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文档简介
泓域咨询MACRO/ 锦纶长丝投资项目立项申请报告锦纶长丝投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入3170.45万元,同比增长27.20%(677.97万元)。其中,主营业业务锦纶长丝生产及销售收入为2672.92万元,占营业总收入的84.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额871.71万元,较去年同期相比增长96.16万元,增长率12.40%;实现净利润653.78万元,较去年同期相比增长134.20万元,增长率25.83%。二、项目概况(一)项目名称锦纶长丝投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11405.70平方米(折合约17.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.34%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度196.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11405.70平方米,建筑物基底占地面积6083.80平方米,总建筑面积12546.27平方米,其中:规划建设主体工程7992.81平方米,项目规划绿化面积856.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费1373.20万元。(七)节能分析“锦纶长丝投资项目建设项目”,年用电量1140019.03千瓦时,年总用水量2164.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.29吨标准煤/年。达产年综合节能量54.56吨标准煤/年,项目总节能率22.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3983.29万元,其中:固定资产投资3358.27万元,占项目总投资的84.31%;流动资金625.02万元,占项目总投资的15.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4579.00万元,总成本费用3460.39万元,税金及附加64.14万元,利润总额1118.61万元,利税总额1337.04万元,税后净利润838.96万元,达产年纳税总额498.08万元;达产年投资利润率28.08%,投资利税率33.57%,投资回报率21.06%,全部投资回收期6.25年,提供就业职位62个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区锦纶长丝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区锦纶长丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“锦纶长丝投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位62个,达产年纳税总额498.08万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.08%,投资利税率33.57%,全部投资回报率21.06%,全部投资回收期6.25年,固定资产投资回收期6.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11405.7017.10亩1.1容积率1.101.2建筑系数53.34%1.3投资强度万元/亩196.391.4基底面积平方米6083.801.5总建筑面积平方米12546.271.6绿化面积平方米856.05绿化率6.82%2总投资万元3983.292.1固定资产投资万元3358.272.1.1土建工程投资万元1098.172.1.1.1土建工程投资占比万元27.57%2.1.2设备投资万元1373.202.1.2.1设备投资占比34.47%2.1.3其它投资万元886.902.1.3.1其它投资占比22.27%2.1.4固定资产投资占比84.31%2.2流动资金万元625.022.2.1流动资金占比15.69%3收入万元4579.004总成本万元3460.395利润总额万元1118.616净利润万元838.967所得税万元1.108增值税万元154.299税金及附加万元64.1410纳税总额万元498.0811利税总额万元1337.0412投资利润率28.08%13投资利税率33.57%14投资回报率21.06%15回收期年6.2516设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1140019.0318年用水量立方米2164.5619总能耗吨标准煤140.2920节能率22.99%21节能量吨标准煤54.5622员工数量人62第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、强化绿色发展,实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建,培育一批绿色工厂;加入国家资源综合利用配套补贴,对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体,将打破现有机制,引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等,根据园区主导产业特色和类型,研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系,量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标,在任务下达上根据园区发展阶段,实行一个园区一套目标任务指标,并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施,被考核结果与干部任用挂钩,打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.34%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度196.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4301.254301.257992.817992.81769.571.1主要生产车间2580.752580.754795.694795.69477.131.2辅助生产车间1376.401376.402557.702557.70246.261.3其他生产车间344.10344.10463.58463.5846.172仓储工程912.57912.572959.752959.75207.252.1成品贮存228.14228.14739.94739.9451.812.2原料仓储474.54474.541539.071539.07107.772.3辅助材料仓库209.89209.89680.74680.7447.673供配电工程48.6748.6748.6748.673.833.1供配电室48.6748.6748.6748.673.834给排水工程55.9755.9755.9755.973.434.1给排水55.9755.9755.9755.973.435服务性工程577.96577.96577.96577.9640.475.1办公用房248.93248.93248.93248.9319.965.2生活服务329.03329.03329.03329.0321.636消防及环保工程163.05163.05163.05163.0512.846.1消防环保工程163.05163.05163.05163.0512.847项目总图工程24.3424.3424.3424.3439.897.1场地及道路硬化1643.17327.90327.907.2场区围墙327.901643.171643.177.3安全保卫室24.3424.3424.3424.348绿化工程596.7320.89合计6083.8012546.2712546.271098.17六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2821.90万元,占计划投资的70.84%。其中:完成固定资产投资1835.87万元,占总投资的65.06%;完成流动资金投资986.03,占总投资的34.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2821.901.1完成比例70.84%2完成固定资产投资万元1835.872.1完成比例65.06%3完成流动资金投资万元986.033.1完成比例34.94%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员62人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人421.2人均年工资万元4.301.3年工资额万元169.432工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元5.562.3年工资额万元52.053企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元13.844品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元26.635其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.625.3年工资额万元16.916职工工资总额万元3036.02五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3358.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1098.171373.20196.393358.271.1工程费用万元1098.171373.203661.041.1.1建筑工程费用万元1098.171098.1727.57%1.1.2设备购置及安装费万元1373.201373.2034.47%1.2工程建设其他费用万元886.90886.9022.27%1.2.1无形资产万元480.10480.101.3预备费万元406.80406.801.3.1基本预备费万元231.48231.481.3.2涨价预备费万元175.32175.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元3358.273358.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金625.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3661.042241.182424.473661.043661.043661.041.1应收账款万元1098.31713.90878.651098.311098.311098.311.2存货万元1647.471070.851317.971647.471647.471647.471.2.1原辅材料万元494.24321.26395.39494.24494.24494.241.2.2燃料动力万元24.7116.0619.7724.7124.7124.711.2.3在产品万元757.84492.59606.27757.84757.84757.841.2.4产成品万元370.68240.94296.54370.68370.68370.681.3现金万元915.26594.92732.21915.26915.26915.262流动负债万元3036.021973.412428.823036.023036.023036.022.1应付账款万元3036.021973.412428.823036.023036.023036.023流动资金万元625.02406.26500.02625.02625.02625.024铺底流动资金万元208.34135.42166.67208.34208.34208.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3983.29万元,其中:固定资产投资3358.27万元,占项目总投资的84.31%;流动资金625.02万元,占项目总投资的15.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1098.17万元,占项目总投资的27.57%;设备购置费1373.20万元,占项目总投资的34.47%;其它投资886.90万元,占项目总投资的22.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3358.27+625.02=3983.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3358.2784.31%1.1项目建设投资万元3358.2784.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元625.0215.69%3总投资万元万元3983.29二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2976.35万元,总成本12655.14万元,利润总额-9678.79万元,净利润57.66万元,增值税100.29万元,税金及附加-7259.09万元,所得税-2419.70万元;第二年收入3663.20万元,总成本14880.84万元,利润总额-11217.64万元,净利润-8413.23万元,增值税123.43万元,税金及附加60.43万元,所得税-2804.41万元;第三年生产负荷100%,收入4579.00万元,总成本3460.39万元,利润总额1118.61万元,净利润838.96万元,增值税154.29万元,税金及附加64.14万元,所得税279.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4579.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=154.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2976.353663.204579.004579.004579.001.1锦纶长丝万元2976.353663.204579.004579.004579.002现价增加值万元952.431172.221465.281465.28146
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