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泓域咨询MACRO/ 快速热处理设备项目立项说明及投资计划快速热处理设备项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入4096.99万元,同比增长9.53%(356.39万元)。其中,主营业业务快速热处理设备生产及销售收入为3754.32万元,占营业总收入的91.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1108.37万元,较去年同期相比增长267.96万元,增长率31.88%;实现净利润831.28万元,较去年同期相比增长129.11万元,增长率18.39%。二、项目概况(一)项目名称快速热处理设备项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积11032.18平方米(折合约16.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.32%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度170.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11032.18平方米,建筑物基底占地面积6764.93平方米,总建筑面积14893.44平方米,其中:规划建设主体工程9349.74平方米,项目规划绿化面积888.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计45台(套),设备购置费880.65万元。(七)节能分析“快速热处理设备项目建设项目”,年用电量1253850.06千瓦时,年总用水量4859.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.52吨标准煤/年。达产年综合节能量51.51吨标准煤/年,项目总节能率29.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3679.57万元,其中:固定资产投资2825.20万元,占项目总投资的76.78%;流动资金854.37万元,占项目总投资的23.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6620.00万元,总成本费用5111.93万元,税金及附加69.09万元,利润总额1508.07万元,利税总额1785.17万元,税后净利润1131.05万元,达产年纳税总额654.12万元;达产年投资利润率40.98%,投资利税率48.52%,投资回报率30.74%,全部投资回收期4.75年,提供就业职位123个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区快速热处理设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区快速热处理设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“快速热处理设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位123个,达产年纳税总额654.12万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.98%,投资利税率48.52%,全部投资回报率30.74%,全部投资回收期4.75年,固定资产投资回收期4.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升民营企业管理水平。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11032.1816.54亩1.1容积率1.351.2建筑系数61.32%1.3投资强度万元/亩170.811.4基底面积平方米6764.931.5总建筑面积平方米14893.441.6绿化面积平方米888.79绿化率5.97%2总投资万元3679.572.1固定资产投资万元2825.202.1.1土建工程投资万元1096.092.1.1.1土建工程投资占比万元29.79%2.1.2设备投资万元880.652.1.2.1设备投资占比23.93%2.1.3其它投资万元848.462.1.3.1其它投资占比23.06%2.1.4固定资产投资占比76.78%2.2流动资金万元854.372.2.1流动资金占比23.22%3收入万元6620.004总成本万元5111.935利润总额万元1508.076净利润万元1131.057所得税万元1.358增值税万元208.019税金及附加万元69.0910纳税总额万元654.1211利税总额万元1785.1712投资利润率40.98%13投资利税率48.52%14投资回报率30.74%15回收期年4.7516设备数量台(套)4517年用电量千瓦时1253850.0618年用水量立方米4859.4219总能耗吨标准煤154.5220节能率29.32%21节能量吨标准煤51.5122员工数量人123第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.32%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度170.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4782.814782.819349.749349.74756.911.1主要生产车间2869.692869.695609.845609.84469.281.2辅助生产车间1530.501530.502991.922991.92242.211.3其他生产车间382.62382.62542.28542.2845.412仓储工程1014.741014.743603.413603.41212.162.1成品贮存253.69253.69900.85900.8553.042.2原料仓储527.66527.661873.771873.77110.322.3辅助材料仓库233.39233.39828.78828.7848.803供配电工程54.1254.1254.1254.123.583.1供配电室54.1254.1254.1254.123.584给排水工程62.2462.2462.2462.243.214.1给排水62.2462.2462.2462.243.215服务性工程642.67642.67642.67642.6737.845.1办公用房287.36287.36287.36287.3621.095.2生活服务355.31355.31355.31355.3118.486消防及环保工程181.30181.30181.30181.3012.016.1消防环保工程181.30181.30181.30181.3012.017项目总图工程27.0627.0627.0627.0645.807.1场地及道路硬化1737.94320.56320.567.2场区围墙320.561737.941737.947.3安全保卫室27.0627.0627.0627.068绿化工程702.3024.58合计6764.9314893.4414893.441096.09六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2458.49万元,占计划投资的66.81%。其中:完成固定资产投资1894.54万元,占总投资的77.06%;完成流动资金投资563.95,占总投资的22.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2458.491.1完成比例66.81%2完成固定资产投资万元1894.542.1完成比例77.06%3完成流动资金投资万元563.953.1完成比例22.94%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员123人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人841.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元467.682工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元109.003企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.603.3年工资额万元35.614品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元56.795其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.605.3年工资额万元31.326职工工资总额万元3800.03五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2825.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1096.09880.65170.812825.201.1工程费用万元1096.09880.654654.401.1.1建筑工程费用万元1096.091096.0929.79%1.1.2设备购置及安装费万元880.65880.6523.93%1.2工程建设其他费用万元848.46848.4623.06%1.2.1无形资产万元420.92420.921.3预备费万元427.54427.541.3.1基本预备费万元192.84192.841.3.2涨价预备费万元234.70234.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元2825.202825.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金854.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4654.402765.893768.954654.404654.404654.401.1应收账款万元1396.32837.791047.241396.321396.321396.321.2存货万元2094.481256.691570.862094.482094.482094.481.2.1原辅材料万元628.34377.01471.26628.34628.34628.341.2.2燃料动力万元31.4218.8523.5631.4231.4231.421.2.3在产品万元963.46578.08722.60963.46963.46963.461.2.4产成品万元471.26282.75353.44471.26471.26471.261.3现金万元1163.60698.16872.701163.601163.601163.602流动负债万元3800.032280.022850.023800.033800.033800.032.1应付账款万元3800.032280.022850.023800.033800.033800.033流动资金万元854.37512.62640.78854.37854.37854.374铺底流动资金万元284.79170.87213.59284.79284.79284.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3679.57万元,其中:固定资产投资2825.20万元,占项目总投资的76.78%;流动资金854.37万元,占项目总投资的23.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1096.09万元,占项目总投资的29.79%;设备购置费880.65万元,占项目总投资的23.93%;其它投资848.46万元,占项目总投资的23.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2825.20+854.37=3679.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2825.2076.78%1.1项目建设投资万元2825.2076.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元854.3723.22%3总投资万元万元3679.57二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3972.00万元,总成本2342.84万元,利润总额1629.16万元,净利润59.11万元,增值税124.81万元,税金及附加1221.87万元,所得税407.29万元;第二年收入4965.00万元,总成本2823.33万元,利润总额2141.67万元,净利润1606.25万元,增值税156.01万元,税金及附加62.85万元,所得税535.42万元;第三年生产负荷100%,收入6620.00万元,总成本5111.93万元,利润总额1508.07万元,净利润1131.05万元,增值税208.01万元,税金及附加69.09万元,所得税377.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6620.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=208.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3972.004965.006620.006620.006620.001.1快速热处理设备万元3972.004965.006620.006620.006620.002现价增加值万元1271.041588.802118.402118.

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