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泓域咨询MACRO/ 建筑沥青项目立项说明及投资计划建筑沥青项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入4705.68万元,同比增长23.71%(901.92万元)。其中,主营业业务建筑沥青生产及销售收入为4395.91万元,占营业总收入的93.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1084.10万元,较去年同期相比增长264.88万元,增长率32.33%;实现净利润813.07万元,较去年同期相比增长162.31万元,增长率24.94%。二、项目概况(一)项目名称建筑沥青项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积12746.37平方米(折合约19.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.50%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度183.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12746.37平方米,建筑物基底占地面积10133.36平方米,总建筑面积16060.43平方米,其中:规划建设主体工程12579.04平方米,项目规划绿化面积1150.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费1222.95万元。(七)节能分析“建筑沥青项目建设项目”,年用电量407643.66千瓦时,年总用水量3977.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)50.44吨标准煤/年。达产年综合节能量15.93吨标准煤/年,项目总节能率27.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4246.80万元,其中:固定资产投资3514.52万元,占项目总投资的82.76%;流动资金732.28万元,占项目总投资的17.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5384.00万元,总成本费用4198.14万元,税金及附加70.61万元,利润总额1185.86万元,利税总额1420.04万元,税后净利润889.39万元,达产年纳税总额530.64万元;达产年投资利润率27.92%,投资利税率33.44%,投资回报率20.94%,全部投资回收期6.27年,提供就业职位111个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区建筑沥青行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区建筑沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑沥青项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位111个,达产年纳税总额530.64万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.92%,投资利税率33.44%,全部投资回报率20.94%,全部投资回收期6.27年,固定资产投资回收期6.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12746.3719.11亩1.1容积率1.261.2建筑系数79.50%1.3投资强度万元/亩183.911.4基底面积平方米10133.361.5总建筑面积平方米16060.431.6绿化面积平方米1150.06绿化率7.16%2总投资万元4246.802.1固定资产投资万元3514.522.1.1土建工程投资万元1228.152.1.1.1土建工程投资占比万元28.92%2.1.2设备投资万元1222.952.1.2.1设备投资占比28.80%2.1.3其它投资万元1063.422.1.3.1其它投资占比25.04%2.1.4固定资产投资占比82.76%2.2流动资金万元732.282.2.1流动资金占比17.24%3收入万元5384.004总成本万元4198.145利润总额万元1185.866净利润万元889.397所得税万元1.268增值税万元163.579税金及附加万元70.6110纳税总额万元530.6411利税总额万元1420.0412投资利润率27.92%13投资利税率33.44%14投资回报率20.94%15回收期年6.2716设备数量台(套)5317年用电量千瓦时407643.6618年用水量立方米3977.0319总能耗吨标准煤50.4420节能率27.37%21节能量吨标准煤15.9322员工数量人111第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.50%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度183.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7164.297164.2912579.0412579.041058.121.1主要生产车间4298.574298.577547.427547.42656.031.2辅助生产车间2292.572292.574025.294025.29338.601.3其他生产车间573.14573.14729.58729.5863.492仓储工程1520.001520.002262.902262.90138.442.1成品贮存380.00380.00565.73565.7334.612.2原料仓储790.40790.401176.711176.7171.992.3辅助材料仓库349.60349.60520.47520.4731.843供配电工程81.0781.0781.0781.075.583.1供配电室81.0781.0781.0781.075.584给排水工程93.2393.2393.2393.234.994.1给排水93.2393.2393.2393.234.995服务性工程962.67962.67962.67962.6758.895.1办公用房488.19488.19488.19488.1932.455.2生活服务474.48474.48474.48474.4832.026消防及环保工程271.57271.57271.57271.5718.696.1消防环保工程271.57271.57271.57271.5718.697项目总图工程40.5340.5340.5340.53-98.987.1场地及道路硬化2749.88563.18563.187.2场区围墙563.182749.882749.887.3安全保卫室40.5340.5340.5340.538绿化工程1211.9742.42合计10133.3616060.4316060.431228.15六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3529.44万元,占计划投资的83.11%。其中:完成固定资产投资2393.87万元,占总投资的67.83%;完成流动资金投资1135.57,占总投资的32.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3529.441.1完成比例83.11%2完成固定资产投资万元2393.872.1完成比例67.83%3完成流动资金投资万元1135.573.1完成比例32.17%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员111人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人751.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元426.612工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元90.563企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.903.3年工资额万元24.884品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元53.985其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元41.766职工工资总额万元2801.41五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3514.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1228.151222.95183.913514.521.1工程费用万元1228.151222.953533.691.1.1建筑工程费用万元1228.151228.1528.92%1.1.2设备购置及安装费万元1222.951222.9528.80%1.2工程建设其他费用万元1063.421063.4225.04%1.2.1无形资产万元539.01539.011.3预备费万元524.41524.411.3.1基本预备费万元292.27292.271.3.2涨价预备费万元232.14232.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元3514.523514.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金732.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3533.692002.232751.013533.693533.693533.691.1应收账款万元1060.11636.06742.071060.111060.111060.111.2存货万元1590.16954.101113.111590.161590.161590.161.2.1原辅材料万元477.05286.23333.93477.05477.05477.051.2.2燃料动力万元23.8514.3116.7023.8523.8523.851.2.3在产品万元731.47438.88512.03731.47731.47731.471.2.4产成品万元357.79214.67250.45357.79357.79357.791.3现金万元883.42530.05618.40883.42883.42883.422流动负债万元2801.411680.851960.992801.412801.412801.412.1应付账款万元2801.411680.851960.992801.412801.412801.413流动资金万元732.28439.37512.60732.28732.28732.284铺底流动资金万元244.09146.46170.87244.09244.09244.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4246.80万元,其中:固定资产投资3514.52万元,占项目总投资的82.76%;流动资金732.28万元,占项目总投资的17.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1228.15万元,占项目总投资的28.92%;设备购置费1222.95万元,占项目总投资的28.80%;其它投资1063.42万元,占项目总投资的25.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3514.52+732.28=4246.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3514.5282.76%1.1项目建设投资万元3514.5282.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元732.2817.24%3总投资万元万元4246.80二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3230.40万元,总成本9084.52万元,利润总额-5854.12万元,净利润62.76万元,增值税98.14万元,税金及附加-4390.59万元,所得税-1463.53万元;第二年收入3768.80万元,总成本10303.45万元,利润总额-6534.65万元,净利润-4900.99万元,增值税114.50万元,税金及附加64.73万元,所得税-1633.66万元;第三年生产负荷100%,收入5384.00万元,总成本4198.14万元,利润总额1185.86万元,净利润889.39万元,增值税163.57万元,税金及附加70.61万元,所得税296.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5384.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=163.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3230.403768.805384.005384.005384.001.1建筑沥青万元3230.403768.805384.005384.005384.002现价增加值万元

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