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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃钢护套管投资项目立项申请报告玻璃钢护套管投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入12005.77万元,同比增长29.89%(2762.55万元)。其中,主营业业务玻璃钢护套管生产及销售收入为10662.42万元,占营业总收入的88.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2554.87万元,较去年同期相比增长605.07万元,增长率31.03%;实现净利润1916.15万元,较去年同期相比增长377.45万元,增长率24.53%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢护套管投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积21677.50平方米(折合约32.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.84%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度186.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21677.50平方米,建筑物基底占地面积11020.84平方米,总建筑面积29481.40平方米,其中:规划建设主体工程19906.87平方米,项目规划绿化面积1787.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1627.41万元。(七)节能分析“玻璃钢护套管投资项目建设项目”,年用电量978751.61千瓦时,年总用水量8432.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.01吨标准煤/年。达产年综合节能量44.76吨标准煤/年,项目总节能率23.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7533.44万元,其中:固定资产投资6045.00万元,占项目总投资的80.24%;流动资金1488.44万元,占项目总投资的19.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11398.00万元,总成本费用8853.30万元,税金及附加128.83万元,利润总额2544.70万元,利税总额3024.52万元,税后净利润1908.52万元,达产年纳税总额1115.99万元;达产年投资利润率33.78%,投资利税率40.15%,投资回报率25.33%,全部投资回收期5.45年,提供就业职位188个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区玻璃钢护套管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区玻璃钢护套管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢护套管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位188个,达产年纳税总额1115.99万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.78%,投资利税率40.15%,全部投资回报率25.33%,全部投资回收期5.45年,固定资产投资回收期5.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21677.5032.50亩1.1容积率1.361.2建筑系数50.84%1.3投资强度万元/亩186.001.4基底面积平方米11020.841.5总建筑面积平方米29481.401.6绿化面积平方米1787.83绿化率6.06%2总投资万元7533.442.1固定资产投资万元6045.002.1.1土建工程投资万元2552.482.1.1.1土建工程投资占比万元33.88%2.1.2设备投资万元1627.412.1.2.1设备投资占比21.60%2.1.3其它投资万元1865.112.1.3.1其它投资占比24.76%2.1.4固定资产投资占比80.24%2.2流动资金万元1488.442.2.1流动资金占比19.76%3收入万元11398.004总成本万元8853.305利润总额万元2544.706净利润万元1908.527所得税万元1.368增值税万元350.999税金及附加万元128.8310纳税总额万元1115.9911利税总额万元3024.5212投资利润率33.78%13投资利税率40.15%14投资回报率25.33%15回收期年5.4516设备数量台(套)7017年用电量千瓦时978751.6118年用水量立方米8432.6019总能耗吨标准煤121.0120节能率23.45%21节能量吨标准煤44.7622员工数量人188第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、今年以来,我国在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革效果初显,突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看,在消费需求保持平稳态势的同时,投资需求稳中有升。一季度,固定资产投资实际增长13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点,比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看,在农业平稳发展的基础上,工业生产缓中趋稳。按可比价格计算,全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是,全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长,1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化,对缓解经济下行压力和保持就业稳定,发挥了不可低估的重要作用。进一步分析,伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢,结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志,第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元,增长7.3%;第三产业投资50230亿元,增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看,第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志,第三产业领先优势持续扩大。一季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高2.0个百分点,高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志,工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点,占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出,由于新常态下结构调整不断取得新进展,稳增长因而持续获得新动能,这是当前经济运行中最为值得称道的。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.84%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度186.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7791.737791.7319906.8719906.871895.881.1主要生产车间4675.044675.0411944.1211944.121175.451.2辅助生产车间2493.352493.356370.206370.20606.681.3其他生产车间623.34623.341154.601154.60113.752仓储工程1653.131653.136223.446223.44431.062.1成品贮存413.28413.281555.861555.86107.772.2原料仓储859.63859.633236.193236.19224.152.3辅助材料仓库380.22380.221431.391431.3999.143供配电工程88.1788.1788.1788.176.873.1供配电室88.1788.1788.1788.176.874给排水工程101.39101.39101.39101.396.144.1给排水101.39101.39101.39101.396.145服务性工程1046.981046.981046.981046.9872.525.1办公用房499.42499.42499.42499.4233.025.2生活服务547.56547.56547.56547.5630.176消防及环保工程295.36295.36295.36295.3623.016.1消防环保工程295.36295.36295.36295.3623.017项目总图工程44.0844.0844.0844.0875.067.1场地及道路硬化2989.32599.96599.967.2场区围墙599.962989.322989.327.3安全保卫室44.0844.0844.0844.088绿化工程1198.3241.94合计11020.8429481.4029481.402552.48六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6875.95万元,占计划投资的91.27%。其中:完成固定资产投资4799.37万元,占总投资的69.80%;完成流动资金投资2076.58,占总投资的30.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6875.951.1完成比例91.27%2完成固定资产投资万元4799.372.1完成比例69.80%3完成流动资金投资万元2076.583.1完成比例30.20%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员188人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1281.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元520.452工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元6.712.3年工资额万元167.983企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元54.504品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元88.075其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.935.3年工资额万元52.036职工工资总额万元6336.58五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6045.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2552.481627.41186.006045.001.1工程费用万元2552.481627.417825.021.1.1建筑工程费用万元2552.482552.4833.88%1.1.2设备购置及安装费万元1627.411627.4121.60%1.2工程建设其他费用万元1865.111865.1124.76%1.2.1无形资产万元1032.691032.691.3预备费万元832.42832.421.3.1基本预备费万元389.42389.421.3.2涨价预备费万元443.00443.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元6045.006045.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1488.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7825.024814.325478.087825.027825.027825.021.1应收账款万元2347.511408.501643.252347.512347.512347.511.2存货万元3521.262112.762464.883521.263521.263521.261.2.1原辅材料万元1056.38633.83739.461056.381056.381056.381.2.2燃料动力万元52.8231.6936.9752.8252.8252.821.2.3在产品万元1619.78971.871133.851619.781619.781619.781.2.4产成品万元792.28475.37554.60792.28792.28792.281.3现金万元1956.261173.751369.381956.261956.261956.262流动负债万元6336.583801.954435.616336.586336.586336.582.1应付账款万元6336.583801.954435.616336.586336.586336.583流动资金万元1488.44893.061041.911488.441488.441488.444铺底流动资金万元496.14297.69347.30496.14496.14496.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7533.44万元,其中:固定资产投资6045.00万元,占项目总投资的80.24%;流动资金1488.44万元,占项目总投资的19.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2552.48万元,占项目总投资的33.88%;设备购置费1627.41万元,占项目总投资的21.60%;其它投资1865.11万元,占项目总投资的24.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6045.00+1488.44=7533.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6045.0080.24%1.1项目建设投资万元6045.0080.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1488.4419.76%3总投资万元万元7533.44二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6838.80万元,总成本6901.39万元,利润总额-62.59万元,净利润111.98万元,增值税210.59万元,税金及附加-46.94万元,所得税-15.65万元;第二年收入7978.60万元,总成本7767.56万元,利润总额211.04万元,净利润158.28万元,增值税245.69万元,税金及附加116.19万元,所得税52.76万元;第三年生产负荷100%,收入11398.00万元,总成本8853.30万元,利润总额2544.70万元,净利润1908.52万元,增值税350.99万元,税金及附加128.83万元,所得税636.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11398.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=350.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6838.807978.6011398.0011398.0011398.001.1玻璃钢护套管万元6838.807978.6011398.0011398.0011398.002现价增加值万元2188.422
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