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泓域咨询MACRO/ 工艺被项目立项说明及投资计划工艺被项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入15444.90万元,同比增长9.92%(1393.38万元)。其中,主营业业务工艺被生产及销售收入为12449.16万元,占营业总收入的80.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3214.20万元,较去年同期相比增长746.57万元,增长率30.25%;实现净利润2410.65万元,较去年同期相比增长253.45万元,增长率11.75%。二、项目概况(一)项目名称工艺被项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积26346.50平方米(折合约39.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.93%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度185.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26346.50平方米,建筑物基底占地面积13418.27平方米,总建筑面积29508.08平方米,其中:规划建设主体工程17818.01平方米,项目规划绿化面积2188.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费2472.82万元。(七)节能分析“工艺被项目建设项目”,年用电量1267275.45千瓦时,年总用水量11583.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.74吨标准煤/年。达产年综合节能量67.17吨标准煤/年,项目总节能率27.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9432.00万元,其中:固定资产投资7338.70万元,占项目总投资的77.81%;流动资金2093.30万元,占项目总投资的22.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16514.00万元,总成本费用12842.04万元,税金及附加166.16万元,利润总额3671.96万元,利税总额4344.60万元,税后净利润2753.97万元,达产年纳税总额1590.63万元;达产年投资利润率38.93%,投资利税率46.06%,投资回报率29.20%,全部投资回收期4.92年,提供就业职位299个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区工艺被行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区工艺被产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“工艺被项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位299个,达产年纳税总额1590.63万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.93%,投资利税率46.06%,全部投资回报率29.20%,全部投资回收期4.92年,固定资产投资回收期4.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26346.5039.50亩1.1容积率1.121.2建筑系数50.93%1.3投资强度万元/亩185.791.4基底面积平方米13418.271.5总建筑面积平方米29508.081.6绿化面积平方米2188.32绿化率7.42%2总投资万元9432.002.1固定资产投资万元7338.702.1.1土建工程投资万元2506.032.1.1.1土建工程投资占比万元26.57%2.1.2设备投资万元2472.822.1.2.1设备投资占比26.22%2.1.3其它投资万元2359.852.1.3.1其它投资占比25.02%2.1.4固定资产投资占比77.81%2.2流动资金万元2093.302.2.1流动资金占比22.19%3收入万元16514.004总成本万元12842.045利润总额万元3671.966净利润万元2753.977所得税万元1.128增值税万元506.489税金及附加万元166.1610纳税总额万元1590.6311利税总额万元4344.6012投资利润率38.93%13投资利税率46.06%14投资回报率29.20%15回收期年4.9216设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1267275.4518年用水量立方米11583.8719总能耗吨标准煤156.7420节能率27.46%21节能量吨标准煤67.1722员工数量人299第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.93%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度185.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9486.729486.7217818.0117818.011664.551.1主要生产车间5692.035692.0310690.8110690.811032.021.2辅助生产车间3035.753035.755701.765701.76532.661.3其他生产车间758.94758.941033.441033.4499.872仓储工程2012.742012.747598.557598.55516.262.1成品贮存503.19503.191899.641899.64129.062.2原料仓储1046.621046.623951.253951.25268.462.3辅助材料仓库462.93462.931747.671747.67118.743供配电工程107.35107.35107.35107.358.213.1供配电室107.35107.35107.35107.358.214给排水工程123.45123.45123.45123.457.344.1给排水123.45123.45123.45123.457.345服务性工程1274.741274.741274.741274.7486.615.1办公用房559.71559.71559.71559.7151.635.2生活服务715.03715.03715.03715.0340.136消防及环保工程359.61359.61359.61359.6127.496.1消防环保工程359.61359.61359.61359.6127.497项目总图工程53.6753.6753.6753.67142.947.1场地及道路硬化3430.40568.51568.517.2场区围墙568.513430.403430.407.3安全保卫室53.6753.6753.6753.678绿化工程1503.7952.63合计13418.2729508.0829508.082506.03六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7505.60万元,占计划投资的79.58%。其中:完成固定资产投资5080.13万元,占总投资的67.68%;完成流动资金投资2425.47,占总投资的32.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7505.601.1完成比例79.58%2完成固定资产投资万元5080.132.1完成比例67.68%3完成流动资金投资万元2425.473.1完成比例32.32%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员299人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2031.2人均年工资万元4.861.3年工资额万元1207.912工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.502.3年工资额万元249.853企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.523.3年工资额万元92.434品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元140.515其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.895.3年工资额万元99.226职工工资总额万元10374.30五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7338.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2506.032472.82185.797338.701.1工程费用万元2506.032472.8212467.601.1.1建筑工程费用万元2506.032506.0326.57%1.1.2设备购置及安装费万元2472.822472.8226.22%1.2工程建设其他费用万元2359.852359.8525.02%1.2.1无形资产万元1400.231400.231.3预备费万元959.62959.621.3.1基本预备费万元571.04571.041.3.2涨价预备费万元388.58388.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元7338.707338.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2093.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12467.606840.738048.5412467.6012467.6012467.601.1应收账款万元3740.282057.152805.213740.283740.283740.281.2存货万元5610.423085.734207.825610.425610.425610.421.2.1原辅材料万元1683.13925.721262.341683.131683.131683.131.2.2燃料动力万元84.1646.2963.1284.1684.1684.161.2.3在产品万元2580.791419.441935.592580.792580.792580.791.2.4产成品万元1262.34694.29946.761262.341262.341262.341.3现金万元3116.901714.302337.683116.903116.903116.902流动负债万元10374.305705.877780.7310374.3010374.3010374.302.1应付账款万元10374.305705.877780.7310374.3010374.3010374.303流动资金万元2093.301151.321569.982093.302093.302093.304铺底流动资金万元697.76383.77523.32697.76697.76697.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9432.00万元,其中:固定资产投资7338.70万元,占项目总投资的77.81%;流动资金2093.30万元,占项目总投资的22.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2506.03万元,占项目总投资的26.57%;设备购置费2472.82万元,占项目总投资的26.22%;其它投资2359.85万元,占项目总投资的25.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7338.70+2093.30=9432.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7338.7077.81%1.1项目建设投资万元7338.7077.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2093.3022.19%3总投资万元万元9432.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9082.70万元,总成本13408.14万元,利润总额-4325.44万元,净利润138.81万元,增值税278.56万元,税金及附加-3244.08万元,所得税-1081.36万元;第二年收入12385.50万元,总成本17085.72万元,利润总额-4700.22万元,净利润-3525.16万元,增值税379.86万元,税金及附加150.97万元,所得税-1175.06万元;第三年生产负荷100%,收入16514.00万元,总成本12842.04万元,利润总额3671.96万元,净利润2753.97万元,增值税506.48万元,税金及附加166.16万元,所得税917.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16514.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=506.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9082.7012385.5016514.0016514.0016514.001.1工艺被万元9082.7012385.5016514.0016514.0016514.002现价增加值万元2906.463963.365284.485284.485284.483增值税万元27

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