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泓域咨询MACRO/ 焦化燃料油投资项目立项申请报告焦化燃料油投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10176.35万元,同比增长18.41%(1582.23万元)。其中,主营业业务焦化燃料油生产及销售收入为9428.10万元,占营业总收入的92.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2151.85万元,较去年同期相比增长466.08万元,增长率27.65%;实现净利润1613.89万元,较去年同期相比增长223.24万元,增长率16.05%。二、项目概况(一)项目名称焦化燃料油投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积19729.86平方米(折合约29.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.69%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度186.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19729.86平方米,建筑物基底占地面积11579.45平方米,总建筑面积21900.14平方米,其中:规划建设主体工程14480.59平方米,项目规划绿化面积1592.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费1962.80万元。(七)节能分析“焦化燃料油投资项目建设项目”,年用电量412769.72千瓦时,年总用水量6936.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.32吨标准煤/年。达产年综合节能量18.98吨标准煤/年,项目总节能率25.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7025.68万元,其中:固定资产投资5509.57万元,占项目总投资的78.42%;流动资金1516.11万元,占项目总投资的21.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10315.00万元,总成本费用7941.78万元,税金及附加118.20万元,利润总额2373.22万元,利税总额2818.76万元,税后净利润1779.91万元,达产年纳税总额1038.84万元;达产年投资利润率33.78%,投资利税率40.12%,投资回报率25.33%,全部投资回收期5.45年,提供就业职位164个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区焦化燃料油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区焦化燃料油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“焦化燃料油投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位164个,达产年纳税总额1038.84万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.78%,投资利税率40.12%,全部投资回报率25.33%,全部投资回收期5.45年,固定资产投资回收期5.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从消费看,“海淘”等现象的火热,凸显出我国质量发展中存在的“短板”和“痛点”。民营企业的质量水平和品牌形象直接关系到中国制造的质量品牌形象。总体来看,民营企业规模小,多数处于创业期、成长期。引导民营企业树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手,也是改善供给结构、满足人民群众消费需求的一个战略举措。通过提升质量品牌,着力打造“中国制造”物美价廉的金字招牌,不仅能满足国内消费需求,而且也能得到更多国外消费者的青睐,更深、更广地融入全球供给体系,从而实现更高质量的供需平衡。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19729.8629.58亩1.1容积率1.111.2建筑系数58.69%1.3投资强度万元/亩186.261.4基底面积平方米11579.451.5总建筑面积平方米21900.141.6绿化面积平方米1592.25绿化率7.27%2总投资万元7025.682.1固定资产投资万元5509.572.1.1土建工程投资万元1938.392.1.1.1土建工程投资占比万元27.59%2.1.2设备投资万元1962.802.1.2.1设备投资占比27.94%2.1.3其它投资万元1608.382.1.3.1其它投资占比22.89%2.1.4固定资产投资占比78.42%2.2流动资金万元1516.112.2.1流动资金占比21.58%3收入万元10315.004总成本万元7941.785利润总额万元2373.226净利润万元1779.917所得税万元1.118增值税万元327.349税金及附加万元118.2010纳税总额万元1038.8411利税总额万元2818.7612投资利润率33.78%13投资利税率40.12%14投资回报率25.33%15回收期年5.4516设备数量台(套)7717年用电量千瓦时412769.7218年用水量立方米6936.8619总能耗吨标准煤51.3220节能率25.08%21节能量吨标准煤18.9822员工数量人164第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.69%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度186.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8186.678186.6714480.5914480.591409.851.1主要生产车间4912.004912.008688.358688.35874.111.2辅助生产车间2619.732619.734633.794633.79451.151.3其他生产车间654.93654.93839.87839.8784.592仓储工程1736.921736.924822.714822.71341.492.1成品贮存434.23434.231205.681205.6885.372.2原料仓储903.20903.202507.812507.81177.572.3辅助材料仓库399.49399.491109.221109.2278.543供配电工程92.6492.6492.6492.647.383.1供配电室92.6492.6492.6492.647.384给排水工程106.53106.53106.53106.536.604.1给排水106.53106.53106.53106.536.605服务性工程1100.051100.051100.051100.0577.895.1办公用房515.02515.02515.02515.0244.555.2生活服务585.03585.03585.03585.0334.706消防及环保工程310.33310.33310.33310.3324.726.1消防环保工程310.33310.33310.33310.3324.727项目总图工程46.3246.3246.3246.3229.437.1场地及道路硬化2945.46549.54549.547.2场区围墙549.542945.462945.467.3安全保卫室46.3246.3246.3246.328绿化工程1172.3441.03合计11579.4521900.1421900.141938.39六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5791.21万元,占计划投资的82.43%。其中:完成固定资产投资4366.52万元,占总投资的75.40%;完成流动资金投资1424.69,占总投资的24.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5791.211.1完成比例82.43%2完成固定资产投资万元4366.522.1完成比例75.40%3完成流动资金投资万元1424.693.1完成比例24.60%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员164人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1121.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元621.012工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元162.873企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.693.3年工资额万元43.494品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元68.895其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.435.3年工资额万元47.396职工工资总额万元6525.56五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5509.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1938.391962.80186.265509.571.1工程费用万元1938.391962.808041.671.1.1建筑工程费用万元1938.391938.3927.59%1.1.2设备购置及安装费万元1962.801962.8027.94%1.2工程建设其他费用万元1608.381608.3822.89%1.2.1无形资产万元683.54683.541.3预备费万元924.84924.841.3.1基本预备费万元547.12547.121.3.2涨价预备费万元377.72377.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元5509.575509.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1516.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8041.674777.575013.318041.678041.678041.671.1应收账款万元2412.501568.131809.382412.502412.502412.501.2存货万元3618.752352.192714.063618.753618.753618.751.2.1原辅材料万元1085.63705.66814.221085.631085.631085.631.2.2燃料动力万元54.2835.2840.7154.2854.2854.281.2.3在产品万元1664.631082.011248.471664.631664.631664.631.2.4产成品万元814.22529.24610.66814.22814.22814.221.3现金万元2010.421306.771507.812010.422010.422010.422流动负债万元6525.564241.614894.176525.566525.566525.562.1应付账款万元6525.564241.614894.176525.566525.566525.563流动资金万元1516.11985.471137.081516.111516.111516.114铺底流动资金万元505.36328.49379.03505.36505.36505.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7025.68万元,其中:固定资产投资5509.57万元,占项目总投资的78.42%;流动资金1516.11万元,占项目总投资的21.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1938.39万元,占项目总投资的27.59%;设备购置费1962.80万元,占项目总投资的27.94%;其它投资1608.38万元,占项目总投资的22.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5509.57+1516.11=7025.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5509.5778.42%1.1项目建设投资万元5509.5778.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1516.1121.58%3总投资万元万元7025.68二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6704.75万元,总成本6456.65万元,利润总额248.10万元,净利润104.45万元,增值税212.77万元,税金及附加186.07万元,所得税62.02万元;第二年收入7736.25万元,总成本7208.53万元,利润总额527.72万元,净利润395.79万元,增值税245.50万元,税金及附加108.38万元,所得税131.93万元;第三年生产负荷100%,收入10315.00万元,总成本7941.78万元,利润总额2373.22万元,净利润1779.91万元,增值税327.34万元,税金及附加118.20万元,所得税593.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10315.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=327.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6704.757736.2510315.0010315.0010315.001.1焦化燃料油万元6704.757736.2510315.0010315.0010315.002现价增加值万元21

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