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泓域咨询MACRO/ 胶辊项目立项说明及投资计划胶辊项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4328.28万元,同比增长14.50%(548.01万元)。其中,主营业业务胶辊生产及销售收入为3769.46万元,占营业总收入的87.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额957.03万元,较去年同期相比增长200.14万元,增长率26.44%;实现净利润717.77万元,较去年同期相比增长126.91万元,增长率21.48%。二、项目概况(一)项目名称胶辊项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积19249.62平方米(折合约28.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.55%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度167.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19249.62平方米,建筑物基底占地面积12618.13平方米,总建筑面积32531.86平方米,其中:规划建设主体工程20537.54平方米,项目规划绿化面积1987.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费2536.86万元。(七)节能分析“胶辊项目建设项目”,年用电量612604.61千瓦时,年总用水量2611.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.51吨标准煤/年。达产年综合节能量20.07吨标准煤/年,项目总节能率24.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5487.49万元,其中:固定资产投资4823.66万元,占项目总投资的87.90%;流动资金663.83万元,占项目总投资的12.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6205.00万元,总成本费用4794.13万元,税金及附加100.35万元,利润总额1410.87万元,利税总额1705.82万元,税后净利润1058.15万元,达产年纳税总额647.67万元;达产年投资利润率25.71%,投资利税率31.09%,投资回报率19.28%,全部投资回收期6.69年,提供就业职位97个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园胶辊行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园胶辊产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“胶辊项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位97个,达产年纳税总额647.67万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.71%,投资利税率31.09%,全部投资回报率19.28%,全部投资回收期6.69年,固定资产投资回收期6.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19249.6228.86亩1.1容积率1.691.2建筑系数65.55%1.3投资强度万元/亩167.141.4基底面积平方米12618.131.5总建筑面积平方米32531.861.6绿化面积平方米1987.62绿化率6.11%2总投资万元5487.492.1固定资产投资万元4823.662.1.1土建工程投资万元2509.952.1.1.1土建工程投资占比万元45.74%2.1.2设备投资万元2536.862.1.2.1设备投资占比46.23%2.1.3其它投资万元-223.152.1.3.1其它投资占比-4.07%2.1.4固定资产投资占比87.90%2.2流动资金万元663.832.2.1流动资金占比12.10%3收入万元6205.004总成本万元4794.135利润总额万元1410.876净利润万元1058.157所得税万元1.698增值税万元194.609税金及附加万元100.3510纳税总额万元647.6711利税总额万元1705.8212投资利润率25.71%13投资利税率31.09%14投资回报率19.28%15回收期年6.6916设备数量台(套)9417年用电量千瓦时612604.6118年用水量立方米2611.3019总能耗吨标准煤75.5120节能率24.28%21节能量吨标准煤20.0722员工数量人97第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.55%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度167.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8921.028921.0220537.5420537.541743.001.1主要生产车间5352.615352.6112322.5212322.521080.661.2辅助生产车间2854.732854.736572.016572.01557.761.3其他生产车间713.68713.681191.181191.18104.582仓储工程1892.721892.727796.317796.31481.212.1成品贮存473.18473.181949.081949.08120.302.2原料仓储984.21984.214054.084054.08250.232.3辅助材料仓库435.33435.331793.151793.15110.683供配电工程100.95100.95100.95100.957.013.1供配电室100.95100.95100.95100.957.014给排水工程116.09116.09116.09116.096.274.1给排水116.09116.09116.09116.096.275服务性工程1198.721198.721198.721198.7273.995.1办公用房534.92534.92534.92534.9234.595.2生活服务663.80663.80663.80663.8041.676消防及环保工程338.17338.17338.17338.1723.486.1消防环保工程338.17338.17338.17338.1723.487项目总图工程50.4750.4750.4750.47138.497.1场地及道路硬化3404.95630.71630.717.2场区围墙630.713404.953404.957.3安全保卫室50.4750.4750.4750.478绿化工程1042.8536.50合计12618.1332531.8632531.862509.95六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3383.93万元,占计划投资的61.67%。其中:完成固定资产投资2100.75万元,占总投资的62.08%;完成流动资金投资1283.18,占总投资的37.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3383.931.1完成比例61.67%2完成固定资产投资万元2100.752.1完成比例62.08%3完成流动资金投资万元1283.183.1完成比例37.92%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员97人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人661.2人均年工资万元5.131.3年工资额万元362.802工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.702.3年工资额万元101.373企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.993.3年工资额万元31.784品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元45.395其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.285.3年工资额万元28.566职工工资总额万元3248.73五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4823.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2509.952536.86167.144823.661.1工程费用万元2509.952536.863912.561.1.1建筑工程费用万元2509.952509.9545.74%1.1.2设备购置及安装费万元2536.862536.8646.23%1.2工程建设其他费用万元-223.15-223.15-4.07%1.2.1无形资产万元-130.75-130.751.3预备费万元-92.40-92.401.3.1基本预备费万元-48.28-48.281.3.2涨价预备费万元-44.12-44.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元4823.664823.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金663.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3912.563020.483912.563912.563912.563912.561.1应收账款万元1173.77762.95939.011173.771173.771173.771.2存货万元1760.651144.421408.521760.651760.651760.651.2.1原辅材料万元528.20343.33422.56528.20528.20528.201.2.2燃料动力万元26.4117.1721.1326.4126.4126.411.2.3在产品万元809.90526.43647.92809.90809.90809.901.2.4产成品万元396.15257.50316.92396.15396.15396.151.3现金万元978.14635.79782.51978.14978.14978.142流动负债万元3248.732111.672598.983248.733248.733248.732.1应付账款万元3248.732111.672598.983248.733248.733248.733流动资金万元663.83431.49531.06663.83663.83663.834铺底流动资金万元221.27143.83177.02221.27221.27221.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5487.49万元,其中:固定资产投资4823.66万元,占项目总投资的87.90%;流动资金663.83万元,占项目总投资的12.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2509.95万元,占项目总投资的45.74%;设备购置费2536.86万元,占项目总投资的46.23%;其它投资-223.15万元,占项目总投资的-4.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4823.66+663.83=5487.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4823.6687.90%1.1项目建设投资万元4823.6687.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元663.8312.10%3总投资万元万元5487.49二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4033.25万元,总成本10327.90万元,利润总额-6294.65万元,净利润92.18万元,增值税126.49万元,税金及附加-4720.99万元,所得税-1573.66万元;第二年收入4964.00万元,总成本12201.52万元,利润总额-7237.52万元,净利润-5428.14万元,增值税155.68万元,税金及附加95.68万元,所得税-1809.38万元;第三年生产负荷100%,收入6205.00万元,总成本4794.13万元,利润总额1410.87万元,净利润1058.15万元,增值税194.60万元,税金及附加100.35万元,所得税352.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6205.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=194.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4033.254964.006205.006205.006205.001.1胶辊万元4033.254964.006205.006205.006205.002现价增加值万元1290.641588.481985.601985.601985.603增值税万元

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