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文档简介
泓域咨询MACRO/ 陶瓷滤波器项目立项说明及投资计划陶瓷滤波器项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx投资公司实现营业收入32863.71万元,同比增长22.53%(6042.75万元)。其中,主营业业务陶瓷滤波器生产及销售收入为27047.81万元,占营业总收入的82.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6683.27万元,较去年同期相比增长1501.92万元,增长率28.99%;实现净利润5012.45万元,较去年同期相比增长776.60万元,增长率18.33%。二、项目概况(一)项目名称陶瓷滤波器项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积45009.16平方米(折合约67.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.76%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度191.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45009.16平方米,建筑物基底占地面积34098.94平方米,总建筑面积55361.27平方米,其中:规划建设主体工程40504.08平方米,项目规划绿化面积3321.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费5631.60万元。(七)节能分析“陶瓷滤波器项目建设项目”,年用电量1205274.56千瓦时,年总用水量24535.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.23吨标准煤/年。达产年综合节能量58.42吨标准煤/年,项目总节能率20.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18236.06万元,其中:固定资产投资12917.70万元,占项目总投资的70.84%;流动资金5318.36万元,占项目总投资的29.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入43414.00万元,总成本费用33921.23万元,税金及附加337.16万元,利润总额9492.77万元,利税总额11139.28万元,税后净利润7119.58万元,达产年纳税总额4019.70万元;达产年投资利润率52.05%,投资利税率61.08%,投资回报率39.04%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位790个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区陶瓷滤波器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区陶瓷滤波器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“陶瓷滤波器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位790个,达产年纳税总额4019.70万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.05%,投资利税率61.08%,全部投资回报率39.04%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动设施和仪器向社会开放。国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见明确提出“鼓励企业和社会力量以多种方式参与共建国家重大科研基础设施,组建专业的科学仪器设备服务机构,促进科学仪器设备使用的社会化服务。”上海汽车整车风洞中心的建设运行模式是引导社会资本共同建设重大科研技基础设施、推动设施向社会开放的典型案例。同济大学上海汽车整车风洞中心积极与多个国际知名风洞进行了大量技术对标合作,服务对象已涵盖国内主要汽车整车企业及其一级零部件供应商和主要高铁企业,对外开放共享率达97%以上,截至目前累计完成试验项目2933项,测试车辆共计3174辆,全面地支撑了我国自主品牌汽车整车和零部件企业自主研发以及合资品牌车企研发本土化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45009.1667.48亩1.1容积率1.231.2建筑系数75.76%1.3投资强度万元/亩191.431.4基底面积平方米34098.941.5总建筑面积平方米55361.271.6绿化面积平方米3321.26绿化率6.00%2总投资万元18236.062.1固定资产投资万元12917.702.1.1土建工程投资万元4589.772.1.1.1土建工程投资占比万元25.17%2.1.2设备投资万元5631.602.1.2.1设备投资占比30.88%2.1.3其它投资万元2696.332.1.3.1其它投资占比14.79%2.1.4固定资产投资占比70.84%2.2流动资金万元5318.362.2.1流动资金占比29.16%3收入万元43414.004总成本万元33921.235利润总额万元9492.776净利润万元7119.587所得税万元1.238增值税万元1309.359税金及附加万元337.1610纳税总额万元4019.7011利税总额万元11139.2812投资利润率52.05%13投资利税率61.08%14投资回报率39.04%15回收期年4.0616设备数量台(套)15417年用电量千瓦时1205274.5618年用水量立方米24535.9919总能耗吨标准煤150.2320节能率20.07%21节能量吨标准煤58.4222员工数量人790第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、当前,传统制造业转型升级面临的困难比较突出的有三个方面:一是部分行业产能严重过剩问题进一步凸显。特别是钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝,也包括船舶,这几个行业产能严重过剩、供大于求的形势比较严峻。二是企业的盈利问题,特别是企业的经营成本出现了较快增长,比如劳动力成本、融资成本等。虽然近期大宗物资价格在下降,但是成本上升的压力依然存在。这样会挤压企业的利润空间,使企业的投资能力出现一定程度的下降。三是企业创新转型能力不足,特别是核心技术不掌握。这个问题比较普遍。传统产业转型升级最根本的途径是不要继续走规模扩张的路子,而是改变发展方式,把行业整体的增长动力转到创新驱动上来。但是这方面的缺陷还是比较明显的,而且不是一蹴而就的,需要一个比较长的过程,好在这样一个倒逼机制、创新机制已经慢慢形成。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案评估一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.76%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度191.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24107.9524107.9540504.0840504.083693.831.1主要生产车间14464.7714464.7724302.4524302.452290.171.2辅助生产车间7714.547714.5412961.3112961.311182.031.3其他生产车间1928.641928.642349.242349.24221.632仓储工程5114.845114.849657.179657.17640.512.1成品贮存1278.711278.712414.292414.29160.132.2原料仓储2659.722659.725021.735021.73333.072.3辅助材料仓库1176.411176.412221.152221.15147.323供配电工程272.79272.79272.79272.7920.353.1供配电室272.79272.79272.79272.7920.354给排水工程313.71313.71313.71313.7118.214.1给排水313.71313.71313.71313.7118.215服务性工程3239.403239.403239.403239.40214.855.1办公用房1480.331480.331480.331480.3397.575.2生活服务1759.071759.071759.071759.07120.526消防及环保工程913.85913.85913.85913.8568.196.1消防环保工程913.85913.85913.85913.8568.197项目总图工程136.40136.40136.40136.40-206.647.1场地及道路硬化8737.461558.051558.057.2场区围墙1558.058737.468737.467.3安全保卫室136.40136.40136.40136.408绿化工程4013.40140.47合计34098.9455361.2755361.274589.77六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11671.70万元,占计划投资的64.00%。其中:完成固定资产投资8799.12万元,占总投资的75.39%;完成流动资金投资2872.58,占总投资的24.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11671.701.1完成比例64.00%2完成固定资产投资万元8799.122.1完成比例75.39%3完成流动资金投资万元2872.583.1完成比例24.61%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员790人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5371.2人均年工资万元4.491.3年工资额万元2443.552工程技术人员工资2.1平均人数人1192.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元595.013企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元7.103.3年工资额万元226.314品质管理人员工资4.1平均人数人634.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元370.165其他人员工资5.1平均人数人395.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元189.966职工工资总额万元27009.50五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12917.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4589.775631.60191.4312917.701.1工程费用万元4589.775631.6032327.861.1.1建筑工程费用万元4589.774589.7725.17%1.1.2设备购置及安装费万元5631.605631.6030.88%1.2工程建设其他费用万元2696.332696.3314.79%1.2.1无形资产万元1552.271552.271.3预备费万元1144.061144.061.3.1基本预备费万元471.32471.321.3.2涨价预备费万元672.74672.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元12917.7012917.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5318.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32327.8613776.9022521.8132327.8632327.8632327.861.1应收账款万元9698.363879.346788.859698.369698.369698.361.2存货万元14547.545819.0110183.2814547.5414547.5414547.541.2.1原辅材料万元4364.261745.703054.984364.264364.264364.261.2.2燃料动力万元218.2187.29152.75218.21218.21218.211.2.3在产品万元6691.872676.754684.316691.876691.876691.871.2.4产成品万元3273.201309.282291.243273.203273.203273.201.3现金万元8081.973232.795657.388081.978081.978081.972流动负债万元27009.5010803.8018906.6527009.5027009.5027009.502.1应付账款万元27009.5010803.8018906.6527009.5027009.5027009.503流动资金万元5318.362127.343722.855318.365318.365318.364铺底流动资金万元1772.77709.111240.951772.771772.771772.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18236.06万元,其中:固定资产投资12917.70万元,占项目总投资的70.84%;流动资金5318.36万元,占项目总投资的29.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4589.77万元,占项目总投资的25.17%;设备购置费5631.60万元,占项目总投资的30.88%;其它投资2696.33万元,占项目总投资的14.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12917.70+5318.36=18236.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12917.7070.84%1.1项目建设投资万元12917.7070.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5318.3629.16%3总投资万元万元18236.06二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17365.60万元,总成本9613.34万元,利润总额7752.26万元,净利润242.89万元,增值税523.74万元,税金及附加5814.19万元,所得税1938.07万元;第二年收入30389.80万元,总成本14513.15万元,利润总额15876.65万元,净利润11907.49万元,增值税916.54万元,税金及附加290.02万元,所得税3969.16万元;第三年生产负荷100%,收入43414.00万元,总成本33921.23万元,利润总额9492.77万元,净利润7119.58万元,增值税1309.35万元,税金及附加337.16万元,所得税2373.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入43414.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1309.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17365.6030389.8043414.0043414.0043414.001.1陶瓷滤波器万元17365.6030389.8043414.0043414.0043414.002现价增加值万元5556.999724.7413892.4813892.4813
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