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泓域咨询MACRO/ 对废旧船舶的拆卸活动投资项目立项申请报告对废旧船舶的拆卸活动投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13695.39万元,同比增长32.88%(3388.64万元)。其中,主营业业务对废旧船舶的拆卸活动生产及销售收入为12339.45万元,占营业总收入的90.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2816.60万元,较去年同期相比增长405.08万元,增长率16.80%;实现净利润2112.45万元,较去年同期相比增长308.16万元,增长率17.08%。二、项目概况(一)项目名称对废旧船舶的拆卸活动投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积17562.11平方米(折合约26.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.95%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度169.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17562.11平方米,建筑物基底占地面积10352.86平方米,总建筑面积19318.32平方米,其中:规划建设主体工程11856.36平方米,项目规划绿化面积1117.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费1958.95万元。(七)节能分析“对废旧船舶的拆卸活动投资项目建设项目”,年用电量454998.67千瓦时,年总用水量10300.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.80吨标准煤/年。达产年综合节能量24.34吨标准煤/年,项目总节能率28.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6432.22万元,其中:固定资产投资4469.52万元,占项目总投资的69.49%;流动资金1962.70万元,占项目总投资的30.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13913.00万元,总成本费用10998.02万元,税金及附加118.50万元,利润总额2914.98万元,利税总额3435.55万元,税后净利润2186.24万元,达产年纳税总额1249.32万元;达产年投资利润率45.32%,投资利税率53.41%,投资回报率33.99%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位207个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地对废旧船舶的拆卸活动行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地对废旧船舶的拆卸活动产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“对废旧船舶的拆卸活动投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位207个,达产年纳税总额1249.32万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.32%,投资利税率53.41%,全部投资回报率33.99%,全部投资回收期4.44年,固定资产投资回收期4.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17562.1126.33亩1.1容积率1.101.2建筑系数58.95%1.3投资强度万元/亩169.751.4基底面积平方米10352.861.5总建筑面积平方米19318.321.6绿化面积平方米1117.66绿化率5.79%2总投资万元6432.222.1固定资产投资万元4469.522.1.1土建工程投资万元1487.652.1.1.1土建工程投资占比万元23.13%2.1.2设备投资万元1958.952.1.2.1设备投资占比30.46%2.1.3其它投资万元1022.922.1.3.1其它投资占比15.90%2.1.4固定资产投资占比69.49%2.2流动资金万元1962.702.2.1流动资金占比30.51%3收入万元13913.004总成本万元10998.025利润总额万元2914.986净利润万元2186.247所得税万元1.108增值税万元402.079税金及附加万元118.5010纳税总额万元1249.3211利税总额万元3435.5512投资利润率45.32%13投资利税率53.41%14投资回报率33.99%15回收期年4.4416设备数量台(套)8017年用电量千瓦时454998.6718年用水量立方米10300.0219总能耗吨标准煤56.8020节能率28.71%21节能量吨标准煤24.3422员工数量人207第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.95%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度169.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7319.477319.4711856.3611856.361004.331.1主要生产车间4391.684391.687113.827113.82622.681.2辅助生产车间2342.232342.233794.043794.04321.391.3其他生产车间585.56585.56687.67687.6760.262仓储工程1552.931552.934850.274850.27298.802.1成品贮存388.23388.231212.571212.5774.702.2原料仓储807.52807.522522.142522.14155.382.3辅助材料仓库357.17357.171115.561115.5668.723供配电工程82.8282.8282.8282.825.743.1供配电室82.8282.8282.8282.825.744给排水工程95.2595.2595.2595.255.134.1给排水95.2595.2595.2595.255.135服务性工程983.52983.52983.52983.5260.595.1办公用房455.57455.57455.57455.5725.345.2生活服务527.95527.95527.95527.9533.376消防及环保工程277.46277.46277.46277.4619.236.1消防环保工程277.46277.46277.46277.4619.237项目总图工程41.4141.4141.4141.4154.967.1场地及道路硬化2689.88485.59485.597.2场区围墙485.592689.882689.887.3安全保卫室41.4141.4141.4141.418绿化工程1110.5338.87合计10352.8619318.3219318.321487.65六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5650.12万元,占计划投资的87.84%。其中:完成固定资产投资3920.77万元,占总投资的69.39%;完成流动资金投资1729.35,占总投资的30.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5650.121.1完成比例87.84%2完成固定资产投资万元3920.772.1完成比例69.39%3完成流动资金投资万元1729.353.1完成比例30.61%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员207人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元627.002工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元158.883企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.133.3年工资额万元55.304品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元101.235其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.245.3年工资额万元75.146职工工资总额万元8025.87五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4469.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1487.651958.95169.754469.521.1工程费用万元1487.651958.959988.571.1.1建筑工程费用万元1487.651487.6523.13%1.1.2设备购置及安装费万元1958.951958.9530.46%1.2工程建设其他费用万元1022.921022.9215.90%1.2.1无形资产万元601.06601.061.3预备费万元421.86421.861.3.1基本预备费万元176.30176.301.3.2涨价预备费万元245.56245.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元4469.524469.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1962.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9988.576967.137479.749988.579988.579988.571.1应收账款万元2996.571947.772397.262996.572996.572996.571.2存货万元4494.862921.663595.894494.864494.864494.861.2.1原辅材料万元1348.46876.501078.771348.461348.461348.461.2.2燃料动力万元67.4243.8253.9467.4267.4267.421.2.3在产品万元2067.641343.961654.112067.642067.642067.641.2.4产成品万元1011.34657.37809.071011.341011.341011.341.3现金万元2497.141623.141997.712497.142497.142497.142流动负债万元8025.875216.826420.708025.878025.878025.872.1应付账款万元8025.875216.826420.708025.878025.878025.873流动资金万元1962.701275.761570.161962.701962.701962.704铺底流动资金万元654.23425.25523.39654.23654.23654.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6432.22万元,其中:固定资产投资4469.52万元,占项目总投资的69.49%;流动资金1962.70万元,占项目总投资的30.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1487.65万元,占项目总投资的23.13%;设备购置费1958.95万元,占项目总投资的30.46%;其它投资1022.92万元,占项目总投资的15.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4469.52+1962.70=6432.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4469.5269.49%1.1项目建设投资万元4469.5269.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1962.7030.51%3总投资万元万元6432.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9043.45万元,总成本16997.22万元,利润总额-7953.77万元,净利润101.61万元,增值税261.35万元,税金及附加-5965.33万元,所得税-1988.44万元;第二年收入11130.40万元,总成本20163.54万元,利润总额-9033.14万元,净利润-6774.86万元,增值税321.66万元,税金及附加108.85万元,所得税-2258.28万元;第三年生产负荷100%,收入13913.00万元,总成本10998.02万元,利润总额2914.98万元,净利润2186.24万元,增值税402.07万元,税金及附加118.50万元,所得税728.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13913.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=402.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9043.4511130.4013913.0013913.0013913.001.1对废旧船舶的拆卸活动万元9043.4511130.4013913.0013913.0013913.002现价增加值万元2893.903561.7344

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