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文档简介

泓域咨询MACRO/ 皮便鞋投资项目立项申请报告皮便鞋投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7531.91万元,同比增长24.40%(1477.55万元)。其中,主营业业务皮便鞋生产及销售收入为6238.73万元,占营业总收入的82.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1625.24万元,较去年同期相比增长194.13万元,增长率13.57%;实现净利润1218.93万元,较去年同期相比增长193.78万元,增长率18.90%。二、项目概况(一)项目名称皮便鞋投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积18722.69平方米(折合约28.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.45%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度178.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18722.69平方米,建筑物基底占地面积14687.95平方米,总建筑面积27147.90平方米,其中:规划建设主体工程20422.61平方米,项目规划绿化面积1886.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费1890.10万元。(七)节能分析“皮便鞋投资项目建设项目”,年用电量716997.19千瓦时,年总用水量9198.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.91吨标准煤/年。达产年综合节能量34.58吨标准煤/年,项目总节能率27.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6564.51万元,其中:固定资产投资4998.14万元,占项目总投资的76.14%;流动资金1566.37万元,占项目总投资的23.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12319.00万元,总成本费用9668.73万元,税金及附加118.76万元,利润总额2650.27万元,利税总额3134.58万元,税后净利润1987.70万元,达产年纳税总额1146.88万元;达产年投资利润率40.37%,投资利税率47.75%,投资回报率30.28%,全部投资回收期4.80年,提供就业职位204个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区皮便鞋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区皮便鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“皮便鞋投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位204个,达产年纳税总额1146.88万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.37%,投资利税率47.75%,全部投资回报率30.28%,全部投资回收期4.80年,固定资产投资回收期4.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向产业和行业的公共服务体系,是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求,建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设,近年来颁布了一系列指导性文件。中国制造2025提出,建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台,规范服务标准,开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务,促进科技成果转化和推广应用。2015年9月,发布国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。2016年8月,工业和信息化部印发关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见。在工业和信息化部印发的“十二五”中小企业成长规划中,提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18722.6928.07亩1.1容积率1.451.2建筑系数78.45%1.3投资强度万元/亩178.061.4基底面积平方米14687.951.5总建筑面积平方米27147.901.6绿化面积平方米1886.94绿化率6.95%2总投资万元6564.512.1固定资产投资万元4998.142.1.1土建工程投资万元2392.422.1.1.1土建工程投资占比万元36.44%2.1.2设备投资万元1890.102.1.2.1设备投资占比28.79%2.1.3其它投资万元715.622.1.3.1其它投资占比10.90%2.1.4固定资产投资占比76.14%2.2流动资金万元1566.372.2.1流动资金占比23.86%3收入万元12319.004总成本万元9668.735利润总额万元2650.276净利润万元1987.707所得税万元1.458增值税万元365.559税金及附加万元118.7610纳税总额万元1146.8811利税总额万元3134.5812投资利润率40.37%13投资利税率47.75%14投资回报率30.28%15回收期年4.8016设备数量台(套)12317年用电量千瓦时716997.1918年用水量立方米9198.1119总能耗吨标准煤88.9120节能率27.35%21节能量吨标准煤34.5822员工数量人204第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.45%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度178.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10384.3810384.3820422.6120422.611979.731.1主要生产车间6230.636230.6312253.5712253.571227.431.2辅助生产车间3323.003323.006535.246535.24633.511.3其他生产车间830.75830.751184.511184.51118.782仓储工程2203.192203.194371.444371.44308.192.1成品贮存550.80550.801092.861092.8677.052.2原料仓储1145.661145.662273.152273.15160.262.3辅助材料仓库506.73506.731005.431005.4370.883供配电工程117.50117.50117.50117.509.323.1供配电室117.50117.50117.50117.509.324给排水工程135.13135.13135.13135.138.344.1给排水135.13135.13135.13135.138.345服务性工程1395.361395.361395.361395.3698.375.1办公用房626.73626.73626.73626.7352.815.2生活服务768.63768.63768.63768.6355.876消防及环保工程393.64393.64393.64393.6431.226.1消防环保工程393.64393.64393.64393.6431.227项目总图工程58.7558.7558.7558.75-101.037.1场地及道路硬化3676.38812.94812.947.2场区围墙812.943676.383676.387.3安全保卫室58.7558.7558.7558.758绿化工程1665.2658.28合计14687.9527147.9027147.902392.42六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3659.63万元,占计划投资的55.75%。其中:完成固定资产投资2365.75万元,占总投资的64.64%;完成流动资金投资1293.88,占总投资的35.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3659.631.1完成比例55.75%2完成固定资产投资万元2365.752.1完成比例64.64%3完成流动资金投资万元1293.883.1完成比例35.36%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员204人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1391.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元766.142工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元210.873企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.623.3年工资额万元61.834品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元81.975其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.405.3年工资额万元44.656职工工资总额万元5876.18五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4998.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2392.421890.10178.064998.141.1工程费用万元2392.421890.107442.551.1.1建筑工程费用万元2392.422392.4236.44%1.1.2设备购置及安装费万元1890.101890.1028.79%1.2工程建设其他费用万元715.62715.6210.90%1.2.1无形资产万元332.37332.371.3预备费万元383.25383.251.3.1基本预备费万元163.83163.831.3.2涨价预备费万元219.42219.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元4998.144998.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1566.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7442.553801.436205.067442.557442.557442.551.1应收账款万元2232.76893.111674.572232.762232.762232.761.2存货万元3349.151339.662511.863349.153349.153349.151.2.1原辅材料万元1004.75401.90753.561004.751004.751004.751.2.2燃料动力万元50.2420.0937.6850.2450.2450.241.2.3在产品万元1540.61616.241155.461540.611540.611540.611.2.4产成品万元753.56301.42565.17753.56753.56753.561.3现金万元1860.64744.261395.481860.641860.641860.642流动负债万元5876.182350.474407.145876.185876.185876.182.1应付账款万元5876.182350.474407.145876.185876.185876.183流动资金万元1566.37626.551174.781566.371566.371566.374铺底流动资金万元522.12208.85391.59522.12522.12522.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6564.51万元,其中:固定资产投资4998.14万元,占项目总投资的76.14%;流动资金1566.37万元,占项目总投资的23.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2392.42万元,占项目总投资的36.44%;设备购置费1890.10万元,占项目总投资的28.79%;其它投资715.62万元,占项目总投资的10.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4998.14+1566.37=6564.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4998.1476.14%1.1项目建设投资万元4998.1476.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1566.3723.86%3总投资万元万元6564.51二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4927.60万元,总成本10397.74万元,利润总额-5470.14万元,净利润92.44万元,增值税146.22万元,税金及附加-4102.61万元,所得税-1367.54万元;第二年收入9239.25万元,总成本17253.48万元,利润总额-8014.23万元,净利润-6010.67万元,增值税274.16万元,税金及附加107.79万元,所得税-2003.56万元;第三年生产负荷100%,收入12319.00万元,总成本9668.73万元,利润总额2650.27万元,净利润1987.70万元,增值税365.55万元,税金及附加118.76万元,所得税662.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12319.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=365.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4927.609239.2512319.0012319.0012319.001.1皮便鞋万元4927.609239.2512319.0012319.0012319.002现价增加值万元1576.832956.563942.083942.0

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