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泓域咨询MACRO/ 翻斗项目立项说明及投资计划翻斗项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入3566.31万元,同比增长20.60%(609.16万元)。其中,主营业业务翻斗生产及销售收入为3192.98万元,占营业总收入的89.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额985.76万元,较去年同期相比增长238.36万元,增长率31.89%;实现净利润739.32万元,较去年同期相比增长149.34万元,增长率25.31%。二、项目概况(一)项目名称翻斗项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积17368.68平方米(折合约26.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.36%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度188.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17368.68平方米,建筑物基底占地面积12046.92平方米,总建筑面积22231.91平方米,其中:规划建设主体工程15515.58平方米,项目规划绿化面积1604.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费2204.36万元。(七)节能分析“翻斗项目建设项目”,年用电量1201531.72千瓦时,年总用水量5270.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.12吨标准煤/年。达产年综合节能量57.60吨标准煤/年,项目总节能率23.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5593.32万元,其中:固定资产投资4899.95万元,占项目总投资的87.60%;流动资金693.37万元,占项目总投资的12.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6114.00万元,总成本费用4649.60万元,税金及附加93.71万元,利润总额1464.40万元,利税总额1760.10万元,税后净利润1098.30万元,达产年纳税总额661.80万元;达产年投资利润率26.18%,投资利税率31.47%,投资回报率19.64%,全部投资回收期6.59年,提供就业职位105个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区翻斗行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区翻斗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“翻斗项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位105个,达产年纳税总额661.80万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.18%,投资利税率31.47%,全部投资回报率19.64%,全部投资回收期6.59年,固定资产投资回收期6.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17368.6826.04亩1.1容积率1.281.2建筑系数69.36%1.3投资强度万元/亩188.171.4基底面积平方米12046.921.5总建筑面积平方米22231.911.6绿化面积平方米1604.35绿化率7.22%2总投资万元5593.322.1固定资产投资万元4899.952.1.1土建工程投资万元1864.992.1.1.1土建工程投资占比万元33.34%2.1.2设备投资万元2204.362.1.2.1设备投资占比39.41%2.1.3其它投资万元830.602.1.3.1其它投资占比14.85%2.1.4固定资产投资占比87.60%2.2流动资金万元693.372.2.1流动资金占比12.40%3收入万元6114.004总成本万元4649.605利润总额万元1464.406净利润万元1098.307所得税万元1.288增值税万元201.999税金及附加万元93.7110纳税总额万元661.8011利税总额万元1760.1012投资利润率26.18%13投资利税率31.47%14投资回报率19.64%15回收期年6.5916设备数量台(套)7217年用电量千瓦时1201531.7218年用水量立方米5270.2419总能耗吨标准煤148.1220节能率23.39%21节能量吨标准煤57.6022员工数量人105第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.36%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度188.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8517.178517.1715515.5815515.581431.731.1主要生产车间5110.305110.309309.359309.35887.671.2辅助生产车间2725.492725.494964.994964.99458.151.3其他生产车间681.37681.37899.90899.9085.902仓储工程1807.041807.044365.614365.61292.982.1成品贮存451.76451.761091.401091.4073.252.2原料仓储939.66939.662270.122270.12152.352.3辅助材料仓库415.62415.621004.091004.0967.393供配电工程96.3896.3896.3896.387.283.1供配电室96.3896.3896.3896.387.284给排水工程110.83110.83110.83110.836.514.1给排水110.83110.83110.83110.836.515服务性工程1144.461144.461144.461144.4676.815.1办公用房472.14472.14472.14472.1439.925.2生活服务672.32672.32672.32672.3238.356消防及环保工程322.86322.86322.86322.8624.386.1消防环保工程322.86322.86322.86322.8624.387项目总图工程48.1948.1948.1948.19-16.837.1场地及道路硬化3169.55510.44510.447.2场区围墙510.443169.553169.557.3安全保卫室48.1948.1948.1948.198绿化工程1203.6442.13合计12046.9222231.9122231.911864.99六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3422.84万元,占计划投资的61.20%。其中:完成固定资产投资2448.89万元,占总投资的71.55%;完成流动资金投资973.95,占总投资的28.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3422.841.1完成比例61.20%2完成固定资产投资万元2448.892.1完成比例71.55%3完成流动资金投资万元973.953.1完成比例28.45%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员105人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人711.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元323.662工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.532.3年工资额万元107.163企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元31.024品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元44.485其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.655.3年工资额万元41.586职工工资总额万元3909.49五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4899.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1864.992204.36188.174899.951.1工程费用万元1864.992204.364602.861.1.1建筑工程费用万元1864.991864.9933.34%1.1.2设备购置及安装费万元2204.362204.3639.41%1.2工程建设其他费用万元830.60830.6014.85%1.2.1无形资产万元339.51339.511.3预备费万元491.09491.091.3.1基本预备费万元266.96266.961.3.2涨价预备费万元224.13224.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元4899.954899.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金693.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4602.862372.093172.994602.864602.864602.861.1应收账款万元1380.86759.47966.601380.861380.861380.861.2存货万元2071.291139.211449.902071.292071.292071.291.2.1原辅材料万元621.39341.76434.97621.39621.39621.391.2.2燃料动力万元31.0717.0921.7531.0731.0731.071.2.3在产品万元952.79524.04666.96952.79952.79952.791.2.4产成品万元466.04256.32326.23466.04466.04466.041.3现金万元1150.71632.89805.501150.711150.711150.712流动负债万元3909.492150.222736.643909.493909.493909.492.1应付账款万元3909.492150.222736.643909.493909.493909.493流动资金万元693.37381.35485.36693.37693.37693.374铺底流动资金万元231.12127.12161.79231.12231.12231.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5593.32万元,其中:固定资产投资4899.95万元,占项目总投资的87.60%;流动资金693.37万元,占项目总投资的12.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1864.99万元,占项目总投资的33.34%;设备购置费2204.36万元,占项目总投资的39.41%;其它投资830.60万元,占项目总投资的14.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4899.95+693.37=5593.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4899.9587.60%1.1项目建设投资万元4899.9587.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元693.3712.40%3总投资万元万元5593.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3362.70万元,总成本11692.62万元,利润总额-8329.92万元,净利润82.81万元,增值税111.09万元,税金及附加-6247.44万元,所得税-2082.48万元;第二年收入4279.80万元,总成本14216.83万元,利润总额-9937.03万元,净利润-7452.77万元,增值税141.39万元,税金及附加86.44万元,所得税-2484.26万元;第三年生产负荷100%,收入6114.00万元,总成本4649.60万元,利润总额1464.40万元,净利润1098.30万元,增值税201.99万元,税金及附加93.71万元,所得税366.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6114.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=201.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3362.704279.806114.006114.006114.001.1翻斗万元3362.704279.806114.006114.006114.002现价增加值万元1076.061369.5

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