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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高温超导带材投资项目立项申请报告高温超导带材投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入28375.57万元,同比增长12.84%(3228.95万元)。其中,主营业业务高温超导带材生产及销售收入为25705.26万元,占营业总收入的90.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6917.07万元,较去年同期相比增长1501.73万元,增长率27.73%;实现净利润5187.80万元,较去年同期相比增长842.79万元,增长率19.40%。二、项目概况(一)项目名称高温超导带材投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积57962.30平方米(折合约86.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.48%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度194.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57962.30平方米,建筑物基底占地面积42590.70平方米,总建筑面积65497.40平方米,其中:规划建设主体工程51790.42平方米,项目规划绿化面积4983.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计181台(套),设备购置费4591.22万元。(七)节能分析“高温超导带材投资项目建设项目”,年用电量644500.09千瓦时,年总用水量35246.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.22吨标准煤/年。达产年综合节能量21.86吨标准煤/年,项目总节能率27.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23182.70万元,其中:固定资产投资16869.90万元,占项目总投资的72.77%;流动资金6312.80万元,占项目总投资的27.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入51509.00万元,总成本费用39091.50万元,税金及附加437.38万元,利润总额12417.50万元,利税总额14567.64万元,税后净利润9313.13万元,达产年纳税总额5254.52万元;达产年投资利润率53.56%,投资利税率62.84%,投资回报率40.17%,全部投资回收期3.99年,提供就业职位851个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区高温超导带材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区高温超导带材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“高温超导带材投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位851个,达产年纳税总额5254.52万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.56%,投资利税率62.84%,全部投资回报率40.17%,全部投资回收期3.99年,固定资产投资回收期3.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动设施和仪器向社会开放。国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见明确提出“鼓励企业和社会力量以多种方式参与共建国家重大科研基础设施,组建专业的科学仪器设备服务机构,促进科学仪器设备使用的社会化服务。”上海汽车整车风洞中心的建设运行模式是引导社会资本共同建设重大科研技基础设施、推动设施向社会开放的典型案例。同济大学上海汽车整车风洞中心积极与多个国际知名风洞进行了大量技术对标合作,服务对象已涵盖国内主要汽车整车企业及其一级零部件供应商和主要高铁企业,对外开放共享率达97%以上,截至目前累计完成试验项目2933项,测试车辆共计3174辆,全面地支撑了我国自主品牌汽车整车和零部件企业自主研发以及合资品牌车企研发本土化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57962.3086.90亩1.1容积率1.131.2建筑系数73.48%1.3投资强度万元/亩194.131.4基底面积平方米42590.701.5总建筑面积平方米65497.401.6绿化面积平方米4983.65绿化率7.61%2总投资万元23182.702.1固定资产投资万元16869.902.1.1土建工程投资万元5861.842.1.1.1土建工程投资占比万元25.29%2.1.2设备投资万元4591.222.1.2.1设备投资占比19.80%2.1.3其它投资万元6416.842.1.3.1其它投资占比27.68%2.1.4固定资产投资占比72.77%2.2流动资金万元6312.802.2.1流动资金占比27.23%3收入万元51509.004总成本万元39091.505利润总额万元12417.506净利润万元9313.137所得税万元1.138增值税万元1712.769税金及附加万元437.3810纳税总额万元5254.5211利税总额万元14567.6412投资利润率53.56%13投资利税率62.84%14投资回报率40.17%15回收期年3.9916设备数量台(套)18117年用电量千瓦时644500.0918年用水量立方米35246.8919总能耗吨标准煤82.2220节能率27.83%21节能量吨标准煤21.8622员工数量人851第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.48%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度194.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30111.6230111.6251790.4251790.425098.611.1主要生产车间18066.9718066.9731074.2531074.253161.141.2辅助生产车间9635.729635.7216572.9316572.931631.561.3其他生产车间2408.932408.933003.843003.84305.922仓储工程6388.606388.608909.548909.54637.902.1成品贮存1597.151597.152227.392227.39159.472.2原料仓储3322.073322.074632.964632.96331.712.3辅助材料仓库1469.381469.382049.192049.19146.723供配电工程340.73340.73340.73340.7327.443.1供配电室340.73340.73340.73340.7327.444给排水工程391.83391.83391.83391.8324.554.1给排水391.83391.83391.83391.8324.555服务性工程4046.124046.124046.124046.12289.695.1办公用房2351.562351.562351.562351.56136.025.2生活服务1694.561694.561694.561694.56139.186消防及环保工程1141.431141.431141.431141.4391.946.1消防环保工程1141.431141.431141.431141.4391.947项目总图工程170.36170.36170.36170.36-445.567.1场地及道路硬化11642.522086.892086.897.2场区围墙2086.8911642.5211642.527.3安全保卫室170.36170.36170.36170.368绿化工程3921.94137.27合计42590.7065497.4065497.405861.84六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11739.77万元,占计划投资的50.64%。其中:完成固定资产投资7269.16万元,占总投资的61.92%;完成流动资金投资4470.61,占总投资的38.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11739.771.1完成比例50.64%2完成固定资产投资万元7269.162.1完成比例61.92%3完成流动资金投资万元4470.613.1完成比例38.08%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员851人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5791.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元2412.932工程技术人员工资2.1平均人数人1282.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元798.103企业管理人员工资3.1平均人数人343.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元209.224品质管理人员工资4.1平均人数人684.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元396.815其他人员工资5.1平均人数人425.2人均年工资万元7.355.3年工资额万元226.176职工工资总额万元26357.80五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16869.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5861.844591.22194.1316869.901.1工程费用万元5861.844591.2232670.601.1.1建筑工程费用万元5861.845861.8425.29%1.1.2设备购置及安装费万元4591.224591.2219.80%1.2工程建设其他费用万元6416.846416.8427.68%1.2.1无形资产万元2793.242793.241.3预备费万元3623.603623.601.3.1基本预备费万元1924.681924.681.3.2涨价预备费万元1698.921698.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元16869.9016869.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6312.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32670.6022395.0125970.0032670.6032670.6032670.601.1应收账款万元9801.185390.657840.949801.189801.189801.181.2存货万元14701.778085.9711761.4214701.7714701.7714701.771.2.1原辅材料万元4410.532425.793528.424410.534410.534410.531.2.2燃料动力万元220.53121.29176.42220.53220.53220.531.2.3在产品万元6762.813719.555410.256762.816762.816762.811.2.4产成品万元3307.901819.342646.323307.903307.903307.901.3现金万元8167.654492.216534.128167.658167.658167.652流动负债万元26357.8014496.7921086.2426357.8026357.8026357.802.1应付账款万元26357.8014496.7921086.2426357.8026357.8026357.803流动资金万元6312.803472.045050.246312.806312.806312.804铺底流动资金万元2104.251157.351683.412104.252104.252104.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23182.70万元,其中:固定资产投资16869.90万元,占项目总投资的72.77%;流动资金6312.80万元,占项目总投资的27.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5861.84万元,占项目总投资的25.29%;设备购置费4591.22万元,占项目总投资的19.80%;其它投资6416.84万元,占项目总投资的27.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16869.90+6312.80=23182.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16869.9072.77%1.1项目建设投资万元16869.9072.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6312.8027.23%3总投资万元万元23182.70二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入28329.95万元,总成本15701.51万元,利润总额12628.44万元,净利润344.89万元,增值税942.02万元,税金及附加9471.33万元,所得税3157.11万元;第二年收入41207.20万元,总成本21356.47万元,利润总额19850.73万元,净利润14888.05万元,增值税1370.21万元,税金及附加396.27万元,所得税4962.68万元;第三年生产负荷100%,收入51509.00万元,总成本39091.50万元,利润总额12417.50万元,净利润9313.13万元,增值税1712.76万元,税金及附加437.38万元,所得税3104.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入51509.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1712.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元28329.9541207.2051509.0051509.0051509.001.1高温超导带材万元28329.9541207.2051509.0051509.0051509.002现价增加值万元9065.5813186.3016482.8816482.
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