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文档简介
泓域咨询MACRO/ 重柴项目立项说明及投资计划重柴项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入18098.09万元,同比增长22.30%(3300.40万元)。其中,主营业业务重柴生产及销售收入为17007.23万元,占营业总收入的93.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4080.49万元,较去年同期相比增长472.92万元,增长率13.11%;实现净利润3060.37万元,较去年同期相比增长491.96万元,增长率19.15%。二、项目概况(一)项目名称重柴项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积46263.12平方米(折合约69.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.54%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度177.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46263.12平方米,建筑物基底占地面积26619.80平方米,总建筑面积55978.38平方米,其中:规划建设主体工程39371.64平方米,项目规划绿化面积3149.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费6019.11万元。(七)节能分析“重柴项目建设项目”,年用电量678673.81千瓦时,年总用水量15976.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.77吨标准煤/年。达产年综合节能量32.97吨标准煤/年,项目总节能率28.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15429.17万元,其中:固定资产投资12303.08万元,占项目总投资的79.74%;流动资金3126.09万元,占项目总投资的20.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24455.00万元,总成本费用19052.83万元,税金及附加274.47万元,利润总额5402.17万元,利税总额6421.77万元,税后净利润4051.63万元,达产年纳税总额2370.14万元;达产年投资利润率35.01%,投资利税率41.62%,投资回报率26.26%,全部投资回收期5.31年,提供就业职位352个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区重柴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区重柴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“重柴项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位352个,达产年纳税总额2370.14万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.01%,投资利税率41.62%,全部投资回报率26.26%,全部投资回收期5.31年,固定资产投资回收期5.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、优化产业结构布局。优化产业结构,包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。例如,形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构,大中小企业相协调的组织生态,资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导,以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局;提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务,充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用,形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46263.1269.36亩1.1容积率1.211.2建筑系数57.54%1.3投资强度万元/亩177.381.4基底面积平方米26619.801.5总建筑面积平方米55978.381.6绿化面积平方米3149.50绿化率5.63%2总投资万元15429.172.1固定资产投资万元12303.082.1.1土建工程投资万元4532.222.1.1.1土建工程投资占比万元29.37%2.1.2设备投资万元6019.112.1.2.1设备投资占比39.01%2.1.3其它投资万元1751.752.1.3.1其它投资占比11.35%2.1.4固定资产投资占比79.74%2.2流动资金万元3126.092.2.1流动资金占比20.26%3收入万元24455.004总成本万元19052.835利润总额万元5402.176净利润万元4051.637所得税万元1.218增值税万元745.139税金及附加万元274.4710纳税总额万元2370.1411利税总额万元6421.7712投资利润率35.01%13投资利税率41.62%14投资回报率26.26%15回收期年5.3116设备数量台(套)15517年用电量千瓦时678673.8118年用水量立方米15976.8519总能耗吨标准煤84.7720节能率28.70%21节能量吨标准煤32.9722员工数量人352第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.54%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度177.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18820.2018820.2039371.6439371.643506.441.1主要生产车间11292.1211292.1223622.9823622.982173.991.2辅助生产车间6022.466022.4612598.9212598.921122.061.3其他生产车间1505.621505.622283.562283.56210.392仓储工程3992.973992.9710794.3810794.38699.162.1成品贮存998.24998.242698.592698.59174.792.2原料仓储2076.342076.345613.085613.08363.562.3辅助材料仓库918.38918.382482.712482.71160.813供配电工程212.96212.96212.96212.9615.523.1供配电室212.96212.96212.96212.9615.524给排水工程244.90244.90244.90244.9013.884.1给排水244.90244.90244.90244.9013.885服务性工程2528.882528.882528.882528.88163.805.1办公用房1223.901223.901223.901223.9090.795.2生活服务1304.981304.981304.981304.9884.846消防及环保工程713.41713.41713.41713.4151.986.1消防环保工程713.41713.41713.41713.4151.987项目总图工程106.48106.48106.48106.48-13.667.1场地及道路硬化6808.701335.221335.227.2场区围墙1335.226808.706808.707.3安全保卫室106.48106.48106.48106.488绿化工程2717.0295.10合计26619.8055978.3855978.384532.22六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10594.84万元,占计划投资的68.67%。其中:完成固定资产投资6742.20万元,占总投资的63.64%;完成流动资金投资3852.64,占总投资的36.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10594.841.1完成比例68.67%2完成固定资产投资万元6742.202.1完成比例63.64%3完成流动资金投资万元3852.643.1完成比例36.36%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员352人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2391.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元980.212工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元303.643企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.723.3年工资额万元99.284品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元163.315其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.265.3年工资额万元93.976职工工资总额万元14116.73五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12303.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4532.226019.11177.3812303.081.1工程费用万元4532.226019.1117242.821.1.1建筑工程费用万元4532.224532.2229.37%1.1.2设备购置及安装费万元6019.116019.1139.01%1.2工程建设其他费用万元1751.751751.7511.35%1.2.1无形资产万元928.70928.701.3预备费万元823.05823.051.3.1基本预备费万元425.01425.011.3.2涨价预备费万元398.04398.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元12303.0812303.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3126.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17242.826147.8611620.5217242.8217242.8217242.821.1应收账款万元5172.852069.143879.635172.855172.855172.851.2存货万元7759.273103.715819.457759.277759.277759.271.2.1原辅材料万元2327.78931.111745.842327.782327.782327.781.2.2燃料动力万元116.3946.5687.29116.39116.39116.391.2.3在产品万元3569.261427.712676.953569.263569.263569.261.2.4产成品万元1745.84698.331309.381745.841745.841745.841.3现金万元4310.701724.283233.034310.704310.704310.702流动负债万元14116.735646.6910587.5514116.7314116.7314116.732.1应付账款万元14116.735646.6910587.5514116.7314116.7314116.733流动资金万元3126.091250.442344.573126.093126.093126.094铺底流动资金万元1042.02416.81781.521042.021042.021042.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15429.17万元,其中:固定资产投资12303.08万元,占项目总投资的79.74%;流动资金3126.09万元,占项目总投资的20.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4532.22万元,占项目总投资的29.37%;设备购置费6019.11万元,占项目总投资的39.01%;其它投资1751.75万元,占项目总投资的11.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12303.08+3126.09=15429.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12303.0879.74%1.1项目建设投资万元12303.0879.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3126.0920.26%3总投资万元万元15429.17二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9782.00万元,总成本7126.89万元,利润总额2655.11万元,净利润220.82万元,增值税298.05万元,税金及附加1991.33万元,所得税663.78万元;第二年收入18341.25万元,总成本11198.14万元,利润总额7143.11万元,净利润5357.33万元,增值税558.85万元,税金及附加252.11万元,所得税1785.78万元;第三年生产负荷100%,收入24455.00万元,总成本19052.83万元,利润总额5402.17万元,净利润4051.63万元,增值税745.13万元,税金及附加274.47万元,所得税1350.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24455.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=745.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9782.0018341.2524455.0024455.0024455.001.1重柴万元9782.0018341.2524455.0024455.0024455.002现价增加值万元3130.245869.207825.6078
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