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泓域咨询MACRO/ 真空冷冻干燥机投资项目立项申请报告真空冷冻干燥机投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限公司实现营业收入3787.38万元,同比增长17.62%(567.44万元)。其中,主营业业务真空冷冻干燥机生产及销售收入为3578.28万元,占营业总收入的94.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1011.61万元,较去年同期相比增长196.80万元,增长率24.15%;实现净利润758.71万元,较去年同期相比增长164.09万元,增长率27.60%。二、项目概况(一)项目名称真空冷冻干燥机投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积7103.55平方米(折合约10.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.35%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度188.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7103.55平方米,建筑物基底占地面积4358.03平方米,总建筑面积11507.75平方米,其中:规划建设主体工程7525.51平方米,项目规划绿化面积753.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费823.98万元。(七)节能分析“真空冷冻干燥机投资项目建设项目”,年用电量1054340.63千瓦时,年总用水量6470.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.13吨标准煤/年。达产年综合节能量50.61吨标准煤/年,项目总节能率26.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2829.92万元,其中:固定资产投资2005.71万元,占项目总投资的70.88%;流动资金824.21万元,占项目总投资的29.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5982.00万元,总成本费用4521.00万元,税金及附加52.60万元,利润总额1461.00万元,利税总额1715.12万元,税后净利润1095.75万元,达产年纳税总额619.37万元;达产年投资利润率51.63%,投资利税率60.61%,投资回报率38.72%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位120个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区真空冷冻干燥机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区真空冷冻干燥机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“真空冷冻干燥机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位120个,达产年纳税总额619.37万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.63%,投资利税率60.61%,全部投资回报率38.72%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善中小企业服务体系。加快建设中小企业服务平台网络,推进国家检验检测认证公共服务平台示范区建设,构建基于互联网的第三方服务平台,构建质量品牌专业化服务、信息共享和活动推进平台,构建商标品牌管理公共服务平台。推动建设面向中小企业的网络安全公共服务平台,提供专业化、实时的网络安全监测预警和应急响应服务,提升中小企业网络安全防护水平。(工业和信息化部、质检总局、工商总局)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7103.5510.65亩1.1容积率1.621.2建筑系数61.35%1.3投资强度万元/亩188.331.4基底面积平方米4358.031.5总建筑面积平方米11507.751.6绿化面积平方米753.56绿化率6.55%2总投资万元2829.922.1固定资产投资万元2005.712.1.1土建工程投资万元818.102.1.1.1土建工程投资占比万元28.91%2.1.2设备投资万元823.982.1.2.1设备投资占比29.12%2.1.3其它投资万元363.632.1.3.1其它投资占比12.85%2.1.4固定资产投资占比70.88%2.2流动资金万元824.212.2.1流动资金占比29.12%3收入万元5982.004总成本万元4521.005利润总额万元1461.006净利润万元1095.757所得税万元1.628增值税万元201.529税金及附加万元52.6010纳税总额万元619.3711利税总额万元1715.1212投资利润率51.63%13投资利税率60.61%14投资回报率38.72%15回收期年4.0816设备数量台(套)9117年用电量千瓦时1054340.6318年用水量立方米6470.5719总能耗吨标准煤130.1320节能率26.06%21节能量吨标准煤50.6122员工数量人120第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.35%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度188.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3081.133081.137525.517525.51588.501.1主要生产车间1848.681848.684515.314515.31364.871.2辅助生产车间985.96985.962408.162408.16188.321.3其他生产车间246.49246.49436.48436.4835.312仓储工程653.70653.702588.462588.46147.212.1成品贮存163.43163.43647.12647.1236.802.2原料仓储339.92339.921346.001346.0076.552.3辅助材料仓库150.35150.35595.35595.3533.863供配电工程34.8634.8634.8634.862.233.1供配电室34.8634.8634.8634.862.234给排水工程40.0940.0940.0940.092.004.1给排水40.0940.0940.0940.092.005服务性工程414.01414.01414.01414.0123.555.1办公用房166.62166.62166.62166.6212.295.2生活服务247.39247.39247.39247.3910.416消防及环保工程116.80116.80116.80116.807.476.1消防环保工程116.80116.80116.80116.807.477项目总图工程17.4317.4317.4317.4331.087.1场地及道路硬化1191.18259.44259.447.2场区围墙259.441191.181191.187.3安全保卫室17.4317.4317.4317.438绿化工程458.9816.06合计4358.0311507.7511507.75818.10六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1781.33万元,占计划投资的62.95%。其中:完成固定资产投资1106.29万元,占总投资的62.10%;完成流动资金投资675.04,占总投资的37.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1781.331.1完成比例62.95%2完成固定资产投资万元1106.292.1完成比例62.10%3完成流动资金投资万元675.043.1完成比例37.90%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员120人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人821.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元465.802工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元114.733企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.883.3年工资额万元33.294品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元53.245其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.955.3年工资额万元27.176职工工资总额万元3640.50五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2005.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元818.10823.98188.332005.711.1工程费用万元818.10823.984464.711.1.1建筑工程费用万元818.10818.1028.91%1.1.2设备购置及安装费万元823.98823.9829.12%1.2工程建设其他费用万元363.63363.6312.85%1.2.1无形资产万元194.22194.221.3预备费万元169.41169.411.3.1基本预备费万元100.44100.441.3.2涨价预备费万元68.9768.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元2005.712005.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金824.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4464.711871.542885.124464.714464.714464.711.1应收账款万元1339.41535.77937.591339.411339.411339.411.2存货万元2009.12803.651406.382009.122009.122009.121.2.1原辅材料万元602.74241.09421.92602.74602.74602.741.2.2燃料动力万元30.1412.0521.1030.1430.1430.141.2.3在产品万元924.20369.68646.94924.20924.20924.201.2.4产成品万元452.05180.82316.44452.05452.05452.051.3现金万元1116.18446.47781.321116.181116.181116.182流动负债万元3640.501456.202548.353640.503640.503640.502.1应付账款万元3640.501456.202548.353640.503640.503640.503流动资金万元824.21329.68576.95824.21824.21824.214铺底流动资金万元274.73109.89192.32274.73274.73274.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2829.92万元,其中:固定资产投资2005.71万元,占项目总投资的70.88%;流动资金824.21万元,占项目总投资的29.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资818.10万元,占项目总投资的28.91%;设备购置费823.98万元,占项目总投资的29.12%;其它投资363.63万元,占项目总投资的12.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2005.71+824.21=2829.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2005.7170.88%1.1项目建设投资万元2005.7170.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元824.2129.12%3总投资万元万元2829.92二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2392.80万元,总成本13636.21万元,利润总额-11243.41万元,净利润38.09万元,增值税80.61万元,税金及附加-8432.56万元,所得税-2810.85万元;第二年收入4187.40万元,总成本21232.50万元,利润总额-17045.10万元,净利润-12783.83万元,增值税141.06万元,税金及附加45.34万元,所得税-4261.27万元;第三年生产负荷100%,收入5982.00万元,总成本4521.00万元,利润总额1461.00万元,净利润1095.75万元,增值税201.52万元,税金及附加52.60万元,所得税365.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5982.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=201.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2392.804187.405982.005982.005982.001.1真空冷冻干燥机万元2392.804187.405982.005982.005982.002现价增加值万元765.701

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