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文档简介
泓域咨询MACRO/ 抽气机投资项目立项申请报告抽气机投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入5580.97万元,同比增长16.40%(786.25万元)。其中,主营业业务抽气机生产及销售收入为5114.68万元,占营业总收入的91.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1116.51万元,较去年同期相比增长103.21万元,增长率10.19%;实现净利润837.38万元,较去年同期相比增长152.49万元,增长率22.27%。二、项目概况(一)项目名称抽气机投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积24045.35平方米(折合约36.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.44%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度167.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24045.35平方米,建筑物基底占地面积18380.27平方米,总建筑面积27892.61平方米,其中:规划建设主体工程20089.17平方米,项目规划绿化面积1660.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费3109.04万元。(七)节能分析“抽气机投资项目建设项目”,年用电量748811.30千瓦时,年总用水量3868.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.36吨标准煤/年。达产年综合节能量35.92吨标准煤/年,项目总节能率26.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6997.42万元,其中:固定资产投资6032.97万元,占项目总投资的86.22%;流动资金964.45万元,占项目总投资的13.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6677.00万元,总成本费用5291.61万元,税金及附加119.11万元,利润总额1385.39万元,利税总额1695.59万元,税后净利润1039.04万元,达产年纳税总额656.55万元;达产年投资利润率19.80%,投资利税率24.23%,投资回报率14.85%,全部投资回收期8.23年,提供就业职位108个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区抽气机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区抽气机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“抽气机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位108个,达产年纳税总额656.55万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率19.80%,投资利税率24.23%,全部投资回报率14.85%,全部投资回收期8.23年,固定资产投资回收期8.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动制造业企业与互联网企业共同建设优势互补、合作共赢的开放型产业生产体系,鼓励民营企业和社会资本参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设。引导民营企业发展基于互联网的个性化定制、网络协同制造、服务型制造等制造业新模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24045.3536.05亩1.1容积率1.161.2建筑系数76.44%1.3投资强度万元/亩167.351.4基底面积平方米18380.271.5总建筑面积平方米27892.611.6绿化面积平方米1660.71绿化率5.95%2总投资万元6997.422.1固定资产投资万元6032.972.1.1土建工程投资万元2383.472.1.1.1土建工程投资占比万元34.06%2.1.2设备投资万元3109.042.1.2.1设备投资占比44.43%2.1.3其它投资万元540.462.1.3.1其它投资占比7.72%2.1.4固定资产投资占比86.22%2.2流动资金万元964.452.2.1流动资金占比13.78%3收入万元6677.004总成本万元5291.615利润总额万元1385.396净利润万元1039.047所得税万元1.168增值税万元191.099税金及附加万元119.1110纳税总额万元656.5511利税总额万元1695.5912投资利润率19.80%13投资利税率24.23%14投资回报率14.85%15回收期年8.2316设备数量台(套)5817年用电量千瓦时748811.3018年用水量立方米3868.0119总能耗吨标准煤92.3620节能率26.49%21节能量吨标准煤35.9222员工数量人108第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业强区,实施中国制造2025,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.44%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度167.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12994.8512994.8520089.1720089.171888.321.1主要生产车间7796.917796.9112053.5012053.501170.761.2辅助生产车间4158.354158.356428.536428.53604.261.3其他生产车间1039.591039.591165.171165.17113.302仓储工程2757.042757.045072.245072.24346.752.1成品贮存689.26689.261268.061268.0686.692.2原料仓储1433.661433.662637.562637.56180.312.3辅助材料仓库634.12634.121166.621166.6279.753供配电工程147.04147.04147.04147.0411.313.1供配电室147.04147.04147.04147.0411.314给排水工程169.10169.10169.10169.1010.114.1给排水169.10169.10169.10169.1010.115服务性工程1746.131746.131746.131746.13119.375.1办公用房891.14891.14891.14891.1461.405.2生活服务854.99854.99854.99854.9966.476消防及环保工程492.59492.59492.59492.5937.886.1消防环保工程492.59492.59492.59492.5937.887项目总图工程73.5273.5273.5273.52-86.587.1场地及道路硬化4705.58927.93927.937.2场区围墙927.934705.584705.587.3安全保卫室73.5273.5273.5273.528绿化工程1609.0056.31合计18380.2727892.6127892.612383.47六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5126.68万元,占计划投资的73.27%。其中:完成固定资产投资3112.57万元,占总投资的60.71%;完成流动资金投资2014.11,占总投资的39.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5126.681.1完成比例73.27%2完成固定资产投资万元3112.572.1完成比例60.71%3完成流动资金投资万元2014.113.1完成比例39.29%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员108人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人731.2人均年工资万元4.831.3年工资额万元433.132工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元96.113企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.293.3年工资额万元25.724品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元46.535其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.185.3年工资额万元31.116职工工资总额万元3233.87五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6032.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2383.473109.04167.356032.971.1工程费用万元2383.473109.044198.321.1.1建筑工程费用万元2383.472383.4734.06%1.1.2设备购置及安装费万元3109.043109.0444.43%1.2工程建设其他费用万元540.46540.467.72%1.2.1无形资产万元299.00299.001.3预备费万元241.46241.461.3.1基本预备费万元137.71137.711.3.2涨价预备费万元103.75103.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元6032.976032.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金964.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4198.321635.713629.974198.324198.324198.321.1应收账款万元1259.50503.801007.601259.501259.501259.501.2存货万元1889.24755.701511.401889.241889.241889.241.2.1原辅材料万元566.77226.71453.42566.77566.77566.771.2.2燃料动力万元28.3411.3422.6728.3428.3428.341.2.3在产品万元869.05347.62695.24869.05869.05869.051.2.4产成品万元425.08170.03340.06425.08425.08425.081.3现金万元1049.58419.83839.661049.581049.581049.582流动负债万元3233.871293.552587.103233.873233.873233.872.1应付账款万元3233.871293.552587.103233.873233.873233.873流动资金万元964.45385.78771.56964.45964.45964.454铺底流动资金万元321.48128.59257.19321.48321.48321.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6997.42万元,其中:固定资产投资6032.97万元,占项目总投资的86.22%;流动资金964.45万元,占项目总投资的13.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2383.47万元,占项目总投资的34.06%;设备购置费3109.04万元,占项目总投资的44.43%;其它投资540.46万元,占项目总投资的7.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6032.97+964.45=6997.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6032.9786.22%1.1项目建设投资万元6032.9786.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元964.4513.78%3总投资万元万元6997.42二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2670.80万元,总成本11794.60万元,利润总额-9123.80万元,净利润105.35万元,增值税76.44万元,税金及附加-6842.85万元,所得税-2280.95万元;第二年收入5341.60万元,总成本20209.73万元,利润总额-14868.13万元,净利润-11151.10万元,增值税152.87万元,税金及附加114.53万元,所得税-3717.03万元;第三年生产负荷100%,收入6677.00万元,总成本5291.61万元,利润总额1385.39万元,净利润1039.04万元,增值税191.09万元,税金及附加119.11万元,所得税346.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6677.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=191.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2670.805341.606677.006677.006677.001.1抽气机万元2670.805341.606677.006677.006677.002现价增加值万元854.661709.312136.642136.6
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