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文档简介
泓域咨询MACRO/ 棒球帽投资项目立项申请报告棒球帽投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入21171.12万元,同比增长28.01%(4633.00万元)。其中,主营业业务棒球帽生产及销售收入为19645.85万元,占营业总收入的92.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4926.89万元,较去年同期相比增长869.50万元,增长率21.43%;实现净利润3695.17万元,较去年同期相比增长369.51万元,增长率11.11%。二、项目概况(一)项目名称棒球帽投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积43161.57平方米(折合约64.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.23%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度175.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43161.57平方米,建筑物基底占地面积26427.83平方米,总建筑面积64310.74平方米,其中:规划建设主体工程44743.37平方米,项目规划绿化面积4641.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费4190.98万元。(七)节能分析“棒球帽投资项目建设项目”,年用电量824969.87千瓦时,年总用水量25729.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.59吨标准煤/年。达产年综合节能量30.94吨标准煤/年,项目总节能率29.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15271.51万元,其中:固定资产投资11335.90万元,占项目总投资的74.23%;流动资金3935.61万元,占项目总投资的25.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27618.00万元,总成本费用21295.19万元,税金及附加277.30万元,利润总额6322.81万元,利税总额7472.22万元,税后净利润4742.11万元,达产年纳税总额2730.11万元;达产年投资利润率41.40%,投资利税率48.93%,投资回报率31.05%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位482个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区棒球帽行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区棒球帽产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“棒球帽投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位482个,达产年纳税总额2730.11万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.40%,投资利税率48.93%,全部投资回报率31.05%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43161.5764.71亩1.1容积率1.491.2建筑系数61.23%1.3投资强度万元/亩175.181.4基底面积平方米26427.831.5总建筑面积平方米64310.741.6绿化面积平方米4641.28绿化率7.22%2总投资万元15271.512.1固定资产投资万元11335.902.1.1土建工程投资万元5395.942.1.1.1土建工程投资占比万元35.33%2.1.2设备投资万元4190.982.1.2.1设备投资占比27.44%2.1.3其它投资万元1748.982.1.3.1其它投资占比11.45%2.1.4固定资产投资占比74.23%2.2流动资金万元3935.612.2.1流动资金占比25.77%3收入万元27618.004总成本万元21295.195利润总额万元6322.816净利润万元4742.117所得税万元1.498增值税万元872.119税金及附加万元277.3010纳税总额万元2730.1111利税总额万元7472.2212投资利润率41.40%13投资利税率48.93%14投资回报率31.05%15回收期年4.7216设备数量台(套)14217年用电量千瓦时824969.8718年用水量立方米25729.7519总能耗吨标准煤103.5920节能率29.20%21节能量吨标准煤30.9422员工数量人482第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.23%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度175.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18684.4818684.4844743.3744743.374129.571.1主要生产车间11210.6911210.6926846.0226846.022560.331.2辅助生产车间5979.035979.0314317.8814317.881321.461.3其他生产车间1494.761494.762595.122595.12247.772仓储工程3964.173964.1712718.7912718.79853.732.1成品贮存991.04991.043179.703179.70213.432.2原料仓储2061.372061.376613.776613.77443.942.3辅助材料仓库911.76911.762925.322925.32196.363供配电工程211.42211.42211.42211.4215.973.1供配电室211.42211.42211.42211.4215.974给排水工程243.14243.14243.14243.1414.284.1给排水243.14243.14243.14243.1414.285服务性工程2510.642510.642510.642510.64168.525.1办公用房1118.151118.151118.151118.1594.155.2生活服务1392.491392.491392.491392.4995.356消防及环保工程708.27708.27708.27708.2753.486.1消防环保工程708.27708.27708.27708.2753.487项目总图工程105.71105.71105.71105.7154.257.1场地及道路硬化7324.161268.741268.747.2场区围墙1268.747324.167324.167.3安全保卫室105.71105.71105.71105.718绿化工程3032.44106.14合计26427.8364310.7464310.745395.94六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10818.12万元,占计划投资的70.84%。其中:完成固定资产投资6974.19万元,占总投资的64.47%;完成流动资金投资3843.93,占总投资的35.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10818.121.1完成比例70.84%2完成固定资产投资万元6974.192.1完成比例64.47%3完成流动资金投资万元3843.933.1完成比例35.53%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员482人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3281.2人均年工资万元5.381.3年工资额万元1416.462工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元458.013企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.573.3年工资额万元117.524品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元226.355其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元6.705.3年工资额万元124.716职工工资总额万元16424.94五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11335.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5395.944190.98175.1811335.901.1工程费用万元5395.944190.9820360.551.1.1建筑工程费用万元5395.945395.9435.33%1.1.2设备购置及安装费万元4190.984190.9827.44%1.2工程建设其他费用万元1748.981748.9811.45%1.2.1无形资产万元989.91989.911.3预备费万元759.07759.071.3.1基本预备费万元323.07323.071.3.2涨价预备费万元436.00436.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元11335.9011335.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3935.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20360.557309.2314840.6620360.5520360.5520360.551.1应收账款万元6108.162443.274886.536108.166108.166108.161.2存货万元9162.253664.907329.809162.259162.259162.251.2.1原辅材料万元2748.671099.472198.942748.672748.672748.671.2.2燃料动力万元137.4354.97109.95137.43137.43137.431.2.3在产品万元4214.641685.853371.714214.644214.644214.641.2.4产成品万元2061.51824.601649.202061.512061.512061.511.3现金万元5090.142036.064072.115090.145090.145090.142流动负债万元16424.946569.9813139.9516424.9416424.9416424.942.1应付账款万元16424.946569.9813139.9516424.9416424.9416424.943流动资金万元3935.611574.243148.493935.613935.613935.614铺底流动资金万元1311.86524.751049.491311.861311.861311.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15271.51万元,其中:固定资产投资11335.90万元,占项目总投资的74.23%;流动资金3935.61万元,占项目总投资的25.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5395.94万元,占项目总投资的35.33%;设备购置费4190.98万元,占项目总投资的27.44%;其它投资1748.98万元,占项目总投资的11.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11335.90+3935.61=15271.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11335.9074.23%1.1项目建设投资万元11335.9074.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3935.6125.77%3总投资万元万元15271.51二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11047.20万元,总成本13275.26万元,利润总额-2228.06万元,净利润214.51万元,增值税348.84万元,税金及附加-1671.05万元,所得税-557.01万元;第二年收入22094.40万元,总成本22537.26万元,利润总额-442.86万元,净利润-332.14万元,增值税697.69万元,税金及附加256.37万元,所得税-110.72万元;第三年生产负荷100%,收入27618.00万元,总成本21295.19万元,利润总额6322.81万元,净利润4742.11万元,增值税872.11万元,税金及附加277.30万元,所得税1580.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27618.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=872.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11047.2022094.4027618.0027618.0027618.001.1棒球帽万元11047.2022094.4027618.0027618.0027618.002现价增加值万元3535.107070.218837.768837
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