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泓域咨询MACRO/ 放射性药物项目立项说明及投资计划放射性药物项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入3601.90万元,同比增长20.62%(615.73万元)。其中,主营业业务放射性药物生产及销售收入为3024.65万元,占营业总收入的83.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额872.52万元,较去年同期相比增长174.23万元,增长率24.95%;实现净利润654.39万元,较去年同期相比增长126.44万元,增长率23.95%。二、项目概况(一)项目名称放射性药物项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积7403.70平方米(折合约11.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.68%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度171.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7403.70平方米,建筑物基底占地面积3974.31平方米,总建筑面积11919.96平方米,其中:规划建设主体工程8832.15平方米,项目规划绿化面积774.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费775.35万元。(七)节能分析“放射性药物项目建设项目”,年用电量1176552.36千瓦时,年总用水量3871.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.93吨标准煤/年。达产年综合节能量50.92吨标准煤/年,项目总节能率27.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2446.35万元,其中:固定资产投资1903.32万元,占项目总投资的77.80%;流动资金543.03万元,占项目总投资的22.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5316.00万元,总成本费用4214.33万元,税金及附加47.85万元,利润总额1101.67万元,利税总额1301.47万元,税后净利润826.25万元,达产年纳税总额475.22万元;达产年投资利润率45.03%,投资利税率53.20%,投资回报率33.77%,全部投资回收期4.46年,提供就业职位106个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区放射性药物行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区放射性药物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“放射性药物项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位106个,达产年纳税总额475.22万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.03%,投资利税率53.20%,全部投资回报率33.77%,全部投资回收期4.46年,固定资产投资回收期4.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在创新驱动战略引领下,我国工业企业研发投入快速增长,社会创新要素不断向企业集聚,自主创新能力明显提升。据国民经济和社会发展统计公报数据,2016年全国R&D经费支出15500亿元,是2011年的1.8倍,占国内生产总值比重的2.08%,比2011年增加0.25个百分点;累计建设国家工程研究中心131个,国家工程实验室194个,国家企业技术中心1276家;有效专利628.5万件,是2011年的2.3倍。但同时,我国创新发展能力与发达国家相比依然存在较大差距,部分关键核心技术及装备主要依赖进口;成果转化机制不灵活,科技对产业的贡献率较低,许多研发成果停留在实验室阶段或中试阶段;企业技术创新投入较低,组织机制尚不完善;协同创新模式较为单一,缺乏能够长久合作的机制;国家层面的创新支撑服务体系尚不完善,产业各方对于产业共性关键技术的研发积极性不足,各类创新平台对于技术创新的支撑服务作用尚不明显。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7403.7011.10亩1.1容积率1.611.2建筑系数53.68%1.3投资强度万元/亩171.471.4基底面积平方米3974.311.5总建筑面积平方米11919.961.6绿化面积平方米774.47绿化率6.50%2总投资万元2446.352.1固定资产投资万元1903.322.1.1土建工程投资万元874.142.1.1.1土建工程投资占比万元35.73%2.1.2设备投资万元775.352.1.2.1设备投资占比31.69%2.1.3其它投资万元253.832.1.3.1其它投资占比10.38%2.1.4固定资产投资占比77.80%2.2流动资金万元543.032.2.1流动资金占比22.20%3收入万元5316.004总成本万元4214.335利润总额万元1101.676净利润万元826.257所得税万元1.618增值税万元151.959税金及附加万元47.8510纳税总额万元475.2211利税总额万元1301.4712投资利润率45.03%13投资利税率53.20%14投资回报率33.77%15回收期年4.4616设备数量台(套)5417年用电量千瓦时1176552.3618年用水量立方米3871.7819总能耗吨标准煤144.9320节能率27.79%21节能量吨标准煤50.9222员工数量人106第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.68%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度171.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2809.842809.848832.158832.15712.471.1主要生产车间1685.901685.905299.295299.29441.731.2辅助生产车间899.15899.152826.292826.29227.991.3其他生产车间224.79224.79512.26512.2642.752仓储工程596.15596.152007.082007.08117.752.1成品贮存149.04149.04501.77501.7729.442.2原料仓储310.00310.001043.681043.6861.232.3辅助材料仓库137.11137.11461.63461.6327.083供配电工程31.7931.7931.7931.792.103.1供配电室31.7931.7931.7931.792.104给排水工程36.5636.5636.5636.561.884.1给排水36.5636.5636.5636.561.885服务性工程377.56377.56377.56377.5622.155.1办公用房188.70188.70188.70188.7011.055.2生活服务188.86188.86188.86188.8611.936消防及环保工程106.51106.51106.51106.517.036.1消防环保工程106.51106.51106.51106.517.037项目总图工程15.9015.9015.9015.90-3.147.1场地及道路硬化1089.49223.31223.317.2场区围墙223.311089.491089.497.3安全保卫室15.9015.9015.9015.908绿化工程397.2213.90合计3974.3111919.9611919.96874.14六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1761.37万元,占计划投资的72.00%。其中:完成固定资产投资1332.53万元,占总投资的75.65%;完成流动资金投资428.84,占总投资的24.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1761.371.1完成比例72.00%2完成固定资产投资万元1332.532.1完成比例75.65%3完成流动资金投资万元428.843.1完成比例24.35%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员106人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人721.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元402.782工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元88.923企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元31.944品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元41.805其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.095.3年工资额万元28.046职工工资总额万元3084.48五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1903.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元874.14775.35171.471903.321.1工程费用万元874.14775.353627.511.1.1建筑工程费用万元874.14874.1435.73%1.1.2设备购置及安装费万元775.35775.3531.69%1.2工程建设其他费用万元253.83253.8310.38%1.2.1无形资产万元132.22132.221.3预备费万元121.61121.611.3.1基本预备费万元50.1050.101.3.2涨价预备费万元71.5171.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元1903.321903.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金543.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3627.512084.962980.673627.513627.513627.511.1应收账款万元1088.25707.36816.191088.251088.251088.251.2存货万元1632.381061.051224.281632.381632.381632.381.2.1原辅材料万元489.71318.31367.29489.71489.71489.711.2.2燃料动力万元24.4915.9218.3624.4924.4924.491.2.3在产品万元750.89488.08563.17750.89750.89750.891.2.4产成品万元367.29238.74275.46367.29367.29367.291.3现金万元906.88589.47680.16906.88906.88906.882流动负债万元3084.482004.912313.363084.483084.483084.482.1应付账款万元3084.482004.912313.363084.483084.483084.483流动资金万元543.03352.97407.27543.03543.03543.034铺底流动资金万元181.01117.66135.76181.01181.01181.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2446.35万元,其中:固定资产投资1903.32万元,占项目总投资的77.80%;流动资金543.03万元,占项目总投资的22.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资874.14万元,占项目总投资的35.73%;设备购置费775.35万元,占项目总投资的31.69%;其它投资253.83万元,占项目总投资的10.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1903.32+543.03=2446.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1903.3277.80%1.1项目建设投资万元1903.3277.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元543.0322.20%3总投资万元万元2446.35二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3455.40万元,总成本21248.43万元,利润总额-17793.03万元,净利润41.47万元,增值税98.77万元,税金及附加-13344.77万元,所得税-4448.26万元;第二年收入3987.00万元,总成本23846.28万元,利润总额-19859.28万元,净利润-14894.46万元,增值税113.96万元,税金及附加43.29万元,所得税-4964.82万元;第三年生产负荷100%,收入5316.00万元,总成本4214.33万元,利润总额1101.67万元,净利润826.25万元,增值税151.95万元,税金及附加47.85万元,所得税275.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5316.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=151.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3455.403987.005316.005316.005316.001.1放射性药物万元3455.403987.005316.005316.005316.002现价增加值万元1105.731

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