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泓域咨询MACRO/ X光片项目立项说明及投资计划X光片项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5442.53万元,同比增长18.52%(850.62万元)。其中,主营业业务X光片生产及销售收入为5119.00万元,占营业总收入的94.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1111.50万元,较去年同期相比增长224.06万元,增长率25.25%;实现净利润833.63万元,较去年同期相比增长152.47万元,增长率22.38%。二、项目概况(一)项目名称X光片项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积11472.40平方米(折合约17.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.06%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度187.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11472.40平方米,建筑物基底占地面积5743.08平方米,总建筑面积13652.16平方米,其中:规划建设主体工程10237.74平方米,项目规划绿化面积950.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费882.46万元。(七)节能分析“X光片项目建设项目”,年用电量1045064.90千瓦时,年总用水量2348.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.64吨标准煤/年。达产年综合节能量45.20吨标准煤/年,项目总节能率22.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3769.69万元,其中:固定资产投资3217.26万元,占项目总投资的85.35%;流动资金552.43万元,占项目总投资的14.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5103.00万元,总成本费用4028.25万元,税金及附加63.68万元,利润总额1074.75万元,利税总额1286.67万元,税后净利润806.06万元,达产年纳税总额480.61万元;达产年投资利润率28.51%,投资利税率34.13%,投资回报率21.38%,全部投资回收期6.18年,提供就业职位82个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区X光片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区X光片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“X光片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位82个,达产年纳税总额480.61万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.51%,投资利税率34.13%,全部投资回报率21.38%,全部投资回收期6.18年,固定资产投资回收期6.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进简政放权、放管结合、优化服务,精简和优化行政审批,清理相关政策法规,建立和完善市场准入负面清单制度,构建完善市场准入管理新体制,保障民营经济依法平等参与市场竞争。(发展改革委、各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11472.4017.20亩1.1容积率1.191.2建筑系数50.06%1.3投资强度万元/亩187.051.4基底面积平方米5743.081.5总建筑面积平方米13652.161.6绿化面积平方米950.30绿化率6.96%2总投资万元3769.692.1固定资产投资万元3217.262.1.1土建工程投资万元1221.992.1.1.1土建工程投资占比万元32.42%2.1.2设备投资万元882.462.1.2.1设备投资占比23.41%2.1.3其它投资万元1112.812.1.3.1其它投资占比29.52%2.1.4固定资产投资占比85.35%2.2流动资金万元552.432.2.1流动资金占比14.65%3收入万元5103.004总成本万元4028.255利润总额万元1074.756净利润万元806.067所得税万元1.198增值税万元148.249税金及附加万元63.6810纳税总额万元480.6111利税总额万元1286.6712投资利润率28.51%13投资利税率34.13%14投资回报率21.38%15回收期年6.1816设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1045064.9018年用水量立方米2348.8919总能耗吨标准煤128.6420节能率22.75%21节能量吨标准煤45.2022员工数量人82第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.06%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度187.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4060.364060.3610237.7410237.741008.011.1主要生产车间2436.222436.226142.646142.64624.971.2辅助生产车间1299.321299.323276.083276.08322.561.3其他生产车间324.83324.83593.79593.7960.482仓储工程861.46861.462219.372219.37158.922.1成品贮存215.37215.37554.84554.8439.732.2原料仓储447.96447.961154.071154.0782.642.3辅助材料仓库198.14198.14510.46510.4636.553供配电工程45.9445.9445.9445.943.703.1供配电室45.9445.9445.9445.943.704给排水工程52.8452.8452.8452.843.314.1给排水52.8452.8452.8452.843.315服务性工程545.59545.59545.59545.5939.075.1办公用房256.00256.00256.00256.0019.635.2生活服务289.59289.59289.59289.5916.886消防及环保工程153.91153.91153.91153.9112.406.1消防环保工程153.91153.91153.91153.9112.407项目总图工程22.9722.9722.9722.97-26.517.1场地及道路硬化1565.41259.68259.687.2场区围墙259.681565.411565.417.3安全保卫室22.9722.9722.9722.978绿化工程659.6523.09合计5743.0813652.1613652.161221.99六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3544.16万元,占计划投资的94.02%。其中:完成固定资产投资2735.06万元,占总投资的77.17%;完成流动资金投资809.10,占总投资的22.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3544.161.1完成比例94.02%2完成固定资产投资万元2735.062.1完成比例77.17%3完成流动资金投资万元809.103.1完成比例22.83%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员82人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元4.621.3年工资额万元283.382工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元63.023企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元23.694品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元36.185其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.445.3年工资额万元21.386职工工资总额万元3300.83五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3217.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1221.99882.46187.053217.261.1工程费用万元1221.99882.463853.261.1.1建筑工程费用万元1221.991221.9932.42%1.1.2设备购置及安装费万元882.46882.4623.41%1.2工程建设其他费用万元1112.811112.8129.52%1.2.1无形资产万元540.68540.681.3预备费万元572.13572.131.3.1基本预备费万元261.21261.211.3.2涨价预备费万元310.92310.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元3217.263217.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金552.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3853.262156.762747.243853.263853.263853.261.1应收账款万元1155.98693.59866.981155.981155.981155.981.2存货万元1733.971040.381300.481733.971733.971733.971.2.1原辅材料万元520.19312.11390.14520.19520.19520.191.2.2燃料动力万元26.0115.6119.5126.0126.0126.011.2.3在产品万元797.63478.58598.22797.63797.63797.631.2.4产成品万元390.14234.09292.61390.14390.14390.141.3现金万元963.32577.99722.49963.32963.32963.322流动负债万元3300.831980.502475.623300.833300.833300.832.1应付账款万元3300.831980.502475.623300.833300.833300.833流动资金万元552.43331.46414.32552.43552.43552.434铺底流动资金万元184.14110.49138.11184.14184.14184.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3769.69万元,其中:固定资产投资3217.26万元,占项目总投资的85.35%;流动资金552.43万元,占项目总投资的14.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1221.99万元,占项目总投资的32.42%;设备购置费882.46万元,占项目总投资的23.41%;其它投资1112.81万元,占项目总投资的29.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3217.26+552.43=3769.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3217.2685.35%1.1项目建设投资万元3217.2685.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元552.4314.65%3总投资万元万元3769.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3061.80万元,总成本23409.53万元,利润总额-20347.73万元,净利润56.56万元,增值税88.94万元,税金及附加-15260.80万元,所得税-5086.93万元;第二年收入3827.25万元,总成本27862.76万元,利润总额-24035.51万元,净利润-18026.63万元,增值税111.18万元,税金及附加59.23万元,所得税-6008.88万元;第三年生产负荷100%,收入5103.00万元,总成本4028.25万元,利润总额1074.75万元,净利润806.06万元,增值税148.24万元,税金及附加63.68万元,所得税268.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5103.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=148.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3061.803827.255103.005103.005103.001.1X光片万元3061.803827.255103.005103.005103.002现价增加值万元979.781224

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