.93万元,占项目总投资的75.97%;流动资金3075.56万元,占项目总投资的24.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4575.03万元,占项目总投资的35.75%;设备购置费3378.60万元,占项目总投资的26.40%;其它投资1768.30万元,占项目总投资的13.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9721.93+3075.56=12797.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9721.9375.97%1.1项目建设投资万元9721.9375.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3075.5624.03%3总投资万元万元12797.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10605.20万元,总成本6222.98万元,利润总额4382.22万元,净利润192.88万元,增值税340.92万元,税金及附加3286.66万元,所得税1095.56万元;第二年收入19884.75万元,总成本10008.56万元,利润总额9876.19万元,净利润7407.14万元,增值税639.23万元,税金及附加228.68万元,所得税2469.05万元;第三年生产负荷100%,收入26513.00万元,总成本20333.75万元,利润总额6179.25万元,净利润4634.44万元,增值税852.31万元,税金及附加254.25万元,所得税1544.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26513.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=852.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10605.2019884.7526513.0026513.0026513.001.1苯酚甲醛树脂万元10605.2019884.7526513.0026513.0026513.002现价增加值万元3393.666363.128484.168484.168484.163增值
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