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文档简介
泓域咨询MACRO/ 机器项目立项说明及投资计划机器项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx投资公司实现营业收入10510.03万元,同比增长25.63%(2144.31万元)。其中,主营业业务机器生产及销售收入为9369.72万元,占营业总收入的89.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2461.54万元,较去年同期相比增长385.86万元,增长率18.59%;实现净利润1846.15万元,较去年同期相比增长264.50万元,增长率16.72%。二、项目概况(一)项目名称机器项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积38179.08平方米(折合约57.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.07%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度181.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38179.08平方米,建筑物基底占地面积21025.22平方米,总建筑面积53832.50平方米,其中:规划建设主体工程38431.50平方米,项目规划绿化面积3623.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费2866.86万元。(七)节能分析“机器项目建设项目”,年用电量663783.83千瓦时,年总用水量9894.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.43吨标准煤/年。达产年综合节能量24.62吨标准煤/年,项目总节能率20.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12005.54万元,其中:固定资产投资10410.24万元,占项目总投资的86.71%;流动资金1595.30万元,占项目总投资的13.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12308.00万元,总成本费用9796.60万元,税金及附加194.28万元,利润总额2511.40万元,利税总额3052.08万元,税后净利润1883.55万元,达产年纳税总额1168.53万元;达产年投资利润率20.92%,投资利税率25.42%,投资回报率15.69%,全部投资回收期7.87年,提供就业职位253个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷机器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷机器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“机器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位253个,达产年纳税总额1168.53万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.92%,投资利税率25.42%,全部投资回报率15.69%,全部投资回收期7.87年,固定资产投资回收期7.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38179.0857.24亩1.1容积率1.411.2建筑系数55.07%1.3投资强度万元/亩181.871.4基底面积平方米21025.221.5总建筑面积平方米53832.501.6绿化面积平方米3623.36绿化率6.73%2总投资万元12005.542.1固定资产投资万元10410.242.1.1土建工程投资万元4309.682.1.1.1土建工程投资占比万元35.90%2.1.2设备投资万元2866.862.1.2.1设备投资占比23.88%2.1.3其它投资万元3233.702.1.3.1其它投资占比26.94%2.1.4固定资产投资占比86.71%2.2流动资金万元1595.302.2.1流动资金占比13.29%3收入万元12308.004总成本万元9796.605利润总额万元2511.406净利润万元1883.557所得税万元1.418增值税万元346.409税金及附加万元194.2810纳税总额万元1168.5311利税总额万元3052.0812投资利润率20.92%13投资利税率25.42%14投资回报率15.69%15回收期年7.8716设备数量台(套)13917年用电量千瓦时663783.8318年用水量立方米9894.9719总能耗吨标准煤82.4320节能率20.71%21节能量吨标准煤24.6222员工数量人253第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.07%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度181.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14864.8314864.8338431.5038431.503384.391.1主要生产车间8918.908918.9023058.9023058.902098.321.2辅助生产车间4756.754756.7512298.0812298.081083.001.3其他生产车间1189.191189.192229.032229.03203.062仓储工程3153.783153.7810010.6510010.65641.142.1成品贮存788.45788.452502.662502.66160.282.2原料仓储1639.971639.975205.545205.54333.392.3辅助材料仓库725.37725.372302.452302.45147.463供配电工程168.20168.20168.20168.2012.123.1供配电室168.20168.20168.20168.2012.124给排水工程193.43193.43193.43193.4310.844.1给排水193.43193.43193.43193.4310.845服务性工程1997.401997.401997.401997.40127.935.1办公用房974.16974.16974.16974.1655.165.2生活服务1023.241023.241023.241023.2465.696消防及环保工程563.48563.48563.48563.4840.606.1消防环保工程563.48563.48563.48563.4840.607项目总图工程84.1084.1084.1084.1033.767.1场地及道路硬化5287.00928.99928.997.2场区围墙928.995287.005287.007.3安全保卫室84.1084.1084.1084.108绿化工程1682.9658.90合计21025.2253832.5053832.504309.68六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10697.44万元,占计划投资的89.10%。其中:完成固定资产投资8486.77万元,占总投资的79.33%;完成流动资金投资2210.67,占总投资的20.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10697.441.1完成比例89.10%2完成固定资产投资万元8486.772.1完成比例79.33%3完成流动资金投资万元2210.673.1完成比例20.67%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员253人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1721.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元944.812工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元208.863企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元66.914品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元105.125其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.695.3年工资额万元81.416职工工资总额万元8001.11五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10410.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4309.682866.86181.8710410.241.1工程费用万元4309.682866.869596.411.1.1建筑工程费用万元4309.684309.6835.90%1.1.2设备购置及安装费万元2866.862866.8623.88%1.2工程建设其他费用万元3233.703233.7026.94%1.2.1无形资产万元1659.561659.561.3预备费万元1574.141574.141.3.1基本预备费万元677.27677.271.3.2涨价预备费万元896.87896.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元10410.2410410.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1595.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9596.414276.977320.599596.419596.419596.411.1应收账款万元2878.921583.412303.142878.922878.922878.921.2存货万元4318.382375.113454.714318.384318.384318.381.2.1原辅材料万元1295.51712.531036.411295.511295.511295.511.2.2燃料动力万元64.7835.6351.8264.7864.7864.781.2.3在产品万元1986.451092.551589.161986.451986.451986.451.2.4产成品万元971.64534.40777.31971.64971.64971.641.3现金万元2399.101319.511919.282399.102399.102399.102流动负债万元8001.114400.616400.898001.118001.118001.112.1应付账款万元8001.114400.616400.898001.118001.118001.113流动资金万元1595.30877.421276.241595.301595.301595.304铺底流动资金万元531.76292.47425.41531.76531.76531.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12005.54万元,其中:固定资产投资10410.24万元,占项目总投资的86.71%;流动资金1595.30万元,占项目总投资的13.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4309.68万元,占项目总投资的35.90%;设备购置费2866.86万元,占项目总投资的23.88%;其它投资3233.70万元,占项目总投资的26.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10410.24+1595.30=12005.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10410.2486.71%1.1项目建设投资万元10410.2486.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1595.3013.29%3总投资万元万元12005.54二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6769.40万元,总成本13866.63万元,利润总额-7097.23万元,净利润175.58万元,增值税190.52万元,税金及附加-5322.92万元,所得税-1774.31万元;第二年收入9846.40万元,总成本18543.82万元,利润总额-8697.42万元,净利润-6523.06万元,增值税277.12万元,税金及附加185.97万元,所得税-2174.36万元;第三年生产负荷100%,收入12308.00万元,总成本9796.60万元,利润总额2511.40万元,净利润1883.55万元,增值税346.40万元,税金及附加194.28万元,所得税627.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12308.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=346.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6769.409846.4012308.0012308.0012308.001.1机器万元6769.409846.4012308.0012308.0012308.002现价增加值万元2166.213
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