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泓域咨询MACRO/ 钛白阻燃ABS投资项目立项申请报告钛白阻燃ABS投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11818.77万元,同比增长29.34%(2681.10万元)。其中,主营业业务钛白阻燃ABS生产及销售收入为10114.92万元,占营业总收入的85.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2786.65万元,较去年同期相比增长618.30万元,增长率28.51%;实现净利润2089.99万元,较去年同期相比增长197.12万元,增长率10.41%。二、项目概况(一)项目名称钛白阻燃ABS投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积37105.21平方米(折合约55.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.26%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度174.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37105.21平方米,建筑物基底占地面积25328.02平方米,总建筑面积47865.72平方米,其中:规划建设主体工程30974.23平方米,项目规划绿化面积3062.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费3579.52万元。(七)节能分析“钛白阻燃ABS投资项目建设项目”,年用电量712603.43千瓦时,年总用水量12177.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.62吨标准煤/年。达产年综合节能量26.47吨标准煤/年,项目总节能率25.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11575.66万元,其中:固定资产投资9692.41万元,占项目总投资的83.73%;流动资金1883.25万元,占项目总投资的16.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12921.00万元,总成本费用9769.07万元,税金及附加200.59万元,利润总额3151.93万元,利税总额3787.27万元,税后净利润2363.95万元,达产年纳税总额1423.32万元;达产年投资利润率27.23%,投资利税率32.72%,投资回报率20.42%,全部投资回收期6.40年,提供就业职位229个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园钛白阻燃ABS行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园钛白阻燃ABS产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“钛白阻燃ABS投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位229个,达产年纳税总额1423.32万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.23%,投资利税率32.72%,全部投资回报率20.42%,全部投资回收期6.40年,固定资产投资回收期6.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37105.2155.63亩1.1容积率1.291.2建筑系数68.26%1.3投资强度万元/亩174.231.4基底面积平方米25328.021.5总建筑面积平方米47865.721.6绿化面积平方米3062.94绿化率6.40%2总投资万元11575.662.1固定资产投资万元9692.412.1.1土建工程投资万元3663.652.1.1.1土建工程投资占比万元31.65%2.1.2设备投资万元3579.522.1.2.1设备投资占比30.92%2.1.3其它投资万元2449.242.1.3.1其它投资占比21.16%2.1.4固定资产投资占比83.73%2.2流动资金万元1883.252.2.1流动资金占比16.27%3收入万元12921.004总成本万元9769.075利润总额万元3151.936净利润万元2363.957所得税万元1.298增值税万元434.759税金及附加万元200.5910纳税总额万元1423.3211利税总额万元3787.2712投资利润率27.23%13投资利税率32.72%14投资回报率20.42%15回收期年6.4016设备数量台(套)13817年用电量千瓦时712603.4318年用水量立方米12177.0619总能耗吨标准煤88.6220节能率25.89%21节能量吨标准煤26.4722员工数量人229第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.26%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度174.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17906.9117906.9130974.2330974.232607.851.1主要生产车间10744.1510744.1518584.5418584.541616.871.2辅助生产车间5730.215730.219911.759911.75834.511.3其他生产车间1432.551432.551796.511796.51156.472仓储工程3799.203799.2010979.4710979.47672.302.1成品贮存949.80949.802744.872744.87168.072.2原料仓储1975.581975.585709.325709.32349.602.3辅助材料仓库873.82873.822525.282525.28154.633供配电工程202.62202.62202.62202.6213.963.1供配电室202.62202.62202.62202.6213.964给排水工程233.02233.02233.02233.0212.484.1给排水233.02233.02233.02233.0212.485服务性工程2406.162406.162406.162406.16147.335.1办公用房1425.761425.761425.761425.7683.535.2生活服务980.40980.40980.40980.4066.436消防及环保工程678.79678.79678.79678.7946.766.1消防环保工程678.79678.79678.79678.7946.767项目总图工程101.31101.31101.31101.3160.387.1场地及道路硬化6860.761417.431417.437.2场区围墙1417.436860.766860.767.3安全保卫室101.31101.31101.31101.318绿化工程2931.24102.59合计25328.0247865.7247865.723663.65六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9303.77万元,占计划投资的80.37%。其中:完成固定资产投资7209.39万元,占总投资的77.49%;完成流动资金投资2094.38,占总投资的22.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9303.771.1完成比例80.37%2完成固定资产投资万元7209.392.1完成比例77.49%3完成流动资金投资万元2094.383.1完成比例22.51%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员229人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元852.282工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.172.3年工资额万元209.063企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元61.794品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元96.615其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.565.3年工资额万元86.026职工工资总额万元8223.42五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9692.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3663.653579.52174.239692.411.1工程费用万元3663.653579.5210106.671.1.1建筑工程费用万元3663.653663.6531.65%1.1.2设备购置及安装费万元3579.523579.5230.92%1.2工程建设其他费用万元2449.242449.2421.16%1.2.1无形资产万元1276.271276.271.3预备费万元1172.971172.971.3.1基本预备费万元651.17651.171.3.2涨价预备费万元521.80521.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元9692.419692.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1883.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10106.673684.007696.6910106.6710106.6710106.671.1应收账款万元3032.001364.402425.603032.003032.003032.001.2存货万元4548.002046.603638.404548.004548.004548.001.2.1原辅材料万元1364.40613.981091.521364.401364.401364.401.2.2燃料动力万元68.2230.7054.5868.2268.2268.221.2.3在产品万元2092.08941.441673.662092.082092.082092.081.2.4产成品万元1023.30460.49818.641023.301023.301023.301.3现金万元2526.671137.002021.332526.672526.672526.672流动负债万元8223.423700.546578.748223.428223.428223.422.1应付账款万元8223.423700.546578.748223.428223.428223.423流动资金万元1883.25847.461506.601883.251883.251883.254铺底流动资金万元627.74282.49502.20627.74627.74627.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11575.66万元,其中:固定资产投资9692.41万元,占项目总投资的83.73%;流动资金1883.25万元,占项目总投资的16.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3663.65万元,占项目总投资的31.65%;设备购置费3579.52万元,占项目总投资的30.92%;其它投资2449.24万元,占项目总投资的21.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9692.41+1883.25=11575.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9692.4183.73%1.1项目建设投资万元9692.4183.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1883.2516.27%3总投资万元万元11575.66二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5814.45万元,总成本3387.44万元,利润总额2427.01万元,净利润171.90万元,增值税195.64万元,税金及附加1820.26万元,所得税606.75万元;第二年收入10336.80万元,总成本5441.21万元,利润总额4895.59万元,净利润3671.69万元,增值税347.80万元,税金及附加190.16万元,所得税1223.90万元;第三年生产负荷100%,收入12921.00万元,总成本9769.07万元,利润总额3151.93万元,净利润2363.95万元,增值税434.75万元,税金及附加200.59万元,所得税787.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12921.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=434.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5814.4510336.8012921.0012921.0012921.001.1钛白阻燃ABS万元5814.4510336.8012921.0012921.0012921.002现价增加值万元1860.623307.78413

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