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文档简介
泓域咨询MACRO/ 导电塑料项目立项说明及投资计划导电塑料项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17855.88万元,同比增长17.98%(2720.81万元)。其中,主营业业务导电塑料生产及销售收入为15056.45万元,占营业总收入的84.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3867.90万元,较去年同期相比增长475.98万元,增长率14.03%;实现净利润2900.93万元,较去年同期相比增长495.08万元,增长率20.58%。二、项目概况(一)项目名称导电塑料项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积56728.35平方米(折合约85.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.72%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度166.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56728.35平方米,建筑物基底占地面积31041.75平方米,总建筑面积65237.60平方米,其中:规划建设主体工程46524.70平方米,项目规划绿化面积3780.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费6798.19万元。(七)节能分析“导电塑料项目建设项目”,年用电量963943.00千瓦时,年总用水量15085.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.76吨标准煤/年。达产年综合节能量48.92吨标准煤/年,项目总节能率29.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16991.40万元,其中:固定资产投资14188.89万元,占项目总投资的83.51%;流动资金2802.51万元,占项目总投资的16.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22273.00万元,总成本费用17163.31万元,税金及附加311.49万元,利润总额5109.69万元,利税总额6125.96万元,税后净利润3832.27万元,达产年纳税总额2293.69万元;达产年投资利润率30.07%,投资利税率36.05%,投资回报率22.55%,全部投资回收期5.93年,提供就业职位311个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区导电塑料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区导电塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“导电塑料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位311个,达产年纳税总额2293.69万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.07%,投资利税率36.05%,全部投资回报率22.55%,全部投资回收期5.93年,固定资产投资回收期5.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动产业链企业融资有序发展。产业链融资主要是围绕产业链上下游企业提供金融服务,具有效率高、成本低的优势和专业化、个性化的特点。要发挥大企业作用,加强对产业链上下游的支持。如利用大企业熟悉产业链的优势,设立产业创投基金,为产业链中具有市场前景的创业者提供支持,具有针对性强、效率高等特点,能够有效促进技术与市场融合、创新与产业对接,推动产业向中高端水平转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56728.3585.05亩1.1容积率1.151.2建筑系数54.72%1.3投资强度万元/亩166.831.4基底面积平方米31041.751.5总建筑面积平方米65237.601.6绿化面积平方米3780.88绿化率5.80%2总投资万元16991.402.1固定资产投资万元14188.892.1.1土建工程投资万元5126.362.1.1.1土建工程投资占比万元30.17%2.1.2设备投资万元6798.192.1.2.1设备投资占比40.01%2.1.3其它投资万元2264.342.1.3.1其它投资占比13.33%2.1.4固定资产投资占比83.51%2.2流动资金万元2802.512.2.1流动资金占比16.49%3收入万元22273.004总成本万元17163.315利润总额万元5109.696净利润万元3832.277所得税万元1.158增值税万元704.789税金及附加万元311.4910纳税总额万元2293.6911利税总额万元6125.9612投资利润率30.07%13投资利税率36.05%14投资回报率22.55%15回收期年5.9316设备数量台(套)12217年用电量千瓦时963943.0018年用水量立方米15085.9719总能耗吨标准煤119.7620节能率29.77%21节能量吨标准煤48.9222员工数量人311第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.72%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度166.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21946.5221946.5246524.7046524.704021.491.1主要生产车间13167.9113167.9127914.8227914.822493.321.2辅助生产车间7022.897022.8914887.9014887.901286.881.3其他生产车间1755.721755.722698.432698.43241.292仓储工程4656.264656.2612163.3912163.39764.642.1成品贮存1164.071164.073040.853040.85191.162.2原料仓储2421.262421.266324.966324.96397.612.3辅助材料仓库1070.941070.942797.582797.58175.873供配电工程248.33248.33248.33248.3317.563.1供配电室248.33248.33248.33248.3317.564给排水工程285.58285.58285.58285.5815.714.1给排水285.58285.58285.58285.5815.715服务性工程2948.972948.972948.972948.97185.385.1办公用房1469.511469.511469.511469.5183.215.2生活服务1479.461479.461479.461479.4683.426消防及环保工程831.92831.92831.92831.9258.836.1消防环保工程831.92831.92831.92831.9258.837项目总图工程124.17124.17124.17124.17-32.447.1场地及道路硬化8145.861565.201565.207.2场区围墙1565.208145.868145.867.3安全保卫室124.17124.17124.17124.178绿化工程2719.5895.19合计31041.7565237.6065237.605126.36六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11692.75万元,占计划投资的68.82%。其中:完成固定资产投资8858.74万元,占总投资的75.76%;完成流动资金投资2834.01,占总投资的24.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11692.751.1完成比例68.82%2完成固定资产投资万元8858.742.1完成比例75.76%3完成流动资金投资万元2834.013.1完成比例24.24%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员311人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2111.2人均年工资万元5.641.3年工资额万元1079.572工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元273.533企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.033.3年工资额万元94.704品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元135.125其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.605.3年工资额万元121.156职工工资总额万元13312.01五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14188.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5126.366798.19166.8314188.891.1工程费用万元5126.366798.1916114.521.1.1建筑工程费用万元5126.365126.3630.17%1.1.2设备购置及安装费万元6798.196798.1940.01%1.2工程建设其他费用万元2264.342264.3413.33%1.2.1无形资产万元995.91995.911.3预备费万元1268.431268.431.3.1基本预备费万元667.67667.671.3.2涨价预备费万元600.76600.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元14188.8914188.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2802.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16114.5211092.3411526.8216114.5216114.5216114.521.1应收账款万元4834.363142.333625.774834.364834.364834.361.2存货万元7251.534713.505438.657251.537251.537251.531.2.1原辅材料万元2175.461414.051631.592175.462175.462175.461.2.2燃料动力万元108.7770.7081.58108.77108.77108.771.2.3在产品万元3335.702168.212501.783335.703335.703335.701.2.4产成品万元1631.591060.541223.701631.591631.591631.591.3现金万元4028.632618.613021.474028.634028.634028.632流动负债万元13312.018652.819984.0113312.0113312.0113312.012.1应付账款万元13312.018652.819984.0113312.0113312.0113312.013流动资金万元2802.511821.632101.882802.512802.512802.514铺底流动资金万元934.16607.21700.63934.16934.16934.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16991.40万元,其中:固定资产投资14188.89万元,占项目总投资的83.51%;流动资金2802.51万元,占项目总投资的16.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5126.36万元,占项目总投资的30.17%;设备购置费6798.19万元,占项目总投资的40.01%;其它投资2264.34万元,占项目总投资的13.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14188.89+2802.51=16991.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14188.8983.51%1.1项目建设投资万元14188.8983.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2802.5116.49%3总投资万元万元16991.40二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14477.45万元,总成本3302.45万元,利润总额11175.00万元,净利润281.89万元,增值税458.11万元,税金及附加8381.25万元,所得税2793.75万元;第二年收入16704.75万元,总成本3696.59万元,利润总额13008.16万元,净利润9756.12万元,增值税528.59万元,税金及附加290.34万元,所得税3252.04万元;第三年生产负荷100%,收入22273.00万元,总成本17163.31万元,利润总额5109.69万元,净利润3832.27万元,增值税704.78万元,税金及附加311.49万元,所得税1277.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22273.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=704.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14477.4516704.7522273.0022273.0022273.001.1导电塑料万元14477.4516704.7522273.0022273.0022273.002现价增加值万元4632.785345.5271
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