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文档简介
泓域咨询MACRO/ 浮吊投资项目立项申请报告浮吊投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入5218.76万元,同比增长28.17%(1146.98万元)。其中,主营业业务浮吊生产及销售收入为4379.18万元,占营业总收入的83.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1043.21万元,较去年同期相比增长203.69万元,增长率24.26%;实现净利润782.41万元,较去年同期相比增长162.82万元,增长率26.28%。二、项目概况(一)项目名称浮吊投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积13653.49平方米(折合约20.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.59%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度164.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13653.49平方米,建筑物基底占地面积7043.84平方米,总建筑面积22937.86平方米,其中:规划建设主体工程14720.15平方米,项目规划绿化面积1258.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1269.81万元。(七)节能分析“浮吊投资项目建设项目”,年用电量624646.78千瓦时,年总用水量6502.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.33吨标准煤/年。达产年综合节能量25.78吨标准煤/年,项目总节能率21.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4422.69万元,其中:固定资产投资3372.43万元,占项目总投资的76.25%;流动资金1050.26万元,占项目总投资的23.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8443.00万元,总成本费用6669.12万元,税金及附加83.97万元,利润总额1773.88万元,利税总额2102.52万元,税后净利润1330.41万元,达产年纳税总额772.11万元;达产年投资利润率40.11%,投资利税率47.54%,投资回报率30.08%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位139个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区浮吊行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区浮吊产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“浮吊投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位139个,达产年纳税总额772.11万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.11%,投资利税率47.54%,全部投资回报率30.08%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13653.4920.47亩1.1容积率1.681.2建筑系数51.59%1.3投资强度万元/亩164.751.4基底面积平方米7043.841.5总建筑面积平方米22937.861.6绿化面积平方米1258.89绿化率5.49%2总投资万元4422.692.1固定资产投资万元3372.432.1.1土建工程投资万元1818.652.1.1.1土建工程投资占比万元41.12%2.1.2设备投资万元1269.812.1.2.1设备投资占比28.71%2.1.3其它投资万元283.972.1.3.1其它投资占比6.42%2.1.4固定资产投资占比76.25%2.2流动资金万元1050.262.2.1流动资金占比23.75%3收入万元8443.004总成本万元6669.125利润总额万元1773.886净利润万元1330.417所得税万元1.688增值税万元244.679税金及附加万元83.9710纳税总额万元772.1111利税总额万元2102.5212投资利润率40.11%13投资利税率47.54%14投资回报率30.08%15回收期年4.8216设备数量台(套)5517年用电量千瓦时624646.7818年用水量立方米6502.7619总能耗吨标准煤77.3320节能率21.25%21节能量吨标准煤25.7822员工数量人139第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.59%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度164.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4979.994979.9914720.1514720.151283.811.1主要生产车间2987.992987.998832.098832.09795.961.2辅助生产车间1593.601593.604710.454710.45410.821.3其他生产车间398.40398.40853.77853.7777.032仓储工程1056.581056.585341.515341.51338.812.1成品贮存264.14264.141335.381335.3884.702.2原料仓储549.42549.422777.592777.59176.182.3辅助材料仓库243.01243.011228.551228.5577.933供配电工程56.3556.3556.3556.354.023.1供配电室56.3556.3556.3556.354.024给排水工程64.8064.8064.8064.803.604.1给排水64.8064.8064.8064.803.605服务性工程669.16669.16669.16669.1642.445.1办公用房385.90385.90385.90385.9018.225.2生活服务283.26283.26283.26283.2625.016消防及环保工程188.77188.77188.77188.7713.476.1消防环保工程188.77188.77188.77188.7713.477项目总图工程28.1828.1828.1828.18105.527.1场地及道路硬化1793.04302.23302.237.2场区围墙302.231793.041793.047.3安全保卫室28.1828.1828.1828.188绿化工程770.7626.98合计7043.8422937.8622937.861818.65六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2364.51万元,占计划投资的53.46%。其中:完成固定资产投资1567.64万元,占总投资的66.30%;完成流动资金投资796.87,占总投资的33.70%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2364.511.1完成比例53.46%2完成固定资产投资万元1567.642.1完成比例66.30%3完成流动资金投资万元796.873.1完成比例33.70%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员139人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人951.2人均年工资万元5.851.3年工资额万元468.182工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.792.3年工资额万元111.683企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元40.784品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元59.965其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.085.3年工资额万元29.146职工工资总额万元4671.78五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3372.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1818.651269.81164.753372.431.1工程费用万元1818.651269.815722.041.1.1建筑工程费用万元1818.651818.6541.12%1.1.2设备购置及安装费万元1269.811269.8128.71%1.2工程建设其他费用万元283.97283.976.42%1.2.1无形资产万元128.21128.211.3预备费万元155.76155.761.3.1基本预备费万元89.2389.231.3.2涨价预备费万元66.5366.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元3372.433372.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1050.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5722.043958.493994.885722.045722.045722.041.1应收账款万元1716.611029.971201.631716.611716.611716.611.2存货万元2574.921544.951802.442574.922574.922574.921.2.1原辅材料万元772.48463.49540.73772.48772.48772.481.2.2燃料动力万元38.6223.1727.0438.6238.6238.621.2.3在产品万元1184.46710.68829.121184.461184.461184.461.2.4产成品万元579.36347.61405.55579.36579.36579.361.3现金万元1430.51858.311001.361430.511430.511430.512流动负债万元4671.782803.073270.254671.784671.784671.782.1应付账款万元4671.782803.073270.254671.784671.784671.783流动资金万元1050.26630.16735.181050.261050.261050.264铺底流动资金万元350.08210.05245.06350.08350.08350.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4422.69万元,其中:固定资产投资3372.43万元,占项目总投资的76.25%;流动资金1050.26万元,占项目总投资的23.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1818.65万元,占项目总投资的41.12%;设备购置费1269.81万元,占项目总投资的28.71%;其它投资283.97万元,占项目总投资的6.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3372.43+1050.26=4422.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3372.4376.25%1.1项目建设投资万元3372.4376.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1050.2623.75%3总投资万元万元4422.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5065.80万元,总成本12637.22万元,利润总额-7571.42万元,净利润72.23万元,增值税146.80万元,税金及附加-5678.57万元,所得税-1892.86万元;第二年收入5910.10万元,总成本14252.01万元,利润总额-8341.91万元,净利润-6256.43万元,增值税171.27万元,税金及附加75.17万元,所得税-2085.48万元;第三年生产负荷100%,收入8443.00万元,总成本6669.12万元,利润总额1773.88万元,净利润1330.41万元,增值税244.67万元,税金及附加83.97万元,所得税443.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8443.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=244.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5065.805910.108443.008443.008443.001.1浮吊万元5065.805910.108443.008443.008443.002现价增加值万元1621.061891.232701.76270
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