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文档简介
泓域咨询MACRO/ 防撞用品项目立项说明及投资计划防撞用品项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入13219.49万元,同比增长10.23%(1226.82万元)。其中,主营业业务防撞用品生产及销售收入为12466.42万元,占营业总收入的94.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3509.24万元,较去年同期相比增长564.93万元,增长率19.19%;实现净利润2631.93万元,较去年同期相比增长575.18万元,增长率27.97%。二、项目概况(一)项目名称防撞用品项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积42567.94平方米(折合约63.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.29%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.23%,固定资产投资强度186.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42567.94平方米,建筑物基底占地面积27366.93平方米,总建筑面积55764.00平方米,其中:规划建设主体工程40245.12平方米,项目规划绿化面积4029.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费5145.36万元。(七)节能分析“防撞用品项目建设项目”,年用电量473468.75千瓦时,年总用水量10748.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.11吨标准煤/年。达产年综合节能量19.70吨标准煤/年,项目总节能率26.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13917.50万元,其中:固定资产投资11871.16万元,占项目总投资的85.30%;流动资金2046.34万元,占项目总投资的14.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19769.00万元,总成本费用15388.21万元,税金及附加242.78万元,利润总额4380.79万元,利税总额5227.82万元,税后净利润3285.59万元,达产年纳税总额1942.23万元;达产年投资利润率31.48%,投资利税率37.56%,投资回报率23.61%,全部投资回收期5.74年,提供就业职位318个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区防撞用品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区防撞用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“防撞用品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位318个,达产年纳税总额1942.23万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.48%,投资利税率37.56%,全部投资回报率23.61%,全部投资回收期5.74年,固定资产投资回收期5.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42567.9463.82亩1.1容积率1.311.2建筑系数64.29%1.3投资强度万元/亩186.011.4基底面积平方米27366.931.5总建筑面积平方米55764.001.6绿化面积平方米4029.97绿化率7.23%2总投资万元13917.502.1固定资产投资万元11871.162.1.1土建工程投资万元4658.162.1.1.1土建工程投资占比万元33.47%2.1.2设备投资万元5145.362.1.2.1设备投资占比36.97%2.1.3其它投资万元2067.642.1.3.1其它投资占比14.86%2.1.4固定资产投资占比85.30%2.2流动资金万元2046.342.2.1流动资金占比14.70%3收入万元19769.004总成本万元15388.215利润总额万元4380.796净利润万元3285.597所得税万元1.318增值税万元604.259税金及附加万元242.7810纳税总额万元1942.2311利税总额万元5227.8212投资利润率31.48%13投资利税率37.56%14投资回报率23.61%15回收期年5.7416设备数量台(套)11217年用电量千瓦时473468.7518年用水量立方米10748.6719总能耗吨标准煤59.1120节能率26.93%21节能量吨标准煤19.7022员工数量人318第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.29%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.23%,固定资产投资强度186.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19348.4219348.4240245.1240245.123698.001.1主要生产车间11609.0511609.0524147.0724147.072292.761.2辅助生产车间6191.496191.4912878.4412878.441183.361.3其他生产车间1547.871547.872334.222334.22221.882仓储工程4105.044105.0410087.2710087.27674.102.1成品贮存1026.261026.262521.822521.82168.532.2原料仓储2134.622134.625245.385245.38350.532.3辅助材料仓库944.16944.162320.072320.07155.043供配电工程218.94218.94218.94218.9416.463.1供配电室218.94218.94218.94218.9416.464给排水工程251.78251.78251.78251.7814.724.1给排水251.78251.78251.78251.7814.725服务性工程2599.862599.862599.862599.86173.745.1办公用房1126.141126.141126.141126.1491.335.2生活服务1473.721473.721473.721473.7282.256消防及环保工程733.43733.43733.43733.4355.146.1消防环保工程733.43733.43733.43733.4355.147项目总图工程109.47109.47109.47109.47-71.847.1场地及道路硬化6953.651183.141183.147.2场区围墙1183.146953.656953.657.3安全保卫室109.47109.47109.47109.478绿化工程2795.4297.84合计27366.9355764.0055764.004658.16六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10135.13万元,占计划投资的72.82%。其中:完成固定资产投资8017.63万元,占总投资的79.11%;完成流动资金投资2117.50,占总投资的20.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10135.131.1完成比例72.82%2完成固定资产投资万元8017.632.1完成比例79.11%3完成流动资金投资万元2117.503.1完成比例20.89%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员318人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2161.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元1235.172工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元246.693企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元91.654品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元149.675其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元124.696职工工资总额万元11632.60五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11871.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4658.165145.36186.0111871.161.1工程费用万元4658.165145.3613678.941.1.1建筑工程费用万元4658.164658.1633.47%1.1.2设备购置及安装费万元5145.365145.3636.97%1.2工程建设其他费用万元2067.642067.6414.86%1.2.1无形资产万元1163.521163.521.3预备费万元904.12904.121.3.1基本预备费万元371.06371.061.3.2涨价预备费万元533.06533.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元11871.1611871.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2046.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13678.948347.2910004.1213678.9413678.9413678.941.1应收账款万元4103.682667.393077.764103.684103.684103.681.2存货万元6155.524001.094616.646155.526155.526155.521.2.1原辅材料万元1846.661200.331384.991846.661846.661846.661.2.2燃料动力万元92.3360.0269.2592.3392.3392.331.2.3在产品万元2831.541840.502123.652831.542831.542831.541.2.4产成品万元1384.99900.241038.741384.991384.991384.991.3现金万元3419.742222.832564.803419.743419.743419.742流动负债万元11632.607561.198724.4511632.6011632.6011632.602.1应付账款万元11632.607561.198724.4511632.6011632.6011632.603流动资金万元2046.341330.121534.752046.342046.342046.344铺底流动资金万元682.11443.37511.58682.11682.11682.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13917.50万元,其中:固定资产投资11871.16万元,占项目总投资的85.30%;流动资金2046.34万元,占项目总投资的14.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4658.16万元,占项目总投资的33.47%;设备购置费5145.36万元,占项目总投资的36.97%;其它投资2067.64万元,占项目总投资的14.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11871.16+2046.34=13917.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11871.1685.30%1.1项目建设投资万元11871.1685.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2046.3414.70%3总投资万元万元13917.50二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12849.85万元,总成本14178.26万元,利润总额-1328.41万元,净利润217.40万元,增值税392.76万元,税金及附加-996.31万元,所得税-332.10万元;第二年收入14826.75万元,总成本15951.76万元,利润总额-1125.01万元,净利润-843.76万元,增值税453.19万元,税金及附加224.65万元,所得税-281.25万元;第三年生产负荷100%,收入19769.00万元,总成本15388.21万元,利润总额4380.79万元,净利润3285.59万元,增值税604.25万元,税金及附加242.78万元,所得税1095.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19769.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=604.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12849.8514826.7519769.0019769.0019769.001.1防撞用品万元12849.8514826.7519769.0019769.0019769.002现价增加值万元4111.954744.566326.086326.086326.083增
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