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文档简介
泓域咨询MACRO/ 耐火砖投资项目立项申请报告耐火砖投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入25619.65万元,同比增长8.83%(2078.54万元)。其中,主营业业务耐火砖生产及销售收入为20809.17万元,占营业总收入的81.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5082.30万元,较去年同期相比增长1164.83万元,增长率29.73%;实现净利润3811.73万元,较去年同期相比增长487.51万元,增长率14.67%。二、项目概况(一)项目名称耐火砖投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积50105.04平方米(折合约75.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.55%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度193.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50105.04平方米,建筑物基底占地面积34347.00平方米,总建筑面积62130.25平方米,其中:规划建设主体工程49227.90平方米,项目规划绿化面积4880.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费4021.56万元。(七)节能分析“耐火砖投资项目建设项目”,年用电量580871.87千瓦时,年总用水量17998.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.93吨标准煤/年。达产年综合节能量26.97吨标准煤/年,项目总节能率21.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17302.55万元,其中:固定资产投资14530.46万元,占项目总投资的83.98%;流动资金2772.09万元,占项目总投资的16.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25074.00万元,总成本费用19819.22万元,税金及附加287.40万元,利润总额5254.78万元,利税总额6266.98万元,税后净利润3941.09万元,达产年纳税总额2325.89万元;达产年投资利润率30.37%,投资利税率36.22%,投资回报率22.78%,全部投资回收期5.89年,提供就业职位504个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区耐火砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区耐火砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“耐火砖投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位504个,达产年纳税总额2325.89万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.37%,投资利税率36.22%,全部投资回报率22.78%,全部投资回收期5.89年,固定资产投资回收期5.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50105.0475.12亩1.1容积率1.241.2建筑系数68.55%1.3投资强度万元/亩193.431.4基底面积平方米34347.001.5总建筑面积平方米62130.251.6绿化面积平方米4880.38绿化率7.86%2总投资万元17302.552.1固定资产投资万元14530.462.1.1土建工程投资万元5145.202.1.1.1土建工程投资占比万元29.74%2.1.2设备投资万元4021.562.1.2.1设备投资占比23.24%2.1.3其它投资万元5363.702.1.3.1其它投资占比31.00%2.1.4固定资产投资占比83.98%2.2流动资金万元2772.092.2.1流动资金占比16.02%3收入万元25074.004总成本万元19819.225利润总额万元5254.786净利润万元3941.097所得税万元1.248增值税万元724.809税金及附加万元287.4010纳税总额万元2325.8911利税总额万元6266.9812投资利润率30.37%13投资利税率36.22%14投资回报率22.78%15回收期年5.8916设备数量台(套)11417年用电量千瓦时580871.8718年用水量立方米17998.8419总能耗吨标准煤72.9320节能率21.61%21节能量吨标准煤26.9722员工数量人504第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.55%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度193.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24283.3324283.3349227.9049227.904484.391.1主要生产车间14570.0014570.0029536.7429536.742780.321.2辅助生产车间7770.677770.6715752.9315752.931435.001.3其他生产车间1942.671942.672855.222855.22269.062仓储工程5152.055152.058386.538386.53555.612.1成品贮存1288.011288.012096.632096.63138.902.2原料仓储2679.072679.074361.004361.00288.922.3辅助材料仓库1184.971184.971928.901928.90127.793供配电工程274.78274.78274.78274.7820.483.1供配电室274.78274.78274.78274.7820.484给排水工程315.99315.99315.99315.9918.324.1给排水315.99315.99315.99315.9918.325服务性工程3262.973262.973262.973262.97216.175.1办公用房1912.301912.301912.301912.30108.455.2生活服务1350.671350.671350.671350.67105.976消防及环保工程920.50920.50920.50920.5068.616.1消防环保工程920.50920.50920.50920.5068.617项目总图工程137.39137.39137.39137.39-333.257.1场地及道路硬化8881.071694.401694.407.2场区围墙1694.408881.078881.077.3安全保卫室137.39137.39137.39137.398绿化工程3282.08114.87合计34347.0062130.2562130.255145.20六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15213.29万元,占计划投资的87.93%。其中:完成固定资产投资10575.18万元,占总投资的69.51%;完成流动资金投资4638.11,占总投资的30.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15213.291.1完成比例87.93%2完成固定资产投资万元10575.182.1完成比例69.51%3完成流动资金投资万元4638.113.1完成比例30.49%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员504人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3431.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元1641.472工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元476.743企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.783.3年工资额万元141.124品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元237.735其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元5.775.3年工资额万元168.526职工工资总额万元14574.17五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14530.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5145.204021.56193.4314530.461.1工程费用万元5145.204021.5617346.261.1.1建筑工程费用万元5145.205145.2029.74%1.1.2设备购置及安装费万元4021.564021.5623.24%1.2工程建设其他费用万元5363.705363.7031.00%1.2.1无形资产万元2398.962398.961.3预备费万元2964.742964.741.3.1基本预备费万元1405.171405.171.3.2涨价预备费万元1559.571559.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元14530.4614530.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2772.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17346.267811.9114284.8117346.2617346.2617346.261.1应收账款万元5203.882341.754163.105203.885203.885203.881.2存货万元7805.823512.626244.657805.827805.827805.821.2.1原辅材料万元2341.751053.791873.402341.752341.752341.751.2.2燃料动力万元117.0952.6993.67117.09117.09117.091.2.3在产品万元3590.681615.802872.543590.683590.683590.681.2.4产成品万元1756.31790.341405.051756.311756.311756.311.3现金万元4336.561951.453469.254336.564336.564336.562流动负债万元14574.176558.3811659.3414574.1714574.1714574.172.1应付账款万元14574.176558.3811659.3414574.1714574.1714574.173流动资金万元2772.091247.442217.672772.092772.092772.094铺底流动资金万元924.02415.81739.22924.02924.02924.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17302.55万元,其中:固定资产投资14530.46万元,占项目总投资的83.98%;流动资金2772.09万元,占项目总投资的16.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5145.20万元,占项目总投资的29.74%;设备购置费4021.56万元,占项目总投资的23.24%;其它投资5363.70万元,占项目总投资的31.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14530.46+2772.09=17302.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14530.4683.98%1.1项目建设投资万元14530.4683.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2772.0916.02%3总投资万元万元17302.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11283.30万元,总成本16902.78万元,利润总额-5619.48万元,净利润239.56万元,增值税326.16万元,税金及附加-4214.61万元,所得税-1404.87万元;第二年收入20059.20万元,总成本26810.55万元,利润总额-6751.35万元,净利润-5063.51万元,增值税579.84万元,税金及附加270.00万元,所得税-1687.84万元;第三年生产负荷100%,收入25074.00万元,总成本19819.22万元,利润总额5254.78万元,净利润3941.09万元,增值税724.80万元,税金及附加287.40万元,所得税1313.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25074.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=724.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11283.3020059.2025074.0025074.0025074.001.1耐火砖万元11283.3020059.2025074.0025074.0025074.002现价增加值万元3610.666418.948023
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