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文档简介
泓域咨询MACRO/ 动物检疫器械投资项目立项申请报告动物检疫器械投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入1534.06万元,同比增长11.05%(152.61万元)。其中,主营业业务动物检疫器械生产及销售收入为1240.01万元,占营业总收入的80.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额358.39万元,较去年同期相比增长82.82万元,增长率30.05%;实现净利润268.79万元,较去年同期相比增长49.72万元,增长率22.69%。二、项目概况(一)项目名称动物检疫器械投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积7156.91平方米(折合约10.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.52%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度197.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7156.91平方米,建筑物基底占地面积5190.19平方米,总建筑面积10592.23平方米,其中:规划建设主体工程6386.13平方米,项目规划绿化面积742.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费733.27万元。(七)节能分析“动物检疫器械投资项目建设项目”,年用电量1028140.78千瓦时,年总用水量1697.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.50吨标准煤/年。达产年综合节能量46.79吨标准煤/年,项目总节能率20.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2448.28万元,其中:固定资产投资2124.11万元,占项目总投资的86.76%;流动资金324.17万元,占项目总投资的13.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2915.00万元,总成本费用2279.85万元,税金及附加39.14万元,利润总额635.15万元,利税总额761.90万元,税后净利润476.36万元,达产年纳税总额285.54万元;达产年投资利润率25.94%,投资利税率31.12%,投资回报率19.46%,全部投资回收期6.64年,提供就业职位55个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区动物检疫器械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区动物检疫器械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“动物检疫器械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位55个,达产年纳税总额285.54万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.94%,投资利税率31.12%,全部投资回报率19.46%,全部投资回收期6.64年,固定资产投资回收期6.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“双创”平台建设。工业和信息化部印发了制造业“双创”平台培育三年行动计划。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等领域,开展制造业“双创”平台试点示范,探索新型研发、生产、管理和服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业“双创”工作电视电话会议;编撰发布大企业“双创”典型案例集,发布制造业“双创”平台发展白皮书,大力推广先进经验。推动成立中国制造企业“双创”发展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟,在技术研发、标准制定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底,我国制造业骨干企业“双创”平台普及率达60%,中央企业建成各类互联网“双创”平台110个,平台聚集科技服务机构超过1200家,实现线上化的仪器设备、技术成果等创新资源近20万个。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7156.9110.73亩1.1容积率1.481.2建筑系数72.52%1.3投资强度万元/亩197.961.4基底面积平方米5190.191.5总建筑面积平方米10592.231.6绿化面积平方米742.51绿化率7.01%2总投资万元2448.282.1固定资产投资万元2124.112.1.1土建工程投资万元936.272.1.1.1土建工程投资占比万元38.24%2.1.2设备投资万元733.272.1.2.1设备投资占比29.95%2.1.3其它投资万元454.572.1.3.1其它投资占比18.57%2.1.4固定资产投资占比86.76%2.2流动资金万元324.172.2.1流动资金占比13.24%3收入万元2915.004总成本万元2279.855利润总额万元635.156净利润万元476.367所得税万元1.488增值税万元87.619税金及附加万元39.1410纳税总额万元285.5411利税总额万元761.9012投资利润率25.94%13投资利税率31.12%14投资回报率19.46%15回收期年6.6416设备数量台(套)5617年用电量千瓦时1028140.7818年用水量立方米1697.6319总能耗吨标准煤126.5020节能率20.04%21节能量吨标准煤46.7922员工数量人55第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.52%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度197.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3669.463669.466386.136386.13620.931.1主要生产车间2201.682201.683831.683831.68384.981.2辅助生产车间1174.231174.232043.562043.56198.701.3其他生产车间293.56293.56370.40370.4037.262仓储工程778.53778.532733.962733.96193.332.1成品贮存194.63194.63683.49683.4948.332.2原料仓储404.84404.841421.661421.66100.532.3辅助材料仓库179.06179.06628.81628.8144.473供配电工程41.5241.5241.5241.523.303.1供配电室41.5241.5241.5241.523.304给排水工程47.7547.7547.7547.752.954.1给排水47.7547.7547.7547.752.955服务性工程493.07493.07493.07493.0734.875.1办公用房199.00199.00199.00199.0014.135.2生活服务294.07294.07294.07294.0717.126消防及环保工程139.10139.10139.10139.1011.076.1消防环保工程139.10139.10139.10139.1011.077项目总图工程20.7620.7620.7620.7653.707.1场地及道路硬化1391.83226.74226.747.2场区围墙226.741391.831391.837.3安全保卫室20.7620.7620.7620.768绿化工程460.5316.12合计5190.1910592.2310592.23936.27六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1255.87万元,占计划投资的51.30%。其中:完成固定资产投资901.28万元,占总投资的71.77%;完成流动资金投资354.59,占总投资的28.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1255.871.1完成比例51.30%2完成固定资产投资万元901.282.1完成比例71.77%3完成流动资金投资万元354.593.1完成比例28.23%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员55人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人371.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元191.572工程技术人员工资2.1平均人数人82.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元41.093企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.763.3年工资额万元13.274品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元20.075其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.715.3年工资额万元27.436职工工资总额万元1453.90五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2124.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元936.27733.27197.962124.111.1工程费用万元936.27733.271778.071.1.1建筑工程费用万元936.27936.2738.24%1.1.2设备购置及安装费万元733.27733.2729.95%1.2工程建设其他费用万元454.57454.5718.57%1.2.1无形资产万元268.67268.671.3预备费万元185.90185.901.3.1基本预备费万元102.01102.011.3.2涨价预备费万元83.8983.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元2124.112124.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金324.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1778.071479.011500.401778.071778.071778.071.1应收账款万元533.42346.72400.07533.42533.42533.421.2存货万元800.13520.09600.10800.13800.13800.131.2.1原辅材料万元240.04156.03180.03240.04240.04240.041.2.2燃料动力万元12.007.809.0012.0012.0012.001.2.3在产品万元368.06239.24276.04368.06368.06368.061.2.4产成品万元180.03117.02135.02180.03180.03180.031.3现金万元444.52288.94333.39444.52444.52444.522流动负债万元1453.90945.031090.421453.901453.901453.902.1应付账款万元1453.90945.031090.421453.901453.901453.903流动资金万元324.17210.71243.13324.17324.17324.174铺底流动资金万元108.0670.2481.04108.06108.06108.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2448.28万元,其中:固定资产投资2124.11万元,占项目总投资的86.76%;流动资金324.17万元,占项目总投资的13.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资936.27万元,占项目总投资的38.24%;设备购置费733.27万元,占项目总投资的29.95%;其它投资454.57万元,占项目总投资的18.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2124.11+324.17=2448.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2124.1186.76%1.1项目建设投资万元2124.1186.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元324.1713.24%3总投资万元万元2448.28二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1894.75万元,总成本3657.37万元,利润总额-1762.62万元,净利润35.46万元,增值税56.95万元,税金及附加-1321.96万元,所得税-440.65万元;第二年收入2186.25万元,总成本4070.85万元,利润总额-1884.60万元,净利润-1413.45万元,增值税65.71万元,税金及附加36.51万元,所得税-471.15万元;第三年生产负荷100%,收入2915.00万元,总成本2279.85万元,利润总额635.15万元,净利润476.36万元,增值税87.61万元,税金及附加39.14万元,所得税158.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2915.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=87.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1894.752186.252915.002915.002915.001.1动物检疫器械万元1894.752186.252915.002915.002915.002现价增加值万
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