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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高纯铟及氧化铟投资项目立项申请报告高纯铟及氧化铟投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10756.00万元,同比增长15.59%(1450.89万元)。其中,主营业业务高纯铟及氧化铟生产及销售收入为8750.06万元,占营业总收入的81.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2672.22万元,较去年同期相比增长484.61万元,增长率22.15%;实现净利润2004.16万元,较去年同期相比增长221.30万元,增长率12.41%。二、项目概况(一)项目名称高纯铟及氧化铟投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积55120.88平方米(折合约82.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.59%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度193.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55120.88平方米,建筑物基底占地面积32295.32平方米,总建筑面积87642.20平方米,其中:规划建设主体工程66349.56平方米,项目规划绿化面积5865.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计179台(套),设备购置费5884.86万元。(七)节能分析“高纯铟及氧化铟投资项目建设项目”,年用电量1126675.00千瓦时,年总用水量9215.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.26吨标准煤/年。达产年综合节能量43.98吨标准煤/年,项目总节能率24.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18009.87万元,其中:固定资产投资15973.49万元,占项目总投资的88.69%;流动资金2036.38万元,占项目总投资的11.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18580.00万元,总成本费用14680.12万元,税金及附加285.03万元,利润总额3899.88万元,利税总额4722.82万元,税后净利润2924.91万元,达产年纳税总额1797.91万元;达产年投资利润率21.65%,投资利税率26.22%,投资回报率16.24%,全部投资回收期7.66年,提供就业职位279个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园高纯铟及氧化铟行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园高纯铟及氧化铟产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“高纯铟及氧化铟投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位279个,达产年纳税总额1797.91万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.65%,投资利税率26.22%,全部投资回报率16.24%,全部投资回收期7.66年,固定资产投资回收期7.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55120.8882.64亩1.1容积率1.591.2建筑系数58.59%1.3投资强度万元/亩193.291.4基底面积平方米32295.321.5总建筑面积平方米87642.201.6绿化面积平方米5865.04绿化率6.69%2总投资万元18009.872.1固定资产投资万元15973.492.1.1土建工程投资万元6465.602.1.1.1土建工程投资占比万元35.90%2.1.2设备投资万元5884.862.1.2.1设备投资占比32.68%2.1.3其它投资万元3623.032.1.3.1其它投资占比20.12%2.1.4固定资产投资占比88.69%2.2流动资金万元2036.382.2.1流动资金占比11.31%3收入万元18580.004总成本万元14680.125利润总额万元3899.886净利润万元2924.917所得税万元1.598增值税万元537.919税金及附加万元285.0310纳税总额万元1797.9111利税总额万元4722.8212投资利润率21.65%13投资利税率26.22%14投资回报率16.24%15回收期年7.6616设备数量台(套)17917年用电量千瓦时1126675.0018年用水量立方米9215.8119总能耗吨标准煤139.2620节能率24.98%21节能量吨标准煤43.9822员工数量人279第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.59%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度193.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22832.7922832.7966349.5666349.565384.261.1主要生产车间13699.6713699.6739809.7439809.743338.241.2辅助生产车间7306.497306.4921231.8621231.861722.961.3其他生产车间1826.621826.623848.273848.27323.062仓储工程4844.304844.3013840.2213840.22816.822.1成品贮存1211.081211.083460.053460.05204.212.2原料仓储2519.042519.047196.917196.91424.752.3辅助材料仓库1114.191114.193183.253183.25187.873供配电工程258.36258.36258.36258.3617.153.1供配电室258.36258.36258.36258.3617.154给排水工程297.12297.12297.12297.1215.344.1给排水297.12297.12297.12297.1215.345服务性工程3068.063068.063068.063068.06181.075.1办公用房1501.021501.021501.021501.02108.455.2生活服务1567.041567.041567.041567.04107.326消防及环保工程865.51865.51865.51865.5157.476.1消防环保工程865.51865.51865.51865.5157.477项目总图工程129.18129.18129.18129.18-126.617.1场地及道路硬化8214.581478.701478.707.2场区围墙1478.708214.588214.587.3安全保卫室129.18129.18129.18129.188绿化工程3431.31120.10合计32295.3287642.2087642.206465.60六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11218.59万元,占计划投资的62.29%。其中:完成固定资产投资7545.66万元,占总投资的67.26%;完成流动资金投资3672.93,占总投资的32.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11218.591.1完成比例62.29%2完成固定资产投资万元7545.662.1完成比例67.26%3完成流动资金投资万元3672.933.1完成比例32.74%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员279人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1901.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元910.612工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.512.3年工资额万元233.163企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.813.3年工资额万元71.784品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元126.995其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.455.3年工资额万元75.636职工工资总额万元12775.04五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15973.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6465.605884.86193.2915973.491.1工程费用万元6465.605884.8614811.421.1.1建筑工程费用万元6465.606465.6035.90%1.1.2设备购置及安装费万元5884.865884.8632.68%1.2工程建设其他费用万元3623.033623.0320.12%1.2.1无形资产万元1854.621854.621.3预备费万元1768.411768.411.3.1基本预备费万元870.40870.401.3.2涨价预备费万元898.01898.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元15973.4915973.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2036.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14811.429531.039035.6514811.4214811.4214811.421.1应收账款万元4443.432888.233332.574443.434443.434443.431.2存货万元6665.144332.344998.856665.146665.146665.141.2.1原辅材料万元1999.541299.701499.661999.541999.541999.541.2.2燃料动力万元99.9864.9974.9899.9899.9899.981.2.3在产品万元3065.961992.882299.473065.963065.963065.961.2.4产成品万元1499.66974.781124.741499.661499.661499.661.3现金万元3702.862406.862777.143702.863702.863702.862流动负债万元12775.048303.789581.2812775.0412775.0412775.042.1应付账款万元12775.048303.789581.2812775.0412775.0412775.043流动资金万元2036.381323.651527.292036.382036.382036.384铺底流动资金万元678.79441.22509.09678.79678.79678.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18009.87万元,其中:固定资产投资15973.49万元,占项目总投资的88.69%;流动资金2036.38万元,占项目总投资的11.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6465.60万元,占项目总投资的35.90%;设备购置费5884.86万元,占项目总投资的32.68%;其它投资3623.03万元,占项目总投资的20.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15973.49+2036.38=18009.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15973.4988.69%1.1项目建设投资万元15973.4988.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2036.3811.31%3总投资万元万元18009.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12077.00万元,总成本13935.75万元,利润总额-1858.75万元,净利润262.44万元,增值税349.64万元,税金及附加-1394.06万元,所得税-464.69万元;第二年收入13935.00万元,总成本15686.68万元,利润总额-1751.68万元,净利润-1313.76万元,增值税403.43万元,税金及附加268.90万元,所得税-437.92万元;第三年生产负荷100%,收入18580.00万元,总成本14680.12万元,利润总额3899.88万元,净利润2924.91万元,增值税537.91万元,税金及附加285.03万元,所得税974.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18580.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=537.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12077.0013935.0018580.0018580.0018580.001.1高纯铟及氧化铟万元12077.0013935.0018580.0018580.0018580.002现价增加值万元3864.644459
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