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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维制品投资项目立项申请报告玻璃纤维制品投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4515.63万元,同比增长14.99%(588.54万元)。其中,主营业业务玻璃纤维制品生产及销售收入为4135.10万元,占营业总收入的91.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1050.84万元,较去年同期相比增长139.28万元,增长率15.28%;实现净利润788.13万元,较去年同期相比增长147.88万元,增长率23.10%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维制品投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积7443.72平方米(折合约11.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.12%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度191.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7443.72平方米,建筑物基底占地面积4102.98平方米,总建筑面积8188.09平方米,其中:规划建设主体工程6549.45平方米,项目规划绿化面积467.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费913.79万元。(七)节能分析“玻璃纤维制品投资项目建设项目”,年用电量1344410.42千瓦时,年总用水量4041.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.58吨标准煤/年。达产年综合节能量46.70吨标准煤/年,项目总节能率26.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2869.75万元,其中:固定资产投资2138.03万元,占项目总投资的74.50%;流动资金731.72万元,占项目总投资的25.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6478.00万元,总成本费用5106.57万元,税金及附加52.47万元,利润总额1371.43万元,利税总额1613.06万元,税后净利润1028.57万元,达产年纳税总额584.49万元;达产年投资利润率47.79%,投资利税率56.21%,投资回报率35.84%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位107个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区玻璃纤维制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区玻璃纤维制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维制品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位107个,达产年纳税总额584.49万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.79%,投资利税率56.21%,全部投资回报率35.84%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7443.7211.16亩1.1容积率1.101.2建筑系数55.12%1.3投资强度万元/亩191.581.4基底面积平方米4102.981.5总建筑面积平方米8188.091.6绿化面积平方米467.95绿化率5.71%2总投资万元2869.752.1固定资产投资万元2138.032.1.1土建工程投资万元686.892.1.1.1土建工程投资占比万元23.94%2.1.2设备投资万元913.792.1.2.1设备投资占比31.84%2.1.3其它投资万元537.352.1.3.1其它投资占比18.72%2.1.4固定资产投资占比74.50%2.2流动资金万元731.722.2.1流动资金占比25.50%3收入万元6478.004总成本万元5106.575利润总额万元1371.436净利润万元1028.577所得税万元1.108增值税万元189.169税金及附加万元52.4710纳税总额万元584.4911利税总额万元1613.0612投资利润率47.79%13投资利税率56.21%14投资回报率35.84%15回收期年4.2916设备数量台(套)5717年用电量千瓦时1344410.4218年用水量立方米4041.1819总能耗吨标准煤165.5820节能率26.02%21节能量吨标准煤46.7022员工数量人107第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.12%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度191.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2900.812900.816549.456549.45604.371.1主要生产车间1740.491740.493929.673929.67374.711.2辅助生产车间928.26928.262095.822095.82193.401.3其他生产车间232.06232.06379.87379.8736.262仓储工程615.45615.451065.121065.1271.482.1成品贮存153.86153.86266.28266.2817.872.2原料仓储320.03320.03553.86553.8637.172.3辅助材料仓库141.55141.55244.98244.9816.443供配电工程32.8232.8232.8232.822.483.1供配电室32.8232.8232.8232.822.484给排水工程37.7537.7537.7537.752.224.1给排水37.7537.7537.7537.752.225服务性工程389.78389.78389.78389.7826.165.1办公用房205.32205.32205.32205.3215.395.2生活服务184.46184.46184.46184.4610.716消防及环保工程109.96109.96109.96109.968.306.1消防环保工程109.96109.96109.96109.968.307项目总图工程16.4116.4116.4116.41-41.347.1场地及道路硬化1040.28172.13172.137.2场区围墙172.131040.281040.287.3安全保卫室16.4116.4116.4116.418绿化工程377.6113.22合计4102.988188.098188.09686.89六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1999.00万元,占计划投资的69.66%。其中:完成固定资产投资1248.13万元,占总投资的62.44%;完成流动资金投资750.87,占总投资的37.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1999.001.1完成比例69.66%2完成固定资产投资万元1248.132.1完成比例62.44%3完成流动资金投资万元750.873.1完成比例37.56%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员107人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人731.2人均年工资万元5.101.3年工资额万元433.112工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元98.733企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元24.114品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元46.465其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.485.3年工资额万元24.096职工工资总额万元3589.88五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2138.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元686.89913.79191.582138.031.1工程费用万元686.89913.794321.601.1.1建筑工程费用万元686.89686.8923.94%1.1.2设备购置及安装费万元913.79913.7931.84%1.2工程建设其他费用万元537.35537.3518.72%1.2.1无形资产万元299.30299.301.3预备费万元238.05238.051.3.1基本预备费万元126.91126.911.3.2涨价预备费万元111.14111.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元2138.032138.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金731.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4321.601976.563612.494321.604321.604321.601.1应收账款万元1296.48583.421037.181296.481296.481296.481.2存货万元1944.72875.121555.781944.721944.721944.721.2.1原辅材料万元583.42262.54466.73583.42583.42583.421.2.2燃料动力万元29.1713.1323.3429.1729.1729.171.2.3在产品万元894.57402.56715.66894.57894.57894.571.2.4产成品万元437.56196.90350.05437.56437.56437.561.3现金万元1080.40486.18864.321080.401080.401080.402流动负债万元3589.881615.452871.903589.883589.883589.882.1应付账款万元3589.881615.452871.903589.883589.883589.883流动资金万元731.72329.27585.38731.72731.72731.724铺底流动资金万元243.90109.76195.13243.90243.90243.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2869.75万元,其中:固定资产投资2138.03万元,占项目总投资的74.50%;流动资金731.72万元,占项目总投资的25.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资686.89万元,占项目总投资的23.94%;设备购置费913.79万元,占项目总投资的31.84%;其它投资537.35万元,占项目总投资的18.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2138.03+731.72=2869.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2138.0374.50%1.1项目建设投资万元2138.0374.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元731.7225.50%3总投资万元万元2869.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2915.10万元,总成本19784.72万元,利润总额-16869.62万元,净利润39.99万元,增值税85.12万元,税金及附加-12652.22万元,所得税-4217.40万元;第二年收入5182.40万元,总成本30850.47万元,利润总额-25668.07万元,净利润-19251.05万元,增值税151.33万元,税金及附加47.93万元,所得税-6417.02万元;第三年生产负荷100%,收入6478.00万元,总成本5106.57万元,利润总额1371.43万元,净利润1028.57万元,增值税189.16万元,税金及附加52.47万元,所得税342.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6478.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=189.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2915.105182.406478.006478.006478.001.1玻璃纤维制品万元2915.105182.406478.006478.006
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