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泓域咨询MACRO/ 牦牛绒毛衫投资项目立项申请报告牦牛绒毛衫投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx科技公司实现营业收入14489.57万元,同比增长33.15%(3607.47万元)。其中,主营业业务牦牛绒毛衫生产及销售收入为12421.57万元,占营业总收入的85.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3345.22万元,较去年同期相比增长254.25万元,增长率8.23%;实现净利润2508.91万元,较去年同期相比增长240.50万元,增长率10.60%。二、项目概况(一)项目名称牦牛绒毛衫投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积47056.85平方米(折合约70.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.73%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度194.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47056.85平方米,建筑物基底占地面积30459.90平方米,总建筑面积55997.65平方米,其中:规划建设主体工程35139.39平方米,项目规划绿化面积3849.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费5821.73万元。(七)节能分析“牦牛绒毛衫投资项目建设项目”,年用电量1009833.43千瓦时,年总用水量18356.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.68吨标准煤/年。达产年综合节能量44.16吨标准煤/年,项目总节能率20.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16877.61万元,其中:固定资产投资13748.08万元,占项目总投资的81.46%;流动资金3129.53万元,占项目总投资的18.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24480.00万元,总成本费用19029.72万元,税金及附加278.44万元,利润总额5450.28万元,利税总额6480.48万元,税后净利润4087.71万元,达产年纳税总额2392.77万元;达产年投资利润率32.29%,投资利税率38.40%,投资回报率24.22%,全部投资回收期5.63年,提供就业职位408个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区牦牛绒毛衫行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区牦牛绒毛衫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“牦牛绒毛衫投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位408个,达产年纳税总额2392.77万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.29%,投资利税率38.40%,全部投资回报率24.22%,全部投资回收期5.63年,固定资产投资回收期5.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励银行等金融机构开展供应链融资,为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务,促进产业链相关企业协调发展。(银监会、人民银行、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47056.8570.55亩1.1容积率1.191.2建筑系数64.73%1.3投资强度万元/亩194.871.4基底面积平方米30459.901.5总建筑面积平方米55997.651.6绿化面积平方米3849.03绿化率6.87%2总投资万元16877.612.1固定资产投资万元13748.082.1.1土建工程投资万元4667.862.1.1.1土建工程投资占比万元27.66%2.1.2设备投资万元5821.732.1.2.1设备投资占比34.49%2.1.3其它投资万元3258.492.1.3.1其它投资占比19.31%2.1.4固定资产投资占比81.46%2.2流动资金万元3129.532.2.1流动资金占比18.54%3收入万元24480.004总成本万元19029.725利润总额万元5450.286净利润万元4087.717所得税万元1.198增值税万元751.769税金及附加万元278.4410纳税总额万元2392.7711利税总额万元6480.4812投资利润率32.29%13投资利税率38.40%14投资回报率24.22%15回收期年5.6316设备数量台(套)17017年用电量千瓦时1009833.4318年用水量立方米18356.8919总能耗吨标准煤125.6820节能率20.77%21节能量吨标准煤44.1622员工数量人408第二章 建设背景一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.73%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度194.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21535.1521535.1535139.3935139.393222.071.1主要生产车间12921.0912921.0921083.6321083.631997.681.2辅助生产车间6891.256891.2511244.6011244.601031.061.3其他生产车间1722.811722.812038.082038.08193.322仓储工程4568.984568.9813557.8713557.87904.132.1成品贮存1142.241142.243389.473389.47226.032.2原料仓储2375.872375.877050.097050.09470.152.3辅助材料仓库1050.871050.873118.313118.31207.953供配电工程243.68243.68243.68243.6818.283.1供配电室243.68243.68243.68243.6818.284给排水工程280.23280.23280.23280.2316.354.1给排水280.23280.23280.23280.2316.355服务性工程2893.692893.692893.692893.69192.975.1办公用房1548.521548.521548.521548.5296.625.2生活服务1345.171345.171345.171345.17105.946消防及环保工程816.33816.33816.33816.3361.246.1消防环保工程816.33816.33816.33816.3361.247项目总图工程121.84121.84121.84121.84163.887.1场地及道路硬化7862.991500.511500.517.2场区围墙1500.517862.997862.997.3安全保卫室121.84121.84121.84121.848绿化工程2541.0788.94合计30459.9055997.6555997.654667.86六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9417.25万元,占计划投资的55.80%。其中:完成固定资产投资6368.32万元,占总投资的67.62%;完成流动资金投资3048.93,占总投资的32.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9417.251.1完成比例55.80%2完成固定资产投资万元6368.322.1完成比例67.62%3完成流动资金投资万元3048.933.1完成比例32.38%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员408人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2771.2人均年工资万元4.491.3年工资额万元1329.692工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元340.053企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元126.044品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元165.585其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.695.3年工资额万元114.896职工工资总额万元15988.58五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13748.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4667.865821.73194.8713748.081.1工程费用万元4667.865821.7319118.111.1.1建筑工程费用万元4667.864667.8627.66%1.1.2设备购置及安装费万元5821.735821.7334.49%1.2工程建设其他费用万元3258.493258.4919.31%1.2.1无形资产万元1587.561587.561.3预备费万元1670.931670.931.3.1基本预备费万元740.91740.911.3.2涨价预备费万元930.02930.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元13748.0813748.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3129.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19118.115951.2713474.0319118.1119118.1119118.111.1应收账款万元5735.432294.174301.575735.435735.435735.431.2存货万元8603.153441.266452.368603.158603.158603.151.2.1原辅材料万元2580.941032.381935.712580.942580.942580.941.2.2燃料动力万元129.0551.6296.79129.05129.05129.051.2.3在产品万元3957.451582.982968.093957.453957.453957.451.2.4产成品万元1935.71774.281451.781935.711935.711935.711.3现金万元4779.531911.813584.654779.534779.534779.532流动负债万元15988.586395.4311991.4415988.5815988.5815988.582.1应付账款万元15988.586395.4311991.4415988.5815988.5815988.583流动资金万元3129.531251.812347.153129.533129.533129.534铺底流动资金万元1043.17417.27782.381043.171043.171043.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16877.61万元,其中:固定资产投资13748.08万元,占项目总投资的81.46%;流动资金3129.53万元,占项目总投资的18.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4667.86万元,占项目总投资的27.66%;设备购置费5821.73万元,占项目总投资的34.49%;其它投资3258.49万元,占项目总投资的19.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13748.08+3129.53=16877.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13748.0881.46%1.1项目建设投资万元13748.0881.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3129.5318.54%3总投资万元万元16877.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9792.00万元,总成本8036.08万元,利润总额1755.92万元,净利润224.31万元,增值税300.70万元,税金及附加1316.94万元,所得税438.98万元;第二年收入18360.00万元,总成本12822.98万元,利润总额5537.02万元,净利润4152.76万元,增值税563.82万元,税金及附加255.89万元,所得税1384.26万元;第三年生产负荷100%,收入24480.00万元,总成本19029.72万元,利润总额5450.28万元,净利润4087.71万元,增值税751.76万元,税金及附加278.44万元,所得税1362.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24480.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=751.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9792.0018360.0024480.0024480.0024480.001.1牦牛绒毛衫万元9792.0018360.0024480.0024480.0024480.002现价增加值万元3133.445875.207833.6078

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