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文档简介
泓域咨询MACRO/ 工厂化养殖机械项目立项说明及投资计划工厂化养殖机械项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入5614.67万元,同比增长11.06%(559.13万元)。其中,主营业业务工厂化养殖机械生产及销售收入为4939.89万元,占营业总收入的87.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1200.61万元,较去年同期相比增长139.02万元,增长率13.09%;实现净利润900.46万元,较去年同期相比增长173.83万元,增长率23.92%。二、项目概况(一)项目名称工厂化养殖机械项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积15020.84平方米(折合约22.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.97%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度167.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15020.84平方米,建筑物基底占地面积9759.04平方米,总建筑面积19376.88平方米,其中:规划建设主体工程14874.48平方米,项目规划绿化面积1463.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费1694.46万元。(七)节能分析“工厂化养殖机械项目建设项目”,年用电量439701.86千瓦时,年总用水量4225.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.40吨标准煤/年。达产年综合节能量19.11吨标准煤/年,项目总节能率24.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4854.89万元,其中:固定资产投资3767.82万元,占项目总投资的77.61%;流动资金1087.07万元,占项目总投资的22.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7329.00万元,总成本费用5838.86万元,税金及附加84.75万元,利润总额1490.14万元,利税总额1780.43万元,税后净利润1117.61万元,达产年纳税总额662.83万元;达产年投资利润率30.69%,投资利税率36.67%,投资回报率23.02%,全部投资回收期5.84年,提供就业职位130个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区工厂化养殖机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区工厂化养殖机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“工厂化养殖机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位130个,达产年纳税总额662.83万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.69%,投资利税率36.67%,全部投资回报率23.02%,全部投资回收期5.84年,固定资产投资回收期5.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15020.8422.52亩1.1容积率1.291.2建筑系数64.97%1.3投资强度万元/亩167.311.4基底面积平方米9759.041.5总建筑面积平方米19376.881.6绿化面积平方米1463.05绿化率7.55%2总投资万元4854.892.1固定资产投资万元3767.822.1.1土建工程投资万元1669.802.1.1.1土建工程投资占比万元34.39%2.1.2设备投资万元1694.462.1.2.1设备投资占比34.90%2.1.3其它投资万元403.562.1.3.1其它投资占比8.31%2.1.4固定资产投资占比77.61%2.2流动资金万元1087.072.2.1流动资金占比22.39%3收入万元7329.004总成本万元5838.865利润总额万元1490.146净利润万元1117.617所得税万元1.298增值税万元205.549税金及附加万元84.7510纳税总额万元662.8311利税总额万元1780.4312投资利润率30.69%13投资利税率36.67%14投资回报率23.02%15回收期年5.8416设备数量台(套)10417年用电量千瓦时439701.8618年用水量立方米4225.6419总能耗吨标准煤54.4020节能率24.57%21节能量吨标准煤19.1122员工数量人130第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.97%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度167.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6899.646899.6414874.4814874.481409.991.1主要生产车间4139.784139.788924.698924.69874.191.2辅助生产车间2207.882207.884759.834759.83451.201.3其他生产车间551.97551.97862.72862.7284.602仓储工程1463.861463.862926.562926.56201.762.1成品贮存365.96365.96731.64731.6450.442.2原料仓储761.21761.211521.811521.81104.922.3辅助材料仓库336.69336.69673.11673.1146.403供配电工程78.0778.0778.0778.076.053.1供配电室78.0778.0778.0778.076.054给排水工程89.7889.7889.7889.785.424.1给排水89.7889.7889.7889.785.425服务性工程927.11927.11927.11927.1163.915.1办公用房444.22444.22444.22444.2233.185.2生活服务482.89482.89482.89482.8934.896消防及环保工程261.54261.54261.54261.5420.286.1消防环保工程261.54261.54261.54261.5420.287项目总图工程39.0439.0439.0439.04-68.487.1场地及道路硬化2586.76572.49572.497.2场区围墙572.492586.762586.767.3安全保卫室39.0439.0439.0439.048绿化工程882.1030.87合计9759.0419376.8819376.881669.80六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3556.00万元,占计划投资的73.25%。其中:完成固定资产投资2706.91万元,占总投资的76.12%;完成流动资金投资849.09,占总投资的23.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3556.001.1完成比例73.25%2完成固定资产投资万元2706.912.1完成比例76.12%3完成流动资金投资万元849.093.1完成比例23.88%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员130人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人881.2人均年工资万元4.451.3年工资额万元394.982工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元112.683企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元37.904品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元55.705其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.095.3年工资额万元40.916职工工资总额万元4328.32五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3767.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1669.801694.46167.313767.821.1工程费用万元1669.801694.465415.391.1.1建筑工程费用万元1669.801669.8034.39%1.1.2设备购置及安装费万元1694.461694.4634.90%1.2工程建设其他费用万元403.56403.568.31%1.2.1无形资产万元166.10166.101.3预备费万元237.46237.461.3.1基本预备费万元131.28131.281.3.2涨价预备费万元106.18106.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元3767.823767.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1087.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5415.393405.733610.885415.395415.395415.391.1应收账款万元1624.621056.001299.691624.621624.621624.621.2存货万元2436.931584.001949.542436.932436.932436.931.2.1原辅材料万元731.08475.20584.86731.08731.08731.081.2.2燃料动力万元36.5523.7629.2436.5536.5536.551.2.3在产品万元1120.99728.64896.791120.991120.991120.991.2.4产成品万元548.31356.40438.65548.31548.31548.311.3现金万元1353.85880.001083.081353.851353.851353.852流动负债万元4328.322813.413462.664328.324328.324328.322.1应付账款万元4328.322813.413462.664328.324328.324328.323流动资金万元1087.07706.60869.661087.071087.071087.074铺底流动资金万元362.35235.53289.89362.35362.35362.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4854.89万元,其中:固定资产投资3767.82万元,占项目总投资的77.61%;流动资金1087.07万元,占项目总投资的22.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1669.80万元,占项目总投资的34.39%;设备购置费1694.46万元,占项目总投资的34.90%;其它投资403.56万元,占项目总投资的8.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3767.82+1087.07=4854.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3767.8277.61%1.1项目建设投资万元3767.8277.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1087.0722.39%3总投资万元万元4854.89二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4763.85万元,总成本8353.30万元,利润总额-3589.45万元,净利润76.12万元,增值税133.60万元,税金及附加-2692.09万元,所得税-897.36万元;第二年收入5863.20万元,总成本9879.08万元,利润总额-4015.88万元,净利润-3011.91万元,增值税164.43万元,税金及附加79.81万元,所得税-1003.97万元;第三年生产负荷100%,收入7329.00万元,总成本5838.86万元,利润总额1490.14万元,净利润1117.61万元,增值税205.54万元,税金及附加84.75万元,所得税372.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7329.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=205.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4763.855863.207329.007329.007329.001.1工厂化养殖机械万元4763.855863.207329.007329.007329.002现价增加值万元1524.4
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