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泓域咨询MACRO/ 油母页岩投资项目立项申请报告油母页岩投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9203.37万元,同比增长29.40%(2091.15万元)。其中,主营业业务油母页岩生产及销售收入为8578.83万元,占营业总收入的93.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1969.93万元,较去年同期相比增长403.62万元,增长率25.77%;实现净利润1477.45万元,较去年同期相比增长165.08万元,增长率12.58%。二、项目概况(一)项目名称油母页岩投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积11278.97平方米(折合约16.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.33%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度197.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11278.97平方米,建筑物基底占地面积8270.87平方米,总建筑面积14549.87平方米,其中:规划建设主体工程11636.65平方米,项目规划绿化面积1142.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费903.43万元。(七)节能分析“油母页岩投资项目建设项目”,年用电量1063697.72千瓦时,年总用水量7975.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.41吨标准煤/年。达产年综合节能量39.25吨标准煤/年,项目总节能率29.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4575.55万元,其中:固定资产投资3341.59万元,占项目总投资的73.03%;流动资金1233.96万元,占项目总投资的26.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9596.00万元,总成本费用7494.96万元,税金及附加79.89万元,利润总额2101.04万元,利税总额2470.73万元,税后净利润1575.78万元,达产年纳税总额894.95万元;达产年投资利润率45.92%,投资利税率54.00%,投资回报率34.44%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位146个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地油母页岩行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地油母页岩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“油母页岩投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位146个,达产年纳税总额894.95万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.92%,投资利税率54.00%,全部投资回报率34.44%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要深入推进制造业结构调整,推动传统产业向中高端迈进,逐步化解过剩产能,促进大企业与中小企业协调发展,进一步优化制造业布局。优化产业结构,意味着包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,在结构布局上实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。在具体任务上,包括持续推进企业技术改造、稳步化解产能过剩矛盾、促进大中小企业协调发展、优化制造业发展布局等内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11278.9716.91亩1.1容积率1.291.2建筑系数73.33%1.3投资强度万元/亩197.611.4基底面积平方米8270.871.5总建筑面积平方米14549.871.6绿化面积平方米1142.12绿化率7.85%2总投资万元4575.552.1固定资产投资万元3341.592.1.1土建工程投资万元1086.252.1.1.1土建工程投资占比万元23.74%2.1.2设备投资万元903.432.1.2.1设备投资占比19.74%2.1.3其它投资万元1351.912.1.3.1其它投资占比29.55%2.1.4固定资产投资占比73.03%2.2流动资金万元1233.962.2.1流动资金占比26.97%3收入万元9596.004总成本万元7494.965利润总额万元2101.046净利润万元1575.787所得税万元1.298增值税万元289.809税金及附加万元79.8910纳税总额万元894.9511利税总额万元2470.7312投资利润率45.92%13投资利税率54.00%14投资回报率34.44%15回收期年4.4016设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1063697.7218年用水量立方米7975.5819总能耗吨标准煤131.4120节能率29.72%21节能量吨标准煤39.2522员工数量人146第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.33%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度197.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5847.515847.5111636.6511636.65955.631.1主要生产车间3508.513508.516981.996981.99592.491.2辅助生产车间1871.201871.203723.733723.73305.801.3其他生产车间467.80467.80674.93674.9357.342仓储工程1240.631240.631893.591893.59113.102.1成品贮存310.16310.16473.40473.4028.272.2原料仓储645.13645.13984.67984.6758.812.3辅助材料仓库285.34285.34435.53435.5326.013供配电工程66.1766.1766.1766.174.453.1供配电室66.1766.1766.1766.174.454给排水工程76.0976.0976.0976.093.984.1给排水76.0976.0976.0976.093.985服务性工程785.73785.73785.73785.7346.935.1办公用房443.35443.35443.35443.3527.275.2生活服务342.38342.38342.38342.3826.726消防及环保工程221.66221.66221.66221.6614.896.1消防环保工程221.66221.66221.66221.6614.897项目总图工程33.0833.0833.0833.08-78.527.1场地及道路硬化2168.56409.29409.297.2场区围墙409.292168.562168.567.3安全保卫室33.0833.0833.0833.088绿化工程736.9025.79合计8270.8714549.8714549.871086.25六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3900.02万元,占计划投资的85.24%。其中:完成固定资产投资2444.67万元,占总投资的62.68%;完成流动资金投资1455.35,占总投资的37.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3900.021.1完成比例85.24%2完成固定资产投资万元2444.672.1完成比例62.68%3完成流动资金投资万元1455.353.1完成比例37.32%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员146人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元492.642工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.752.3年工资额万元133.343企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元36.384品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元62.815其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.895.3年工资额万元47.336职工工资总额万元5216.72五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3341.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1086.25903.43197.613341.591.1工程费用万元1086.25903.436450.681.1.1建筑工程费用万元1086.251086.2523.74%1.1.2设备购置及安装费万元903.43903.4319.74%1.2工程建设其他费用万元1351.911351.9129.55%1.2.1无形资产万元755.19755.191.3预备费万元596.72596.721.3.1基本预备费万元343.99343.991.3.2涨价预备费万元252.73252.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元3341.593341.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1233.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6450.684013.024981.106450.686450.686450.681.1应收账款万元1935.201161.121548.161935.201935.201935.201.2存货万元2902.811741.682322.242902.812902.812902.811.2.1原辅材料万元870.84522.51696.67870.84870.84870.841.2.2燃料动力万元43.5426.1334.8343.5443.5443.541.2.3在产品万元1335.29801.181068.231335.291335.291335.291.2.4产成品万元653.13391.88522.51653.13653.13653.131.3现金万元1612.67967.601290.141612.671612.671612.672流动负债万元5216.723130.034173.385216.725216.725216.722.1应付账款万元5216.723130.034173.385216.725216.725216.723流动资金万元1233.96740.38987.171233.961233.961233.964铺底流动资金万元411.32246.79329.06411.32411.32411.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4575.55万元,其中:固定资产投资3341.59万元,占项目总投资的73.03%;流动资金1233.96万元,占项目总投资的26.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1086.25万元,占项目总投资的23.74%;设备购置费903.43万元,占项目总投资的19.74%;其它投资1351.91万元,占项目总投资的29.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3341.59+1233.96=4575.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3341.5973.03%1.1项目建设投资万元3341.5973.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1233.9626.97%3总投资万元万元4575.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5757.60万元,总成本9274.06万元,利润总额-3516.46万元,净利润65.98万元,增值税173.88万元,税金及附加-2637.35万元,所得税-879.12万元;第二年收入7676.80万元,总成本11587.59万元,利润总额-3910.79万元,净利润-2933.09万元,增值税231.84万元,税金及附加72.94万元,所得税-977.70万元;第三年生产负荷100%,收入9596.00万元,总成本7494.96万元,利润总额2101.04万元,净利润1575.78万元,增值税289.80万元,税金及附加79.89万元,所得税525.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9596.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=289.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5757.607676.809596.009596.009596.001.1油母页岩万元5757.607676.809596.009596.009596.002现价增加值万元1842.432456.583070.723070.72

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