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泓域咨询MACRO/ 非棉天然纤维项目立项申请报告非棉天然纤维项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx投资公司实现营业收入14012.21万元,同比增长16.12%(1945.51万元)。其中,主营业业务非棉天然纤维生产及销售收入为12885.22万元,占营业总收入的91.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3651.77万元,较去年同期相比增长857.80万元,增长率30.70%;实现净利润2738.83万元,较去年同期相比增长324.94万元,增长率13.46%。二、项目概况(一)项目名称非棉天然纤维项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积15574.45平方米(折合约23.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.79%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度195.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15574.45平方米,建筑物基底占地面积10557.92平方米,总建筑面积26165.08平方米,其中:规划建设主体工程18542.10平方米,项目规划绿化面积1396.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1840.54万元。(七)节能分析“非棉天然纤维项目建设项目”,年用电量474282.41千瓦时,年总用水量8423.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.01吨标准煤/年。达产年综合节能量15.69吨标准煤/年,项目总节能率25.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6642.87万元,其中:固定资产投资4571.93万元,占项目总投资的68.82%;流动资金2070.94万元,占项目总投资的31.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14912.00万元,总成本费用11430.97万元,税金及附加119.91万元,利润总额3481.03万元,利税总额4081.08万元,税后净利润2610.77万元,达产年纳税总额1470.31万元;达产年投资利润率52.40%,投资利税率61.44%,投资回报率39.30%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位269个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园非棉天然纤维行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园非棉天然纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“非棉天然纤维项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位269个,达产年纳税总额1470.31万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.40%,投资利税率61.44%,全部投资回报率39.30%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进减轻企业负担。2016年,国务院出台了降低实体经济企业成本工作方案,从降低税费、融资、人工、物流、用能以及制度性交易成本等方面密集出台了多项政策措施。2017年,国务院出台政策进一步清理规范一批行政事业性收费和政府性基金,并部署开展涉企经营服务性收费清理规范工作。国务院减轻企业负担部际联席会议抓好组织落实和监督检查。建立涉企收费清单制度。中央及各省(区、市)公布了涉企行政事业性收费和政府性基金以及政府定价的涉企经营服务收费和行政审批前置中介收费清单。2017年,财政部进一步完善收费目录清单制度,打造中央和地方行政事业性收费和政府性基金目录清单“一张网”,实现了中央和省级收费项目的全覆盖。积极推进普遍性降费。相关部门和地区取消减免涉企收费项目,2015年以来减轻企业负担1000亿元以上。加大违规收费查处力度。公布了减轻企业负担举报电话和邮箱,查处了一批违规收费案件并进行了全国通报批评,有效震慑了违规收费行为。做好调查评价和宣传引导。每年举办全国减轻企业负担政策宣传周,开展企业负担调查和第三方评估。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15574.4523.35亩1.1容积率1.681.2建筑系数67.79%1.3投资强度万元/亩195.801.4基底面积平方米10557.921.5总建筑面积平方米26165.081.6绿化面积平方米1396.22绿化率5.34%2总投资万元6642.872.1固定资产投资万元4571.932.1.1土建工程投资万元2266.242.1.1.1土建工程投资占比万元34.12%2.1.2设备投资万元1840.542.1.2.1设备投资占比27.71%2.1.3其它投资万元465.152.1.3.1其它投资占比7.00%2.1.4固定资产投资占比68.82%2.2流动资金万元2070.942.2.1流动资金占比31.18%3收入万元14912.004总成本万元11430.975利润总额万元3481.036净利润万元2610.777所得税万元1.688增值税万元480.149税金及附加万元119.9110纳税总额万元1470.3111利税总额万元4081.0812投资利润率52.40%13投资利税率61.44%14投资回报率39.30%15回收期年4.0416设备数量台(套)7617年用电量千瓦时474282.4118年用水量立方米8423.1619总能耗吨标准煤59.0120节能率25.25%21节能量吨标准煤15.6922员工数量人269第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.79%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度195.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7464.457464.4518542.1018542.101766.591.1主要生产车间4478.674478.6711125.2611125.261095.291.2辅助生产车间2388.622388.625933.475933.47565.311.3其他生产车间597.16597.161075.441075.44106.002仓储工程1583.691583.694954.944954.94343.332.1成品贮存395.92395.921238.731238.7385.832.2原料仓储823.52823.522576.572576.57178.532.3辅助材料仓库364.25364.251139.641139.6478.973供配电工程84.4684.4684.4684.466.583.1供配电室84.4684.4684.4684.466.584给排水工程97.1397.1397.1397.135.894.1给排水97.1397.1397.1397.135.895服务性工程1003.001003.001003.001003.0069.505.1办公用房418.45418.45418.45418.4529.225.2生活服务584.55584.55584.55584.5528.946消防及环保工程282.95282.95282.95282.9522.066.1消防环保工程282.95282.95282.95282.9522.067项目总图工程42.2342.2342.2342.2322.687.1场地及道路硬化2776.44442.29442.297.2场区围墙442.292776.442776.447.3安全保卫室42.2342.2342.2342.238绿化工程846.0429.61合计10557.9226165.0826165.082266.24六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6335.17万元,占计划投资的95.37%。其中:完成固定资产投资3873.32万元,占总投资的61.14%;完成流动资金投资2461.85,占总投资的38.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6335.171.1完成比例95.37%2完成固定资产投资万元3873.322.1完成比例61.14%3完成流动资金投资万元2461.853.1完成比例38.86%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员269人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1831.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元794.312工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.832.3年工资额万元257.713企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.033.3年工资额万元72.764品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元115.115其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.725.3年工资额万元63.706职工工资总额万元6932.40五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4571.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2266.241840.54195.804571.931.1工程费用万元2266.241840.549003.341.1.1建筑工程费用万元2266.242266.2434.12%1.1.2设备购置及安装费万元1840.541840.5427.71%1.2工程建设其他费用万元465.15465.157.00%1.2.1无形资产万元243.28243.281.3预备费万元221.87221.871.3.1基本预备费万元132.79132.791.3.2涨价预备费万元89.0889.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元4571.934571.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2070.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9003.346442.186694.499003.349003.349003.341.1应收账款万元2701.001620.601890.702701.002701.002701.001.2存货万元4051.502430.902836.054051.504051.504051.501.2.1原辅材料万元1215.45729.27850.811215.451215.451215.451.2.2燃料动力万元60.7736.4642.5460.7760.7760.771.2.3在产品万元1863.691118.211304.581863.691863.691863.691.2.4产成品万元911.59546.95638.11911.59911.59911.591.3现金万元2250.841350.501575.582250.842250.842250.842流动负债万元6932.404159.444852.686932.406932.406932.402.1应付账款万元6932.404159.444852.686932.406932.406932.403流动资金万元2070.941242.561449.662070.942070.942070.944铺底流动资金万元690.31414.19483.22690.31690.31690.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6642.87万元,其中:固定资产投资4571.93万元,占项目总投资的68.82%;流动资金2070.94万元,占项目总投资的31.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2266.24万元,占项目总投资的34.12%;设备购置费1840.54万元,占项目总投资的27.71%;其它投资465.15万元,占项目总投资的7.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4571.93+2070.94=6642.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4571.9368.82%1.1项目建设投资万元4571.9368.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2070.9431.18%3总投资万元万元6642.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8947.20万元,总成本17864.78万元,利润总额-8917.58万元,净利润96.87万元,增值税288.08万元,税金及附加-6688.18万元,所得税-2229.39万元;第二年收入10438.40万元,总成本20314.97万元,利润总额-9876.57万元,净利润-7407.43万元,增值税336.10万元,税金及附加102.63万元,所得税-2469.14万元;第三年生产负荷100%,收入14912.00万元,总成本11430.97万元,利润总额3481.03万元,净利润2610.77万元,增值税480.14万元,税金及附加119.91万元,所得税870.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14912.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=480.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8947.2010438.4014912.0014912.0014912.001.1非棉天然纤维万元8947.2010438.4014912.0014912.0014912.002现价增加值万元2863.103340.2947

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