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泓域咨询MACRO/ 铝合金预拉伸厚板和蒙皮铝合金板投资项目立项申请报告铝合金预拉伸厚板和蒙皮铝合金板投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入11704.54万元,同比增长31.24%(2786.29万元)。其中,主营业业务铝合金预拉伸厚板和蒙皮铝合金板生产及销售收入为9386.58万元,占营业总收入的80.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2490.62万元,较去年同期相比增长328.28万元,增长率15.18%;实现净利润1867.96万元,较去年同期相比增长216.02万元,增长率13.08%。二、项目概况(一)项目名称铝合金预拉伸厚板和蒙皮铝合金板投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积37225.27平方米(折合约55.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.38%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度197.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37225.27平方米,建筑物基底占地面积19870.85平方米,总建筑面积54721.15平方米,其中:规划建设主体工程33905.81平方米,项目规划绿化面积3330.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费2946.43万元。(七)节能分析“铝合金预拉伸厚板和蒙皮铝合金板投资项目建设项目”,年用电量1140995.42千瓦时,年总用水量11965.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.25吨标准煤/年。达产年综合节能量52.24吨标准煤/年,项目总节能率23.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12313.59万元,其中:固定资产投资10996.80万元,占项目总投资的89.31%;流动资金1316.79万元,占项目总投资的10.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12152.00万元,总成本费用9519.44万元,税金及附加192.47万元,利润总额2632.56万元,利税总额3188.14万元,税后净利润1974.42万元,达产年纳税总额1213.72万元;达产年投资利润率21.38%,投资利税率25.89%,投资回报率16.03%,全部投资回收期7.74年,提供就业职位238个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地铝合金预拉伸厚板和蒙皮铝合金板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地铝合金预拉伸厚板和蒙皮铝合金板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“铝合金预拉伸厚板和蒙皮铝合金板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位238个,达产年纳税总额1213.72万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.38%,投资利税率25.89%,全部投资回报率16.03%,全部投资回收期7.74年,固定资产投资回收期7.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件,推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系,完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,财政部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37225.2755.81亩1.1容积率1.471.2建筑系数53.38%1.3投资强度万元/亩197.041.4基底面积平方米19870.851.5总建筑面积平方米54721.151.6绿化面积平方米3330.12绿化率6.09%2总投资万元12313.592.1固定资产投资万元10996.802.1.1土建工程投资万元4546.162.1.1.1土建工程投资占比万元36.92%2.1.2设备投资万元2946.432.1.2.1设备投资占比23.93%2.1.3其它投资万元3504.212.1.3.1其它投资占比28.46%2.1.4固定资产投资占比89.31%2.2流动资金万元1316.792.2.1流动资金占比10.69%3收入万元12152.004总成本万元9519.445利润总额万元2632.566净利润万元1974.427所得税万元1.478增值税万元363.119税金及附加万元192.4710纳税总额万元1213.7211利税总额万元3188.1412投资利润率21.38%13投资利税率25.89%14投资回报率16.03%15回收期年7.7416设备数量台(套)13317年用电量千瓦时1140995.4218年用水量立方米11965.0619总能耗吨标准煤141.2520节能率23.91%21节能量吨标准煤52.2422员工数量人238第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、突出自主创新,强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程,强力推进“两化融合”,强化信息技术支撑,实施传统工业信息化改造示范工程,实现管理信息化和智能化,扶持工业生产数字化改造示范企业,打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设,支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设,使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度,进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目,加大财政资金支持,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接,向金融机构推荐优势传统产业项目,鼓励符合条件的企业在国内外上市,引导全社会传统产业投资导向。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.38%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度197.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14048.6914048.6933905.8133905.813098.531.1主要生产车间8429.218429.2120343.4920343.491921.091.2辅助生产车间4495.584495.5810849.8610849.86991.531.3其他生产车间1123.901123.901966.541966.54185.912仓储工程2980.632980.6313529.9713529.97899.242.1成品贮存745.16745.163382.493382.49224.812.2原料仓储1549.931549.937035.587035.58467.602.3辅助材料仓库685.54685.543111.893111.89206.833供配电工程158.97158.97158.97158.9711.893.1供配电室158.97158.97158.97158.9711.894给排水工程182.81182.81182.81182.8110.634.1给排水182.81182.81182.81182.8110.635服务性工程1887.731887.731887.731887.73125.465.1办公用房971.02971.02971.02971.0270.045.2生活服务916.71916.71916.71916.7153.406消防及环保工程532.54532.54532.54532.5439.826.1消防环保工程532.54532.54532.54532.5439.827项目总图工程79.4879.4879.4879.48298.507.1场地及道路硬化5010.81902.99902.997.2场区围墙902.995010.815010.817.3安全保卫室79.4879.4879.4879.488绿化工程1773.9662.09合计19870.8554721.1554721.154546.16六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10590.60万元,占计划投资的86.01%。其中:完成固定资产投资6528.26万元,占总投资的61.64%;完成流动资金投资4062.34,占总投资的38.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10590.601.1完成比例86.01%2完成固定资产投资万元6528.262.1完成比例61.64%3完成流动资金投资万元4062.343.1完成比例38.36%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员238人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1621.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元702.072工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元197.523企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.323.3年工资额万元60.794品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元105.665其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.185.3年工资额万元65.986职工工资总额万元5974.99五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10996.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4546.162946.43197.0410996.801.1工程费用万元4546.162946.437291.781.1.1建筑工程费用万元4546.164546.1636.92%1.1.2设备购置及安装费万元2946.432946.4323.93%1.2工程建设其他费用万元3504.213504.2128.46%1.2.1无形资产万元1911.761911.761.3预备费万元1592.451592.451.3.1基本预备费万元853.61853.611.3.2涨价预备费万元738.84738.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元10996.8010996.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1316.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7291.784388.825953.547291.787291.787291.781.1应收账款万元2187.531203.141640.652187.532187.532187.531.2存货万元3281.301804.722460.983281.303281.303281.301.2.1原辅材料万元984.39541.41738.29984.39984.39984.391.2.2燃料动力万元49.2227.0736.9149.2249.2249.221.2.3在产品万元1509.40830.171132.051509.401509.401509.401.2.4产成品万元738.29406.06553.72738.29738.29738.291.3现金万元1822.941002.621367.211822.941822.941822.942流动负债万元5974.993286.244481.245974.995974.995974.992.1应付账款万元5974.993286.244481.245974.995974.995974.993流动资金万元1316.79724.23987.591316.791316.791316.794铺底流动资金万元438.93241.41329.20438.93438.93438.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12313.59万元,其中:固定资产投资10996.80万元,占项目总投资的89.31%;流动资金1316.79万元,占项目总投资的10.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4546.16万元,占项目总投资的36.92%;设备购置费2946.43万元,占项目总投资的23.93%;其它投资3504.21万元,占项目总投资的28.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10996.80+1316.79=12313.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10996.8089.31%1.1项目建设投资万元10996.8089.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1316.7910.69%3总投资万元万元12313.59二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6683.60万元,总成本5626.02万元,利润总额1057.58万元,净利润172.87万元,增值税199.71万元,税金及附加793.18万元,所得税264.39万元;第二年收入9114.00万元,总成本7288.04万元,利润总额1825.96万元,净利润1369.47万元,增值税272.33万元,税金及附加181.58万元,所得税456.49万元;第三年生产负荷100%,收入12152.00万元,总成本9519.44万元,利润总额2632.56万元,净利润1974.42万元,增值税363.11万元,税金及附加192.47万元,所得税658.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12152.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=363.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6683.609114.0012152.0012152.0012152.001.1铝合金预拉伸厚板和蒙皮铝合金板万元6683.609114.0012152.0012152.0012152.002现价增加值万元2138.752916.4838
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