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文档简介
泓域咨询MACRO/ 跨式吊运架投资项目立项申请报告跨式吊运架投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11583.06万元,同比增长15.90%(1589.47万元)。其中,主营业业务跨式吊运架生产及销售收入为10218.64万元,占营业总收入的88.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2524.15万元,较去年同期相比增长327.89万元,增长率14.93%;实现净利润1893.11万元,较去年同期相比增长197.13万元,增长率11.62%。二、项目概况(一)项目名称跨式吊运架投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积25612.80平方米(折合约38.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.11%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度198.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25612.80平方米,建筑物基底占地面积12834.57平方米,总建筑面积36882.43平方米,其中:规划建设主体工程28186.05平方米,项目规划绿化面积2016.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费2440.17万元。(七)节能分析“跨式吊运架投资项目建设项目”,年用电量1191360.97千瓦时,年总用水量14237.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.64吨标准煤/年。达产年综合节能量49.21吨标准煤/年,项目总节能率28.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9587.85万元,其中:固定资产投资7632.38万元,占项目总投资的79.60%;流动资金1955.47万元,占项目总投资的20.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17911.00万元,总成本费用13970.38万元,税金及附加167.67万元,利润总额3940.62万元,利税总额4651.82万元,税后净利润2955.47万元,达产年纳税总额1696.35万元;达产年投资利润率41.10%,投资利税率48.52%,投资回报率30.83%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位292个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区跨式吊运架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区跨式吊运架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“跨式吊运架投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位292个,达产年纳税总额1696.35万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.10%,投资利税率48.52%,全部投资回报率30.83%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资,2017年1-6月,共有219家民营企业发行上市,同比增313.21%,占全部首发企业融资额的比例为85.14%;共有102家民营企业完成再融资,融资总额1433.93亿元。截至2017年5月,累计有126家创业板上市公司完成再融资发行,融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设,截至2017年7月底,新三板挂牌企业达11284家,覆盖31省(区、市),所有89个非综合类大类行业,总股本6658.65亿股,总市值4.87万亿元。其中,中小微企业占比94%,高新技术企业占比超过六成;2016年1月1日至2017年7月31日,挂牌公司共完成股票发行4660次,融资总额2142.74亿元;发生并购重组事项571次,交易金额871.31亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25612.8038.40亩1.1容积率1.441.2建筑系数50.11%1.3投资强度万元/亩198.761.4基底面积平方米12834.571.5总建筑面积平方米36882.431.6绿化面积平方米2016.12绿化率5.47%2总投资万元9587.852.1固定资产投资万元7632.382.1.1土建工程投资万元3085.652.1.1.1土建工程投资占比万元32.18%2.1.2设备投资万元2440.172.1.2.1设备投资占比25.45%2.1.3其它投资万元2106.562.1.3.1其它投资占比21.97%2.1.4固定资产投资占比79.60%2.2流动资金万元1955.472.2.1流动资金占比20.40%3收入万元17911.004总成本万元13970.385利润总额万元3940.626净利润万元2955.477所得税万元1.448增值税万元543.539税金及附加万元167.6710纳税总额万元1696.3511利税总额万元4651.8212投资利润率41.10%13投资利税率48.52%14投资回报率30.83%15回收期年4.7416设备数量台(套)8317年用电量千瓦时1191360.9718年用水量立方米14237.2119总能耗吨标准煤147.6420节能率28.35%21节能量吨标准煤49.2122员工数量人292第二章 建设背景一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.11%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度198.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9074.049074.0428186.0528186.052593.901.1主要生产车间5444.425444.4216911.6316911.631608.221.2辅助生产车间2903.692903.699019.549019.54830.051.3其他生产车间725.92725.921634.791634.79155.632仓储工程1925.191925.195652.655652.65378.332.1成品贮存481.30481.301413.161413.1694.582.2原料仓储1001.101001.102939.382939.38196.732.3辅助材料仓库442.79442.791300.111300.1187.023供配电工程102.68102.68102.68102.687.733.1供配电室102.68102.68102.68102.687.734给排水工程118.08118.08118.08118.086.924.1给排水118.08118.08118.08118.086.925服务性工程1219.281219.281219.281219.2881.615.1办公用房591.16591.16591.16591.1643.365.2生活服务628.12628.12628.12628.1239.136消防及环保工程343.97343.97343.97343.9725.906.1消防环保工程343.97343.97343.97343.9725.907项目总图工程51.3451.3451.3451.34-62.477.1场地及道路硬化3258.89650.68650.687.2场区围墙650.683258.893258.897.3安全保卫室51.3451.3451.3451.348绿化工程1535.0153.73合计12834.5736882.4336882.433085.65六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5583.14万元,占计划投资的58.23%。其中:完成固定资产投资3532.90万元,占总投资的63.28%;完成流动资金投资2050.24,占总投资的36.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5583.141.1完成比例58.23%2完成固定资产投资万元3532.902.1完成比例63.28%3完成流动资金投资万元2050.243.1完成比例36.72%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员292人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元4.391.3年工资额万元893.762工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元266.453企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元92.764品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元123.805其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.565.3年工资额万元111.216职工工资总额万元11819.23五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7632.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3085.652440.17198.767632.381.1工程费用万元3085.652440.1713774.701.1.1建筑工程费用万元3085.653085.6532.18%1.1.2设备购置及安装费万元2440.172440.1725.45%1.2工程建设其他费用万元2106.562106.5621.97%1.2.1无形资产万元1135.791135.791.3预备费万元970.77970.771.3.1基本预备费万元473.02473.021.3.2涨价预备费万元497.75497.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元7632.387632.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1955.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13774.706536.4010933.8113774.7013774.7013774.701.1应收账款万元4132.412479.453305.934132.414132.414132.411.2存货万元6198.623719.174958.896198.626198.626198.621.2.1原辅材料万元1859.591115.751487.671859.591859.591859.591.2.2燃料动力万元92.9855.7974.3892.9892.9892.981.2.3在产品万元2851.371710.822281.092851.372851.372851.371.2.4产成品万元1394.69836.811115.751394.691394.691394.691.3现金万元3443.682066.202754.943443.683443.683443.682流动负债万元11819.237091.549455.3811819.2311819.2311819.232.1应付账款万元11819.237091.549455.3811819.2311819.2311819.233流动资金万元1955.471173.281564.381955.471955.471955.474铺底流动资金万元651.82391.09521.46651.82651.82651.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9587.85万元,其中:固定资产投资7632.38万元,占项目总投资的79.60%;流动资金1955.47万元,占项目总投资的20.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3085.65万元,占项目总投资的32.18%;设备购置费2440.17万元,占项目总投资的25.45%;其它投资2106.56万元,占项目总投资的21.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7632.38+1955.47=9587.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7632.3879.60%1.1项目建设投资万元7632.3879.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1955.4720.40%3总投资万元万元9587.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10746.60万元,总成本11055.63万元,利润总额-309.03万元,净利润141.59万元,增值税326.12万元,税金及附加-231.77万元,所得税-77.26万元;第二年收入14328.80万元,总成本13998.00万元,利润总额330.80万元,净利润248.10万元,增值税434.82万元,税金及附加154.63万元,所得税82.70万元;第三年生产负荷100%,收入17911.00万元,总成本13970.38万元,利润总额3940.62万元,净利润2955.47万元,增值税543.53万元,税金及附加167.67万元,所得税985.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17911.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=543.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10746.6014328.8017911.0017911.0017911.001.1跨式吊运架万元10746.6014328.8017911.0017911.0017911.002现价增加值万元3438.914585
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