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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机研究项目立项申请报告电机研究项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入26656.29万元,同比增长14.21%(3317.36万元)。其中,主营业业务电机研究生产及销售收入为24280.59万元,占营业总收入的91.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5823.29万元,较去年同期相比增长811.39万元,增长率16.19%;实现净利润4367.47万元,较去年同期相比增长806.89万元,增长率22.66%。二、项目概况(一)项目名称电机研究项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积41887.60平方米(折合约62.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.61%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度175.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41887.60平方米,建筑物基底占地面积27901.33平方米,总建筑面积51940.62平方米,其中:规划建设主体工程41526.21平方米,项目规划绿化面积4103.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4038.93万元。(七)节能分析“电机研究项目建设项目”,年用电量1001696.83千瓦时,年总用水量25043.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.25吨标准煤/年。达产年综合节能量33.29吨标准煤/年,项目总节能率23.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15049.83万元,其中:固定资产投资11007.58万元,占项目总投资的73.14%;流动资金4042.25万元,占项目总投资的26.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36880.00万元,总成本费用28574.62万元,税金及附加305.02万元,利润总额8305.38万元,利税总额9755.97万元,税后净利润6229.03万元,达产年纳税总额3526.93万元;达产年投资利润率55.19%,投资利税率64.82%,投资回报率41.39%,全部投资回收期3.92年,提供就业职位595个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城电机研究行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城电机研究产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“电机研究项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位595个,达产年纳税总额3526.93万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.19%,投资利税率64.82%,全部投资回报率41.39%,全部投资回收期3.92年,固定资产投资回收期3.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于淘汰落后产能、促进兼并重组。工业和信息化部充分发挥淘汰落后产能工作部际协调机制作用,2017年2月,联合各成员单位出台了关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见,以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃为重点,完善以能耗、环保、质量、安全、技术为主的综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施,形成多标准,多部门、多渠道协同推进工作格局,建立市场化、法治化淘汰落后产能长效机制。工业和信息化部充分发挥企业兼并重组工作部际协调机制作用,推动优化企业兼并重组市场环境,相关部门印发了60余个配套政策措施,制约企业兼并重组的相关问题得到很大程度缓解,企业兼并重组呈现出加速发展态势。发展改革委会同国资委等有关部门印发关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见,鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本;积极开展混合所有制改革试点探索。国资委推动有条件的企业实施优先股试点,推进国有企业产权多元化改革。国家发展改革委、国资委等部门积极开展重点领域的混合所有制改革试点,鼓励支持引入民营资本进行战略投资。目前已开展两批19家国企混改试点,制度创新初显成效。通过改革试点,促进国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合、同股同权,推动各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41887.6062.80亩1.1容积率1.241.2建筑系数66.61%1.3投资强度万元/亩175.281.4基底面积平方米27901.331.5总建筑面积平方米51940.621.6绿化面积平方米4103.17绿化率7.90%2总投资万元15049.832.1固定资产投资万元11007.582.1.1土建工程投资万元4654.132.1.1.1土建工程投资占比万元30.92%2.1.2设备投资万元4038.932.1.2.1设备投资占比26.84%2.1.3其它投资万元2314.522.1.3.1其它投资占比15.38%2.1.4固定资产投资占比73.14%2.2流动资金万元4042.252.2.1流动资金占比26.86%3收入万元36880.004总成本万元28574.625利润总额万元8305.386净利润万元6229.037所得税万元1.248增值税万元1145.579税金及附加万元305.0210纳税总额万元3526.9311利税总额万元9755.9712投资利润率55.19%13投资利税率64.82%14投资回报率41.39%15回收期年3.9216设备数量台(套)15317年用电量千瓦时1001696.8318年用水量立方米25043.2019总能耗吨标准煤125.2520节能率23.05%21节能量吨标准煤33.2922员工数量人595第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.61%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度175.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19726.2419726.2441526.2141526.214093.041.1主要生产车间11835.7411835.7424915.7324915.732537.681.2辅助生产车间6312.406312.4013288.3913288.391309.771.3其他生产车间1578.101578.102408.522408.52245.582仓储工程4185.204185.206769.376769.37485.252.1成品贮存1046.301046.301692.341692.34121.312.2原料仓储2176.302176.303520.073520.07252.332.3辅助材料仓库962.60962.601556.961556.96111.613供配电工程223.21223.21223.21223.2118.003.1供配电室223.21223.21223.21223.2118.004给排水工程256.69256.69256.69256.6916.104.1给排水256.69256.69256.69256.6916.105服务性工程2650.632650.632650.632650.63190.015.1办公用房1312.511312.511312.511312.5182.905.2生活服务1338.121338.121338.121338.1288.976消防及环保工程747.76747.76747.76747.7660.306.1消防环保工程747.76747.76747.76747.7660.307项目总图工程111.61111.61111.61111.61-301.797.1场地及道路硬化7638.431328.601328.607.2场区围墙1328.607638.437638.437.3安全保卫室111.61111.61111.61111.618绿化工程2663.5393.22合计27901.3351940.6251940.624654.13六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9592.86万元,占计划投资的63.74%。其中:完成固定资产投资5949.74万元,占总投资的62.02%;完成流动资金投资3643.12,占总投资的37.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9592.861.1完成比例63.74%2完成固定资产投资万元5949.742.1完成比例62.02%3完成流动资金投资万元3643.123.1完成比例37.98%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员595人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4051.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元2362.042工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元545.573企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元149.534品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元267.365其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.615.3年工资额万元191.906职工工资总额万元23317.46五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11007.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4654.134038.93175.2811007.581.1工程费用万元4654.134038.9327359.711.1.1建筑工程费用万元4654.134654.1330.92%1.1.2设备购置及安装费万元4038.934038.9326.84%1.2工程建设其他费用万元2314.522314.5215.38%1.2.1无形资产万元1120.341120.341.3预备费万元1194.181194.181.3.1基本预备费万元693.24693.241.3.2涨价预备费万元500.94500.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元11007.5811007.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4042.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27359.7114553.3421587.1227359.7127359.7127359.711.1应收账款万元8207.914514.356566.338207.918207.918207.911.2存货万元12311.876771.539849.5012311.8712311.8712311.871.2.1原辅材料万元3693.562031.462954.853693.563693.563693.561.2.2燃料动力万元184.68101.57147.74184.68184.68184.681.2.3在产品万元5663.463114.904530.775663.465663.465663.461.2.4产成品万元2770.171523.592216.142770.172770.172770.171.3现金万元6839.933761.965471.946839.936839.936839.932流动负债万元23317.4612824.6018653.9723317.4623317.4623317.462.1应付账款万元23317.4612824.6018653.9723317.4623317.4623317.463流动资金万元4042.252223.243233.804042.254042.254042.254铺底流动资金万元1347.40741.081077.931347.401347.401347.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15049.83万元,其中:固定资产投资11007.58万元,占项目总投资的73.14%;流动资金4042.25万元,占项目总投资的26.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4654.13万元,占项目总投资的30.92%;设备购置费4038.93万元,占项目总投资的26.84%;其它投资2314.52万元,占项目总投资的15.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11007.58+4042.25=15049.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11007.5873.14%1.1项目建设投资万元11007.5873.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4042.2526.86%3总投资万元万元15049.83二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20284.00万元,总成本12625.88万元,利润总额7658.12万元,净利润243.16万元,增值税630.06万元,税金及附加5743.59万元,所得税1914.53万元;第二年收入29504.00万元,总成本17249.40万元,利润总额12254.60万元,净利润9190.95万元,增值税916.46万元,税金及附加277.53万元,所得税3063.65万元;第三年生产负荷100%,收入36880.00万元,总成本28574.62万元,利润总额8305.38万元,净利润6229.03万元,增值税1145.57万元,税金及附加305.02万元,所得税2076.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36880.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1145.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20284.0029504.0036880.0036880.0036880.001.1电机研究万元20284.0029504.0036880.0036880.0036880.002现价增加值万元6490.889441.2811801.6011801.60118
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