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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电烤箱项目立项说明及投资计划电烤箱项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9013.36万元,同比增长29.65%(2061.06万元)。其中,主营业业务电烤箱生产及销售收入为8097.99万元,占营业总收入的89.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2031.03万元,较去年同期相比增长200.67万元,增长率10.96%;实现净利润1523.27万元,较去年同期相比增长154.53万元,增长率11.29%。二、项目概况(一)项目名称电烤箱项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积13846.92平方米(折合约20.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.31%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度192.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13846.92平方米,建筑物基底占地面积9735.77平方米,总建筑面积23401.29平方米,其中:规划建设主体工程15061.04平方米,项目规划绿化面积1805.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1138.29万元。(七)节能分析“电烤箱项目建设项目”,年用电量697306.62千瓦时,年总用水量5249.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.15吨标准煤/年。达产年综合节能量22.90吨标准煤/年,项目总节能率22.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5325.66万元,其中:固定资产投资4000.66万元,占项目总投资的75.12%;流动资金1325.00万元,占项目总投资的24.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9138.00万元,总成本费用6967.77万元,税金及附加91.31万元,利润总额2170.23万元,利税总额2560.88万元,税后净利润1627.67万元,达产年纳税总额933.21万元;达产年投资利润率40.75%,投资利税率48.09%,投资回报率30.56%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位144个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区电烤箱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区电烤箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“电烤箱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位144个,达产年纳税总额933.21万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.75%,投资利税率48.09%,全部投资回报率30.56%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、运用政府和社会资本合作(PPP)模式,出台合同范本,引导民间投资参与制造业重大项目建设。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13846.9220.76亩1.1容积率1.691.2建筑系数70.31%1.3投资强度万元/亩192.711.4基底面积平方米9735.771.5总建筑面积平方米23401.291.6绿化面积平方米1805.94绿化率7.72%2总投资万元5325.662.1固定资产投资万元4000.662.1.1土建工程投资万元1729.532.1.1.1土建工程投资占比万元32.48%2.1.2设备投资万元1138.292.1.2.1设备投资占比21.37%2.1.3其它投资万元1132.842.1.3.1其它投资占比21.27%2.1.4固定资产投资占比75.12%2.2流动资金万元1325.002.2.1流动资金占比24.88%3收入万元9138.004总成本万元6967.775利润总额万元2170.236净利润万元1627.677所得税万元1.698增值税万元299.349税金及附加万元91.3110纳税总额万元933.2111利税总额万元2560.8812投资利润率40.75%13投资利税率48.09%14投资回报率30.56%15回收期年4.7716设备数量台(套)8417年用电量千瓦时697306.6218年用水量立方米5249.7419总能耗吨标准煤86.1520节能率22.62%21节能量吨标准煤22.9022员工数量人144第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.31%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度192.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6883.196883.1915061.0415061.041224.441.1主要生产车间4129.914129.919036.629036.62759.151.2辅助生产车间2202.622202.624819.534819.53391.821.3其他生产车间550.66550.66873.54873.5473.472仓储工程1460.371460.375421.165421.16320.532.1成品贮存365.09365.091355.291355.2980.132.2原料仓储759.39759.392819.002819.00166.682.3辅助材料仓库335.89335.891246.871246.8773.723供配电工程77.8977.8977.8977.895.183.1供配电室77.8977.8977.8977.895.184给排水工程89.5789.5789.5789.574.634.1给排水89.5789.5789.5789.574.635服务性工程924.90924.90924.90924.9054.695.1办公用房372.65372.65372.65372.6529.245.2生活服务552.25552.25552.25552.2528.206消防及环保工程260.92260.92260.92260.9217.366.1消防环保工程260.92260.92260.92260.9217.367项目总图工程38.9438.9438.9438.9469.907.1场地及道路硬化2515.36467.10467.107.2场区围墙467.102515.362515.367.3安全保卫室38.9438.9438.9438.948绿化工程937.2732.80合计9735.7723401.2923401.291729.53六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4530.97万元,占计划投资的85.08%。其中:完成固定资产投资3126.09万元,占总投资的68.99%;完成流动资金投资1404.88,占总投资的31.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4530.971.1完成比例85.08%2完成固定资产投资万元3126.092.1完成比例68.99%3完成流动资金投资万元1404.883.1完成比例31.01%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员144人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人981.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元569.702工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.492.3年工资额万元112.513企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元41.544品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元71.095其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.685.3年工资额万元26.586职工工资总额万元5465.08五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4000.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1729.531138.29192.714000.661.1工程费用万元1729.531138.296790.081.1.1建筑工程费用万元1729.531729.5332.48%1.1.2设备购置及安装费万元1138.291138.2921.37%1.2工程建设其他费用万元1132.841132.8421.27%1.2.1无形资产万元520.91520.911.3预备费万元611.93611.931.3.1基本预备费万元286.29286.291.3.2涨价预备费万元325.64325.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元4000.664000.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1325.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6790.083491.885198.966790.086790.086790.081.1应收账款万元2037.021222.211527.772037.022037.022037.021.2存货万元3055.541833.322291.653055.543055.543055.541.2.1原辅材料万元916.66550.00687.50916.66916.66916.661.2.2燃料动力万元45.8327.5034.3745.8345.8345.831.2.3在产品万元1405.55843.331054.161405.551405.551405.551.2.4产成品万元687.50412.50515.62687.50687.50687.501.3现金万元1697.521018.511273.141697.521697.521697.522流动负债万元5465.083279.054098.815465.085465.085465.082.1应付账款万元5465.083279.054098.815465.085465.085465.083流动资金万元1325.00795.00993.751325.001325.001325.004铺底流动资金万元441.66265.00331.25441.66441.66441.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5325.66万元,其中:固定资产投资4000.66万元,占项目总投资的75.12%;流动资金1325.00万元,占项目总投资的24.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1729.53万元,占项目总投资的32.48%;设备购置费1138.29万元,占项目总投资的21.37%;其它投资1132.84万元,占项目总投资的21.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4000.66+1325.00=5325.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4000.6675.12%1.1项目建设投资万元4000.6675.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1325.0024.88%3总投资万元万元5325.66二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5482.80万元,总成本6135.38万元,利润总额-652.58万元,净利润76.94万元,增值税179.60万元,税金及附加-489.44万元,所得税-163.15万元;第二年收入6853.50万元,总成本7377.38万元,利润总额-523.88万元,净利润-392.91万元,增值税224.50万元,税金及附加82.33万元,所得税-130.97万元;第三年生产负荷100%,收入9138.00万元,总成本6967.77万元,利润总额2170.23万元,净利润1627.67万元,增值税299.34万元,税金及附加91.31万元,所得税542.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9138.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=299.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5482.806853.509138.009138.009138.001.1电烤箱万元5482.806853.509138.009138.009138.002现价增加值万元1754.502193.122924.162924.1
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