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文档简介
泓域咨询MACRO/ 液化油投资项目立项申请报告液化油投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx公司实现营业收入18240.09万元,同比增长23.35%(3453.06万元)。其中,主营业业务液化油生产及销售收入为16280.09万元,占营业总收入的89.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4186.05万元,较去年同期相比增长477.74万元,增长率12.88%;实现净利润3139.54万元,较去年同期相比增长298.63万元,增长率10.51%。二、项目概况(一)项目名称液化油投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积54587.28平方米(折合约81.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.81%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度174.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54587.28平方米,建筑物基底占地面积40836.74平方米,总建筑面积69871.72平方米,其中:规划建设主体工程45240.61平方米,项目规划绿化面积3970.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费6570.45万元。(七)节能分析“液化油投资项目建设项目”,年用电量745475.29千瓦时,年总用水量23845.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.66吨标准煤/年。达产年综合节能量34.64吨标准煤/年,项目总节能率25.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18594.13万元,其中:固定资产投资14308.91万元,占项目总投资的76.95%;流动资金4285.22万元,占项目总投资的23.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29392.00万元,总成本费用22727.46万元,税金及附加328.66万元,利润总额6664.54万元,利税总额7912.45万元,税后净利润4998.40万元,达产年纳税总额2914.04万元;达产年投资利润率35.84%,投资利税率42.55%,投资回报率26.88%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位438个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区液化油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区液化油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“液化油投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位438个,达产年纳税总额2914.04万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.84%,投资利税率42.55%,全部投资回报率26.88%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中,及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升,参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设,推动新型网络化协作组织的培育形成。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54587.2881.84亩1.1容积率1.281.2建筑系数74.81%1.3投资强度万元/亩174.841.4基底面积平方米40836.741.5总建筑面积平方米69871.721.6绿化面积平方米3970.37绿化率5.68%2总投资万元18594.132.1固定资产投资万元14308.912.1.1土建工程投资万元6138.292.1.1.1土建工程投资占比万元33.01%2.1.2设备投资万元6570.452.1.2.1设备投资占比35.34%2.1.3其它投资万元1600.172.1.3.1其它投资占比8.61%2.1.4固定资产投资占比76.95%2.2流动资金万元4285.222.2.1流动资金占比23.05%3收入万元29392.004总成本万元22727.465利润总额万元6664.546净利润万元4998.407所得税万元1.288增值税万元919.259税金及附加万元328.6610纳税总额万元2914.0411利税总额万元7912.4512投资利润率35.84%13投资利税率42.55%14投资回报率26.88%15回收期年5.2216设备数量台(套)16717年用电量千瓦时745475.2918年用水量立方米23845.7219总能耗吨标准煤93.6620节能率25.33%21节能量吨标准煤34.6422员工数量人438第二章 建设背景一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.81%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度174.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28871.5828871.5845240.6145240.614371.871.1主要生产车间17322.9517322.9527144.3727144.372710.561.2辅助生产车间9238.919238.9114477.0014477.001399.001.3其他生产车间2309.732309.732623.962623.96262.312仓储工程6125.516125.5116010.2216010.221125.212.1成品贮存1531.381531.384002.554002.55281.302.2原料仓储3185.273185.278325.318325.31585.112.3辅助材料仓库1408.871408.873682.353682.35258.803供配电工程326.69326.69326.69326.6925.833.1供配电室326.69326.69326.69326.6925.834给排水工程375.70375.70375.70375.7023.104.1给排水375.70375.70375.70375.7023.105服务性工程3879.493879.493879.493879.49272.655.1办公用房2148.672148.672148.672148.67133.825.2生活服务1730.821730.821730.821730.82155.276消防及环保工程1094.421094.421094.421094.4286.536.1消防环保工程1094.421094.421094.421094.4286.537项目总图工程163.35163.35163.35163.3584.767.1场地及道路硬化10539.342135.872135.877.2场区围墙2135.8710539.3410539.347.3安全保卫室163.35163.35163.35163.358绿化工程4238.23148.34合计40836.7469871.7269871.726138.29六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10617.39万元,占计划投资的57.10%。其中:完成固定资产投资7624.59万元,占总投资的71.81%;完成流动资金投资2992.80,占总投资的28.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10617.391.1完成比例57.10%2完成固定资产投资万元7624.592.1完成比例71.81%3完成流动资金投资万元2992.803.1完成比例28.19%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员438人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2981.2人均年工资万元4.831.3年工资额万元1667.292工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元360.153企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元110.664品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元196.025其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.255.3年工资额万元142.036职工工资总额万元13729.88五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14308.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6138.296570.45174.8414308.911.1工程费用万元6138.296570.4518015.101.1.1建筑工程费用万元6138.296138.2933.01%1.1.2设备购置及安装费万元6570.456570.4535.34%1.2工程建设其他费用万元1600.171600.178.61%1.2.1无形资产万元904.39904.391.3预备费万元695.78695.781.3.1基本预备费万元281.62281.621.3.2涨价预备费万元414.16414.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元14308.9114308.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4285.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18015.109751.5514730.2318015.1018015.1018015.101.1应收账款万元5404.532972.493783.175404.535404.535404.531.2存货万元8106.794458.745674.768106.798106.798106.791.2.1原辅材料万元2432.041337.621702.432432.042432.042432.041.2.2燃料动力万元121.6066.8885.12121.60121.60121.601.2.3在产品万元3729.122051.022610.393729.123729.123729.121.2.4产成品万元1824.031003.221276.821824.031824.031824.031.3现金万元4503.772477.083152.644503.774503.774503.772流动负债万元13729.887551.439610.9213729.8813729.8813729.882.1应付账款万元13729.887551.439610.9213729.8813729.8813729.883流动资金万元4285.222356.872999.654285.224285.224285.224铺底流动资金万元1428.39785.62999.881428.391428.391428.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18594.13万元,其中:固定资产投资14308.91万元,占项目总投资的76.95%;流动资金4285.22万元,占项目总投资的23.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6138.29万元,占项目总投资的33.01%;设备购置费6570.45万元,占项目总投资的35.34%;其它投资1600.17万元,占项目总投资的8.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14308.91+4285.22=18594.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14308.9176.95%1.1项目建设投资万元14308.9176.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4285.2223.05%3总投资万元万元18594.13二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16165.60万元,总成本15726.91万元,利润总额438.69万元,净利润279.02万元,增值税505.59万元,税金及附加329.02万元,所得税109.67万元;第二年收入20574.40万元,总成本19057.20万元,利润总额1517.20万元,净利润1137.90万元,增值税643.47万元,税金及附加295.57万元,所得税379.30万元;第三年生产负荷100%,收入29392.00万元,总成本22727.46万元,利润总额6664.54万元,净利润4998.40万元,增值税919.25万元,税金及附加328.66万元,所得税1666.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29392.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=919.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16165.6020574.4029392.0029392.0029392.001.1液化油万元16165.6020574.4029392.0029392.0029392.002现价增加值万元5172.996583.819405.4
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