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泓域咨询MACRO/ 石油钻采配件投资项目立项申请报告石油钻采配件投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13949.63万元,同比增长20.82%(2404.13万元)。其中,主营业业务石油钻采配件生产及销售收入为11159.88万元,占营业总收入的80.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2805.99万元,较去年同期相比增长476.82万元,增长率20.47%;实现净利润2104.49万元,较去年同期相比增长196.21万元,增长率10.28%。二、项目概况(一)项目名称石油钻采配件投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积27400.36平方米(折合约41.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.20%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度183.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27400.36平方米,建筑物基底占地面积19509.06平方米,总建筑面积39182.51平方米,其中:规划建设主体工程31310.25平方米,项目规划绿化面积2829.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费3657.09万元。(七)节能分析“石油钻采配件投资项目建设项目”,年用电量1212516.13千瓦时,年总用水量13617.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.18吨标准煤/年。达产年综合节能量47.43吨标准煤/年,项目总节能率23.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9326.52万元,其中:固定资产投资7547.22万元,占项目总投资的80.92%;流动资金1779.30万元,占项目总投资的19.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17706.00万元,总成本费用13951.37万元,税金及附加171.75万元,利润总额3754.63万元,利税总额4444.26万元,税后净利润2815.97万元,达产年纳税总额1628.29万元;达产年投资利润率40.26%,投资利税率47.65%,投资回报率30.19%,全部投资回收期4.81年,提供就业职位256个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地石油钻采配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地石油钻采配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“石油钻采配件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位256个,达产年纳税总额1628.29万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.26%,投资利税率47.65%,全部投资回报率30.19%,全部投资回收期4.81年,固定资产投资回收期4.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基是一项长期性、战略性、复杂性的系统工程,决定制造强国战略的成败,必须加强顶层设计,制定推进计划,明确重点任务,完善政策措施,整合各方资源,组织推动全社会齐心协力,抓紧抓实,长期坚持,务求抓出实效。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27400.3641.08亩1.1容积率1.431.2建筑系数71.20%1.3投资强度万元/亩183.721.4基底面积平方米19509.061.5总建筑面积平方米39182.511.6绿化面积平方米2829.34绿化率7.22%2总投资万元9326.522.1固定资产投资万元7547.222.1.1土建工程投资万元2990.342.1.1.1土建工程投资占比万元32.06%2.1.2设备投资万元3657.092.1.2.1设备投资占比39.21%2.1.3其它投资万元899.792.1.3.1其它投资占比9.65%2.1.4固定资产投资占比80.92%2.2流动资金万元1779.302.2.1流动资金占比19.08%3收入万元17706.004总成本万元13951.375利润总额万元3754.636净利润万元2815.977所得税万元1.438增值税万元517.889税金及附加万元171.7510纳税总额万元1628.2911利税总额万元4444.2612投资利润率40.26%13投资利税率47.65%14投资回报率30.19%15回收期年4.8116设备数量台(套)14017年用电量千瓦时1212516.1318年用水量立方米13617.3319总能耗吨标准煤150.1820节能率23.50%21节能量吨标准煤47.4322员工数量人256第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.20%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度183.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13792.9113792.9131310.2531310.252628.501.1主要生产车间8275.758275.7518786.1518786.151629.671.2辅助生产车间4413.734413.7310019.2810019.28841.121.3其他生产车间1103.431103.431815.991815.99157.712仓储工程2926.362926.365116.975116.97312.412.1成品贮存731.59731.591279.241279.2478.102.2原料仓储1521.711521.712660.822660.82162.452.3辅助材料仓库673.06673.061176.901176.9071.853供配电工程156.07156.07156.07156.0710.723.1供配电室156.07156.07156.07156.0710.724给排水工程179.48179.48179.48179.489.594.1给排水179.48179.48179.48179.489.595服务性工程1853.361853.361853.361853.36113.165.1办公用房849.16849.16849.16849.1656.315.2生活服务1004.201004.201004.201004.2066.616消防及环保工程522.84522.84522.84522.8435.916.1消防环保工程522.84522.84522.84522.8435.917项目总图工程78.0478.0478.0478.04-185.277.1场地及道路硬化5182.14864.13864.137.2场区围墙864.135182.145182.147.3安全保卫室78.0478.0478.0478.048绿化工程1866.3065.32合计19509.0639182.5139182.512990.34六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6336.44万元,占计划投资的67.94%。其中:完成固定资产投资4470.30万元,占总投资的70.55%;完成流动资金投资1866.14,占总投资的29.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6336.441.1完成比例67.94%2完成固定资产投资万元4470.302.1完成比例70.55%3完成流动资金投资万元1866.143.1完成比例29.45%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员256人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1741.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元825.802工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元234.393企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.213.3年工资额万元69.514品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元117.415其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.785.3年工资额万元59.656职工工资总额万元10354.28五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7547.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2990.343657.09183.727547.221.1工程费用万元2990.343657.0912133.581.1.1建筑工程费用万元2990.342990.3432.06%1.1.2设备购置及安装费万元3657.093657.0939.21%1.2工程建设其他费用万元899.79899.799.65%1.2.1无形资产万元497.79497.791.3预备费万元402.00402.001.3.1基本预备费万元192.52192.521.3.2涨价预备费万元209.48209.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元7547.227547.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1779.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12133.586405.489236.6212133.5812133.5812133.581.1应收账款万元3640.072184.042548.053640.073640.073640.071.2存货万元5460.113276.073822.085460.115460.115460.111.2.1原辅材料万元1638.03982.821146.621638.031638.031638.031.2.2燃料动力万元81.9049.1457.3381.9081.9081.901.2.3在产品万元2511.651506.991758.162511.652511.652511.651.2.4产成品万元1228.52737.11859.971228.521228.521228.521.3现金万元3033.391820.042123.383033.393033.393033.392流动负债万元10354.286212.577248.0010354.2810354.2810354.282.1应付账款万元10354.286212.577248.0010354.2810354.2810354.283流动资金万元1779.301067.581245.511779.301779.301779.304铺底流动资金万元593.09355.86415.17593.09593.09593.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9326.52万元,其中:固定资产投资7547.22万元,占项目总投资的80.92%;流动资金1779.30万元,占项目总投资的19.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2990.34万元,占项目总投资的32.06%;设备购置费3657.09万元,占项目总投资的39.21%;其它投资899.79万元,占项目总投资的9.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7547.22+1779.30=9326.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7547.2280.92%1.1项目建设投资万元7547.2280.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1779.3019.08%3总投资万元万元9326.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10623.60万元,总成本11175.69万元,利润总额-552.09万元,净利润146.89万元,增值税310.73万元,税金及附加-414.07万元,所得税-138.02万元;第二年收入12394.20万元,总成本12659.79万元,利润总额-265.59万元,净利润-199.19万元,增值税362.52万元,税金及附加153.10万元,所得税-66.40万元;第三年生产负荷100%,收入17706.00万元,总成本13951.37万元,利润总额3754.63万元,净利润2815.97万元,增值税517.88万元,税金及附加171.75万元,所得税938.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17706.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=517.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10623.6012394.2017706.0017706.0017706.001.1石油钻采配件万元10623.6012394.2017706.0017706.0017706.002现价增加值万元3399.553966.145665.925665
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