




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 石墨制电刷投资项目立项申请报告石墨制电刷投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入2938.13万元,同比增长25.81%(602.76万元)。其中,主营业业务石墨制电刷生产及销售收入为2485.24万元,占营业总收入的84.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额690.85万元,较去年同期相比增长133.30万元,增长率23.91%;实现净利润518.14万元,较去年同期相比增长60.55万元,增长率13.23%。二、项目概况(一)项目名称石墨制电刷投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积8557.61平方米(折合约12.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.98%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度178.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8557.61平方米,建筑物基底占地面积4790.55平方米,总建筑面积12579.69平方米,其中:规划建设主体工程9652.11平方米,项目规划绿化面积786.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费778.75万元。(七)节能分析“石墨制电刷投资项目建设项目”,年用电量1378909.60千瓦时,年总用水量2991.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.73吨标准煤/年。达产年综合节能量66.01吨标准煤/年,项目总节能率25.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2711.22万元,其中:固定资产投资2294.90万元,占项目总投资的84.64%;流动资金416.32万元,占项目总投资的15.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3388.00万元,总成本费用2570.85万元,税金及附加47.76万元,利润总额817.15万元,利税总额977.62万元,税后净利润612.86万元,达产年纳税总额364.76万元;达产年投资利润率30.14%,投资利税率36.06%,投资回报率22.60%,全部投资回收期5.92年,提供就业职位55个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区石墨制电刷行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区石墨制电刷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“石墨制电刷投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位55个,达产年纳税总额364.76万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.14%,投资利税率36.06%,全部投资回报率22.60%,全部投资回收期5.92年,固定资产投资回收期5.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着力推进供给侧结构性改革,破解制约民间投资的体制机制障碍,加快企业转型升级提质增效,培育壮大新动能,改造提升传统产业,优化现代产业体系,为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8557.6112.83亩1.1容积率1.471.2建筑系数55.98%1.3投资强度万元/亩178.871.4基底面积平方米4790.551.5总建筑面积平方米12579.691.6绿化面积平方米786.04绿化率6.25%2总投资万元2711.222.1固定资产投资万元2294.902.1.1土建工程投资万元1074.062.1.1.1土建工程投资占比万元39.62%2.1.2设备投资万元778.752.1.2.1设备投资占比28.72%2.1.3其它投资万元442.092.1.3.1其它投资占比16.31%2.1.4固定资产投资占比84.64%2.2流动资金万元416.322.2.1流动资金占比15.36%3收入万元3388.004总成本万元2570.855利润总额万元817.156净利润万元612.867所得税万元1.478增值税万元112.719税金及附加万元47.7610纳税总额万元364.7611利税总额万元977.6212投资利润率30.14%13投资利税率36.06%14投资回报率22.60%15回收期年5.9216设备数量台(套)5617年用电量千瓦时1378909.6018年用水量立方米2991.5419总能耗吨标准煤169.7320节能率25.05%21节能量吨标准煤66.0122员工数量人55第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.98%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度178.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3386.923386.929652.119652.11906.511.1主要生产车间2032.152032.155791.275791.27562.041.2辅助生产车间1083.811083.813088.683088.68290.081.3其他生产车间270.95270.95559.82559.8254.392仓储工程718.58718.581902.931902.93129.982.1成品贮存179.65179.65475.73475.7332.492.2原料仓储373.66373.66989.52989.5267.592.3辅助材料仓库165.27165.27437.67437.6729.903供配电工程38.3238.3238.3238.322.943.1供配电室38.3238.3238.3238.322.944给排水工程44.0744.0744.0744.072.634.1给排水44.0744.0744.0744.072.635服务性工程455.10455.10455.10455.1031.095.1办公用房207.71207.71207.71207.7113.285.2生活服务247.39247.39247.39247.3912.716消防及环保工程128.39128.39128.39128.399.876.1消防环保工程128.39128.39128.39128.399.877项目总图工程19.1619.1619.1619.16-28.637.1场地及道路硬化1295.62251.23251.237.2场区围墙251.231295.621295.627.3安全保卫室19.1619.1619.1619.168绿化工程562.1419.67合计4790.5512579.6912579.691074.06六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2083.80万元,占计划投资的76.86%。其中:完成固定资产投资1286.78万元,占总投资的61.75%;完成流动资金投资797.02,占总投资的38.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2083.801.1完成比例76.86%2完成固定资产投资万元1286.782.1完成比例61.75%3完成流动资金投资万元797.023.1完成比例38.25%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员55人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人371.2人均年工资万元5.681.3年工资额万元221.212工程技术人员工资2.1平均人数人82.2人均年工资万元5.192.3年工资额万元45.223企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元12.334品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元20.495其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元27.406职工工资总额万元1905.99五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2294.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1074.06778.75178.872294.901.1工程费用万元1074.06778.752322.311.1.1建筑工程费用万元1074.061074.0639.62%1.1.2设备购置及安装费万元778.75778.7528.72%1.2工程建设其他费用万元442.09442.0916.31%1.2.1无形资产万元254.73254.731.3预备费万元187.36187.361.3.1基本预备费万元89.6089.601.3.2涨价预备费万元97.7697.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元2294.902294.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金416.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2322.31905.041749.452322.312322.312322.311.1应收账款万元696.69278.68522.52696.69696.69696.691.2存货万元1045.04418.02783.781045.041045.041045.041.2.1原辅材料万元313.51125.40235.13313.51313.51313.511.2.2燃料动力万元15.686.2711.7615.6815.6815.681.2.3在产品万元480.72192.29360.54480.72480.72480.721.2.4产成品万元235.1394.05176.35235.13235.13235.131.3现金万元580.58232.23435.43580.58580.58580.582流动负债万元1905.99762.401429.491905.991905.991905.992.1应付账款万元1905.99762.401429.491905.991905.991905.993流动资金万元416.32166.53312.24416.32416.32416.324铺底流动资金万元138.7755.51104.08138.77138.77138.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2711.22万元,其中:固定资产投资2294.90万元,占项目总投资的84.64%;流动资金416.32万元,占项目总投资的15.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1074.06万元,占项目总投资的39.62%;设备购置费778.75万元,占项目总投资的28.72%;其它投资442.09万元,占项目总投资的16.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2294.90+416.32=2711.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2294.9084.64%1.1项目建设投资万元2294.9084.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元416.3215.36%3总投资万元万元2711.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1355.20万元,总成本10191.64万元,利润总额-8836.44万元,净利润39.64万元,增值税45.08万元,税金及附加-6627.33万元,所得税-2209.11万元;第二年收入2541.00万元,总成本16195.07万元,利润总额-13654.07万元,净利润-10240.55万元,增值税84.53万元,税金及附加44.37万元,所得税-3413.52万元;第三年生产负荷100%,收入3388.00万元,总成本2570.85万元,利润总额817.15万元,净利润612.86万元,增值税112.71万元,税金及附加47.76万元,所得税204.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3388.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=112.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1355.202541.003388.003388.003388.001.1石墨制电刷万元1355.202541.003388.003388.003388.002现价增加值万元433.668
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 重庆大足县2025年上半年事业单位公开遴选试题含答案分析
- 浙江省金华县2025年上半年事业单位公开遴选试题含答案分析
- 浙江省常山县2025年上半年事业单位公开遴选试题含答案分析
- 河北省饶阳县2025年上半年公开招聘城市协管员试题含答案分析
- 2025版高品质混凝土构件采购合同规范范本
- 2025年服装辅料代理销售合同
- 2025年度绿色建筑节能材料全国分销合作协议
- 2025版汽车吊吊装设备租赁合同范本
- 2025年度家庭厨房橱柜升级改造工程合同范本
- 2025标准担保公司房产抵押借款合同
- 外科学-腹外疝
- 安徽省合肥市一中、六中、八中2024届数学高一上期末学业质量监测模拟试题含解析
- 电子对抗原理与技术-计算题参考答案
- 外研版初中英语单词总表(7~9)年级
- 大众文化概论-课件
- 商业装修手册
- 医院信息互联互通化成熟度测评
- 股票k线图入门图解
- GB/T 15812.1-2005非血管内导管第1部分:一般性能试验方法
- 无轨运输安全操作规程
- 专升本英语统考试翻译技巧课堂教学课件2
评论
0/150
提交评论