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文档简介
泓域咨询MACRO/ 彩涂层板项目立项说明及投资计划彩涂层板项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入21798.28万元,同比增长18.40%(3388.07万元)。其中,主营业业务彩涂层板生产及销售收入为20199.95万元,占营业总收入的92.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5343.94万元,较去年同期相比增长563.23万元,增长率11.78%;实现净利润4007.95万元,较去年同期相比增长612.55万元,增长率18.04%。二、项目概况(一)项目名称彩涂层板项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积27947.30平方米(折合约41.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.68%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度175.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27947.30平方米,建筑物基底占地面积18076.31平方米,总建筑面积42200.42平方米,其中:规划建设主体工程29080.77平方米,项目规划绿化面积3282.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费3562.23万元。(七)节能分析“彩涂层板项目建设项目”,年用电量973544.19千瓦时,年总用水量15012.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.93吨标准煤/年。达产年综合节能量47.03吨标准煤/年,项目总节能率26.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10948.06万元,其中:固定资产投资7350.10万元,占项目总投资的67.14%;流动资金3597.96万元,占项目总投资的32.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25246.00万元,总成本费用20085.35万元,税金及附加197.21万元,利润总额5160.65万元,利税总额6069.67万元,税后净利润3870.49万元,达产年纳税总额2199.18万元;达产年投资利润率47.14%,投资利税率55.44%,投资回报率35.35%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位449个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区彩涂层板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区彩涂层板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“彩涂层板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位449个,达产年纳税总额2199.18万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.14%,投资利税率55.44%,全部投资回报率35.35%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27947.3041.90亩1.1容积率1.511.2建筑系数64.68%1.3投资强度万元/亩175.421.4基底面积平方米18076.311.5总建筑面积平方米42200.421.6绿化面积平方米3282.53绿化率7.78%2总投资万元10948.062.1固定资产投资万元7350.102.1.1土建工程投资万元3689.142.1.1.1土建工程投资占比万元33.70%2.1.2设备投资万元3562.232.1.2.1设备投资占比32.54%2.1.3其它投资万元98.732.1.3.1其它投资占比0.90%2.1.4固定资产投资占比67.14%2.2流动资金万元3597.962.2.1流动资金占比32.86%3收入万元25246.004总成本万元20085.355利润总额万元5160.656净利润万元3870.497所得税万元1.518增值税万元711.819税金及附加万元197.2110纳税总额万元2199.1811利税总额万元6069.6712投资利润率47.14%13投资利税率55.44%14投资回报率35.35%15回收期年4.3316设备数量台(套)6517年用电量千瓦时973544.1918年用水量立方米15012.1619总能耗吨标准煤120.9320节能率26.78%21节能量吨标准煤47.0322员工数量人449第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.68%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度175.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12779.9512779.9529080.7729080.772796.451.1主要生产车间7667.977667.9717448.4617448.461733.801.2辅助生产车间4089.584089.589305.859305.85894.861.3其他生产车间1022.401022.401686.681686.68167.792仓储工程2711.452711.458527.778527.77596.392.1成品贮存677.86677.862131.942131.94149.102.2原料仓储1409.951409.954434.444434.44310.122.3辅助材料仓库623.63623.631961.391961.39137.173供配电工程144.61144.61144.61144.6111.383.1供配电室144.61144.61144.61144.6111.384给排水工程166.30166.30166.30166.3010.184.1给排水166.30166.30166.30166.3010.185服务性工程1717.251717.251717.251717.25120.105.1办公用房816.04816.04816.04816.0462.515.2生活服务901.21901.21901.21901.2160.446消防及环保工程484.45484.45484.45484.4538.126.1消防环保工程484.45484.45484.45484.4538.127项目总图工程72.3172.3172.3172.3159.067.1场地及道路硬化4889.75822.88822.887.2场区围墙822.884889.754889.757.3安全保卫室72.3172.3172.3172.318绿化工程1641.6657.46合计18076.3142200.4242200.423689.14六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10306.27万元,占计划投资的94.14%。其中:完成固定资产投资7752.68万元,占总投资的75.22%;完成流动资金投资2553.59,占总投资的24.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10306.271.1完成比例94.14%2完成固定资产投资万元7752.682.1完成比例75.22%3完成流动资金投资万元2553.593.1完成比例24.78%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员449人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3051.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元1810.162工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元438.133企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.743.3年工资额万元141.634品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元189.095其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.265.3年工资额万元150.426职工工资总额万元13366.52五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7350.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3689.143562.23175.427350.101.1工程费用万元3689.143562.2316964.481.1.1建筑工程费用万元3689.143689.1433.70%1.1.2设备购置及安装费万元3562.233562.2332.54%1.2工程建设其他费用万元98.7398.730.90%1.2.1无形资产万元45.0445.041.3预备费万元53.6953.691.3.1基本预备费万元27.0027.001.3.2涨价预备费万元26.6926.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元7350.107350.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3597.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16964.489817.7212417.7216964.4816964.4816964.481.1应收账款万元5089.343053.613817.015089.345089.345089.341.2存货万元7634.024580.415725.517634.027634.027634.021.2.1原辅材料万元2290.211374.121717.652290.212290.212290.211.2.2燃料动力万元114.5168.7185.88114.51114.51114.511.2.3在产品万元3511.652106.992633.743511.653511.653511.651.2.4产成品万元1717.651030.591288.241717.651717.651717.651.3现金万元4241.122544.673180.844241.124241.124241.122流动负债万元13366.528019.9110024.8913366.5213366.5213366.522.1应付账款万元13366.528019.9110024.8913366.5213366.5213366.523流动资金万元3597.962158.782698.473597.963597.963597.964铺底流动资金万元1199.31719.59899.491199.311199.311199.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10948.06万元,其中:固定资产投资7350.10万元,占项目总投资的67.14%;流动资金3597.96万元,占项目总投资的32.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3689.14万元,占项目总投资的33.70%;设备购置费3562.23万元,占项目总投资的32.54%;其它投资98.73万元,占项目总投资的0.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7350.10+3597.96=10948.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7350.1067.14%1.1项目建设投资万元7350.1067.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3597.9632.86%3总投资万元万元10948.06二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15147.60万元,总成本10261.34万元,利润总额4886.26万元,净利润163.04万元,增值税427.09万元,税金及附加3664.70万元,所得税1221.57万元;第二年收入18934.50万元,总成本12309.21万元,利润总额6625.29万元,净利润4968.97万元,增值税533.86万元,税金及附加175.85万元,所得税1656.32万元;第三年生产负荷100%,收入25246.00万元,总成本20085.35万元,利润总额5160.65万元,净利润3870.49万元,增值税711.81万元,税金及附加197.21万元,所得税1290.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25246.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=711.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15147.6018934.5025246.0025246.0025246.001.1彩涂层板万元15147.6018934.5025246.0025246.0025246.002现价增加值万元4847.236059.048078.728078.728078.723增
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